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單位繳費(fèi)基數(shù):指報(bào)告期內(nèi)(即全年12個(gè)月社保繳費(fèi)基數(shù)的總和)單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額,按參保人員的社保繳交基數(shù)口徑計(jì)算。請(qǐng)問老師,填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù),是看工資總額那一欄還是社保基數(shù)那一欄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:03
#稅務(wù)#
你好,工資大于社?;鶖?shù) 看社?;鶖?shù)的那一行
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你好,老師請(qǐng)問我們公司是一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售,現(xiàn)有一項(xiàng)目銷售石材,并要提供石材安裝服務(wù),銷售石材這塊按13交稅,那安裝石材這塊可以按3交稅嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不可以的呢。
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老師好,之前普票沒有及時(shí)進(jìn)賬。后續(xù)老板讓進(jìn)賬,該如何做賬呢?????
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:51
#稅務(wù)#
您好, 是去年的還是今年的?
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老師你好五年前漏交申報(bào)的稅款,是無限期追征嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:30
#稅務(wù)#
是的,只要不是稅局的錯(cuò)誤,就會(huì)無限期追征
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老師 匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表外賬沒給填數(shù),已經(jīng)過了申報(bào)期了會(huì)有什么影響嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:36
#稅務(wù)#
你好,如果沒有申報(bào)的話是需要補(bǔ)報(bào)的。逾期申報(bào)會(huì)有處罰的
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老師,火車票,高鐵票,飛機(jī)票,如果金額是1000,那不含稅金額計(jì)算1000/1.09,稅額的話,就是1000-1000/1.09,是這樣計(jì)算嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 17:52
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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老師,員工餐費(fèi)無票怎么入賬?可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:42
#稅務(wù)#
你好,正常入賬,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
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一家口腔醫(yī)院,開了三個(gè)分店,然后分店的支出,收入都在總公司進(jìn)賬出賬,怎么給老板說,讓分店各自的收入和支出,各自核算?增值稅三流不一致是哪三流?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:16
#稅務(wù)#
你好; 分店都有獨(dú)立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 是否單獨(dú)核算報(bào)稅的 ?總部是匯總來報(bào)稅的嗎
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通行費(fèi)普通發(fā)票3%是不是可以抵扣,勾選里面出現(xiàn)了這個(gè)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:59
#稅務(wù)#
你好,左上方備注通行費(fèi)的可以。
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你好 老師 需要問一下一般納稅人 商貿(mào)公司 需要扣繳哪些稅 稅率是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:04
#稅務(wù)#
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅基本上就是這些,具體的可以去電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面看一下的。如果是普通商品的,增值稅13%, 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬分之3,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%。
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房企出讓一些商鋪,商鋪的開發(fā)成本6400一平,賣出價(jià)20000一平,共1460平方,房企為小規(guī)模納稅人需要繳納那些稅費(fèi)及最大納稅金額,受讓人作為小規(guī)模納稅人需要繳納那些稅費(fèi)及最大納稅金額。
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:43
#稅務(wù)#
您好!房企銷售商品房,需要繳納土地增值稅、增值稅及其附加稅費(fèi)、印花稅等 具體金額稍等一下
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老師,你好,我想問一下,然后這個(gè)月申報(bào)嗯個(gè)人所得稅的時(shí)候,他說提示有三個(gè)月連續(xù)沒有申報(bào)工資了,是這個(gè)人是不是還在職?嗯,如果我這個(gè)月我是申報(bào)點(diǎn)兒工資呢,還是說繼續(xù)那個(gè)零申報(bào)好呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:46
#稅務(wù)#
您好,為什么一直零申報(bào)的呢?
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上月已認(rèn)證抵扣10萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開出銷項(xiàng)發(fā)票11萬,本月需要開具2萬銷售折讓紅字信息表,怎么做賬務(wù)處理。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:36
#稅務(wù)#
借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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請(qǐng)問商貿(mào)企業(yè),委托加工混凝土,增值稅稅負(fù)率大概多少啊
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,大概是在3%左右的這個(gè)是
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老師,增值稅后面的征收率3%是啥意思?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:08
#稅務(wù)#
征收率這是小規(guī)模的,小規(guī)模的話就看這一個(gè)稅率。
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我們屬于農(nóng)林牧漁行業(yè),平時(shí)都是零申報(bào),這次因?yàn)閷?duì)方要求給開了專票,申報(bào)時(shí)怎么填寫報(bào)表才能免稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:33
#稅務(wù)#
開了專票就只能填在第1,2行沒法免稅了
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老師,電商業(yè)務(wù)遇到退款怎么處理,比如說一筆400元的收入入微信平臺(tái),扣了手續(xù)費(fèi)0.6實(shí)際到公司賬399.4元,2024年4月我做了無票收入申報(bào),2024年5月客服要退款,我給他退399.4元呢還是400 元,還有5月份的收入怎么沖減,謝謝
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:32
#稅務(wù)#
你好; 按照400去退款; 因?yàn)樗龑?shí)際客戶付款是400 ;只是因?yàn)槟阗~戶有手續(xù)費(fèi)導(dǎo)致你到賬是399.4元的。做你收入分錄的 紅字分錄即可; 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖
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怎么更改個(gè)稅申報(bào)密碼
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:59
#稅務(wù)#
你好,之前的申報(bào)密碼知道嗎?
