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老師,已派發(fā)的股票股利是如何影響基本每股收益的?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/04 20:29
#稅務(wù)師#
您好 已派發(fā)的股票股利增加股份 股份增加了 基本每股收益就變了
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老師,這道題第4問看不懂。為什么要減去1900,分公司不是虧損嗎?為什么要加上200?
答疑蘇老師
??|
提問時(shí)間:12/18 11:05
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)閮?nèi)投資收益是不需要繳納企業(yè)所得稅的,分公司虧損不允許抵,所以要加回200.
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請問老師,注會和稅務(wù)師可以同時(shí)學(xué)么,兩者有相連的地方嗎
小咸魚老師
??|
提問時(shí)間:02/01 08:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,兩個(gè)可以同時(shí)學(xué)的,注會的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、稅法這幾個(gè)科目可以與稅務(wù)師相通,而且如果注會這幾個(gè)科目學(xué)懂了,稅務(wù)師的這幾塊內(nèi)容就可以簡單瀏覽就行了。
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E選項(xiàng)都不能點(diǎn),點(diǎn)沒反應(yīng)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 看你的圖片,只有ABCD的選項(xiàng)
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我在申報(bào)增值稅之前,進(jìn)行上報(bào)匯總,申報(bào)以后,再來反寫監(jiān)控,為什么會這樣
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/15 11:47
#稅務(wù)師#
多試幾次看看 你是小規(guī)模的嗎
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老師,假如題目提到“銷售收入”,未寫 “含稅 ”還是“不含稅”,那么一般是否包含“增值稅”呢?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:15
#稅務(wù)師#
一般我們認(rèn)為是含增值稅的,需要做價(jià)稅分離處理。
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請問老師,2022年度,因享受固定資產(chǎn)加計(jì)扣除政策,而確認(rèn):借 所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)責(zé)。屬于圖片的第一個(gè)還是第二個(gè)。解釋一下原因?
Jack老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:56
#稅務(wù)師#
您好,享受固定資產(chǎn)加計(jì)扣除政策不需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的,因?yàn)椴皇菚簳r(shí)性差異,是永久性差異。
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企業(yè)可以添加退休人員作為發(fā)工資對象是嗎,扣個(gè)稅是退休人員的工資,會不會影響到對方的養(yǎng)老金呢
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/10 14:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不影響的哈
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怎樣理解學(xué)習(xí)套期工具,考主觀題嗎,分值多少
魯老師
??|
提問時(shí)間:12/22 22:19
#稅務(wù)師#
套期工具簡單來說就是一種風(fēng)險(xiǎn)對沖工具,比如米缸里面有米,怕老鼠吃,就弄個(gè)蓋子把米缸蓋起來,這個(gè)蓋子就是套期工具,米就是被套期項(xiàng)目,不是為了盈利,而是為了保護(hù)這個(gè)項(xiàng)目,保護(hù)米。套期工具大概率不會出主觀題
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固定資產(chǎn)裝修費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)在兩次裝修期間與固定資產(chǎn)剩余使用壽命兩者中較短的期間計(jì)提折舊是什么意思以及為什么?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:07/30 08:58
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,這句話的意思是 比如準(zhǔn)備5年裝修一次,固定資產(chǎn)剩余壽命2年,那么只能選擇短的時(shí)間2年,因?yàn)檫@次裝修最長的使用時(shí)間就是二者中短的
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印花稅是雙邊繳稅,這題答案為什么不用乘2.
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/12 10:34
#稅務(wù)師#
本題主要是考該高新技術(shù)企業(yè)繳納的印花稅。并不是企業(yè)雙方的合計(jì)金額。
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請問老師,這個(gè)公式對嗎?解釋一下公式是什么意思?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/30 15:41
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)公式?jīng)]問題
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這一步是什么意思?這一步是什么意思?沒看懂
小天老師
??|
提問時(shí)間:06/01 20:50
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)外全部工資按境內(nèi)占境內(nèi)外比例計(jì)算部分在我國交個(gè)稅。
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這個(gè)中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問時(shí)間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)中性的意思就是無論投資來源于國內(nèi)還是國外,經(jīng)營同種活動時(shí)負(fù)有相同的稅負(fù)。
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計(jì)算題第二題怎么做急
wu老師
??|
提問時(shí)間:06/19 08:02
#稅務(wù)師#
你好 方案一:設(shè)立乙子公司,子公司獨(dú)立繳稅。 乙子公司虧損100萬元,則子公司不繳稅, 甲公司應(yīng)納所得稅=200×25%=50(萬元)。 方案二:設(shè)立乙分公司,分公司匯總到母公司繳稅。 甲公司應(yīng)納所得稅=(200-100)×25%=25(萬元)。 方案二比方案一少繳納企業(yè)所得稅25萬元,因此,應(yīng)當(dāng)選擇方案二。 法條依據(jù):子公司具有法人資格,依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;分公司不具有法人資格,其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。企業(yè)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),使其不具有法人資格,且不實(shí)行獨(dú)立核算,則可由總公司匯總繳納企業(yè)所得稅。這樣可以實(shí)現(xiàn)總公司調(diào)節(jié)盈虧,合理減輕企業(yè)所得稅的負(fù)擔(dān)。
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注冊會計(jì)師 會計(jì),現(xiàn)在怎樣備考復(fù)習(xí)
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:05/31 23:51
#稅務(wù)師#
您好 請問您有會計(jì)基礎(chǔ)么 已經(jīng)學(xué)到什么進(jìn)度了 還是準(zhǔn)備現(xiàn)在才開始備考?
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一般納稅人 購買鋼材之后 自己蓋房子用 怎么做分錄呀
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/06 19:51
#稅務(wù)師#
你好 借:在建工程 貸:原材料---鋼材
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您好 老師 房開企業(yè),簽訂土地出讓合同,合同約定分期付款,我在會計(jì)核算中,是按合同簽訂時(shí)間全額入開發(fā)成本,還是按合同約定在支付時(shí)期入開發(fā)成本?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按照合同約定入賬就行
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老師,你看一下這個(gè)題,我畫的這個(gè)地方,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:09/22 16:25
#稅務(wù)師#
你好!應(yīng)該不是,是材料款和中央空調(diào)款
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項(xiàng)扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個(gè)稅
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個(gè)是屬于成本費(fèi)用的項(xiàng)目包含了,是一個(gè)籠統(tǒng)概括
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我是A公司,現(xiàn)在投資B公司有持有股份,但是我不想持有這家的股份了,全部轉(zhuǎn)讓出去,會涉及什么稅費(fèi)嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格,大于當(dāng)初的投資價(jià)格,差額計(jì)入損益,交納所得稅
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請老師幫我解答一下第五問:5、乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為 ()萬元。
胡東東老師
??|
提問時(shí)間:12/17 10:09
#稅務(wù)師#
乙公司銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 由于翡翠手鏈和金項(xiàng)鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅 = 銷售額 × 消費(fèi)稅率 其中,銷售額為4.2萬元(翡翠手鏈的銷售額),消費(fèi)稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: 4.2萬元 × 10% = 0.42萬元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 對于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: (200對 × 850元/對 + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅之和,即: 0.42萬元 + 1.15萬元 = 1.57萬元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅可以通過以下公式計(jì)算: 增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月銷售額對應(yīng)的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)題目信息,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之差為: (銷售額- 進(jìn)項(xiàng)稅額)× 增值稅率 = (2.2萬元 + 10.9萬元 + 0.86萬元 + 18.08萬元 + 7.2萬元 + 70.2萬元 + 20萬元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬元 = -16.65萬元 由于計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),說明乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加: 由于乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。即使需要繳納,也會按照增值稅的一定比例來計(jì)算。在本題中,不需要進(jìn)一步計(jì)算。 綜上所述,乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:消費(fèi)稅合計(jì)金額為1.57萬元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。
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請問老師,這筆沖減的分錄,在申報(bào)23年增值稅申報(bào)報(bào)表的時(shí)候要減掉這部分收入嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:05
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要減去的
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老師,第四問,為什么不加業(yè)務(wù)1的消費(fèi)稅
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:33
#稅務(wù)師#
您好,業(yè)務(wù)1是代收的,不是自己公司的,所以不加
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老師 我想問一下,就是去年收到實(shí)收資本 需要填在年度企業(yè)所得稅利潤總額投資收益那一欄嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:04/24 15:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不需要填寫的。
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老師你好,40題選擇題不明白,老師幫忙看下
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:11/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好,第40題,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=102萬*(600萬—90萬)/600萬
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老師你好,請問這五題該怎么寫
古月月老師
??|
提問時(shí)間:12/31 09:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,1招待費(fèi),按照60%和收入的千分之五 80*60%=48 6500*0.5%=32.5 可稅前扣除的32.5
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計(jì)提折舊是嗎?但是我計(jì)提了,不計(jì)提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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老師下午好!請問專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金包括失業(yè)保險(xiǎn)嗎?那個(gè)工傷保險(xiǎn)屬于專項(xiàng)扣除還是專項(xiàng)附加扣除???
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:46
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,1是的,對的包括
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公交,高速路通行費(fèi)還是免稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不免稅的。
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