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我們有兩家公司,B向A銷售材料,開票是按實(shí)際金額開,還是說看A缺成本票,就多開金額,少交稅?所得稅稅率都一樣,這么開都是一樣的吧
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:19
#稅務(wù)#
你好; 按照實(shí)際發(fā)生的金額來開票的 ; 增值稅稅率是一樣的
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請(qǐng)問2024年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育什么時(shí)候開始?
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:47
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 現(xiàn)在已經(jīng)開始了
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請(qǐng)問老師防范發(fā)票重復(fù)報(bào)銷,除了全電發(fā)票要登記,其他加油票/手撕票/過路費(fèi)那種發(fā)票需要登記防止重復(fù)報(bào)銷嗎?登記的時(shí)候該怎么簡(jiǎn)短登記呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:46
#稅務(wù)#
你好,你是登記excel表格的嗎?
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老師,以前增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅勞務(wù)銷售額都沒有數(shù)據(jù),這個(gè)月突然出現(xiàn)數(shù)據(jù)了自己帶出來的,是哪里出錯(cuò)了嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你這個(gè)月是自動(dòng)采集嗎
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醫(yī)院為什么不收專票?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:40
#稅務(wù)#
他不需要交稅,不需要抵扣。
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想請(qǐng)教下,預(yù)測(cè)期間(征收期)是指稅費(fèi)的所屬期嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:05
#稅務(wù)#
您好 預(yù)測(cè)期間(征收期)是指稅費(fèi)的所屬期
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以前年度的為啥每個(gè)月都要出現(xiàn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:28
#稅務(wù)#
你每個(gè)月正常交稅的話,這個(gè)30欄和25欄填寫一樣的。
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北京雅瑪商貿(mào)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)為更好回饋社會(huì),體現(xiàn)社會(huì)責(zé)任,決定向盆困地區(qū)進(jìn)行一項(xiàng)公益性捐贈(zèng)活動(dòng)。捐贈(zèng)發(fā)生前,預(yù)估2022年末扣除捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額均為1000萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員設(shè)計(jì)了兩種捐贈(zèng)方案:通過市級(jí)民政部門向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬元的電器;通過市級(jí)民政部門向益困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金120萬元。 要求: 依據(jù)稅務(wù)優(yōu)化方案計(jì)算表的要求,測(cè)算該公司稅務(wù)優(yōu)化方案的納稅金額、凈利潤(rùn)等,填制稅務(wù)優(yōu)化方案計(jì)算表,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果,選擇最優(yōu)的方案
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:33
#稅務(wù)#
方案一:直接向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬的電器比如:電器購(gòu)進(jìn)成本為100萬元。 利潤(rùn)總額:900萬元(1000萬-100萬)。 應(yīng)納稅所得額:900萬元(1000萬-100萬)
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老師,是不是只有開票員才有資格提升開票額度,辦稅員不行?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:09
#稅務(wù)#
你好是的管理員或者開票員。
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企業(yè)出租租入的部分辦公區(qū)域怎么開票交稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:51
#稅務(wù)#
經(jīng)營(yíng)租賃,房屋租賃,一般納稅人9%,小規(guī)模的5%。還需要交附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。
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自產(chǎn)自銷香蕉,增值稅和企業(yè)所得稅免稅嗎? 如果我連續(xù)四個(gè)季度超過500萬,升級(jí)一般納稅人,還繼續(xù)免嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:36
#稅務(wù)#
你好,升為一般納稅人也是可以免的。
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我想問一下,我們是工程類公司,稅務(wù)稽查完,要收罰款,有沒有什么政策,能夠免于罰款
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:36
#稅務(wù)#
補(bǔ)稅就得罰款那個(gè)是稅法明文規(guī)定的,沒法免
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