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注冊會計師這的很難熬
易 老師
??|
提問時間:06/10 23:58
#稅務師#
學員朋友您好,有難度,所以含金量也是很高的,典型的先苦后甜
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這什么30還要作為利潤修正??
小施老師
??|
提問時間:07/13 21:43
#稅務師#
你好,學員,耐心等一下
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老師中級財務管理與稅務師哪個科目知識點重疊比較多呢?中級已過第一次考稅務師備考哪些科目比較好呢?
venus老師
??|
提問時間:05/16 15:43
#稅務師#
你好,財管跟稅務師財務會計比較關聯(lián)哦,你可以選擇財務會計和法律
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老師 66題怎么做 我算出來結果是38.79
小林老師
??|
提問時間:05/31 08:39
#稅務師#
您好,根據您的題目,根據您的題目,(500-120-28)*0.13/1.13
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請問:小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/25 14:30
#稅務師#
小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票,只是沒必要
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送給客戶的包包要怎么做賬
金金老師
??|
提問時間:08/17 10:07
#稅務師#
您好,這個是可以作為銷售費用就行
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請問房產稅按20%還是30%扣除呢?
文文老師
??|
提問時間:09/22 15:43
#稅務師#
是從價計征房產稅嗎?
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A公司發(fā)放工資B公司代扣個稅,或者 A把工資轉給B,B公司代發(fā)工資代扣個稅,有沒有風險
郭老師
??|
提問時間:09/04 17:17
#稅務師#
你好,實際和誰簽訂的合同,個人和企業(yè)?
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提示2會計政策變更為什么不會影響你應交稅費-應交所得稅金額?
小林老師
??|
提問時間:05/03 10:18
#稅務師#
您好,是否影響應交企業(yè)所得稅,是看是否影響應納稅所得額,
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請問通過了稅務的考試的同學們可以問一下怎么學習嗎?第一次在這里購買買了稅務師的課程只是聽基礎班的課與做這里的習題班可以嗎?
東老師
??|
提問時間:09/01 07:31
#稅務師#
你好,稅務師難度不大的,聽基礎班配合做練習題就可以。
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小規(guī)模開普票專票,稅率都是1%嗎
一鳴老師
??|
提問時間:09/22 11:03
#稅務師#
你好,專票還可以開3%的哈
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個體工商戶必須要開立銀行賬戶嗎?
小寶老師
??|
提問時間:10/10 09:53
#稅務師#
不是必須的喲。哦哦
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老師 車輛購置稅車輛牌照費不屬于價外費用 屬于什么
新新老師
??|
提問時間:11/27 09:53
#稅務師#
你好,這個屬于代收款。
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老師,我們企業(yè)的房產入賬時間是2001年,不動產證今年才出來,那取得的時間是寫不動產證上的時間還是寫入賬時間?
何江何老師
??|
提問時間:11/24 21:22
#稅務師#
房產稅交納的時候是按照實際購入房產的時間來進行計量的知識,等的證書出來之后,對面積的部分有可能會有調整。,并不影響入賬的時間就是年的
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老師,個稅手續(xù)費返還放其他收益里,然后月底結轉至本年利潤,但財報申報利潤表里沒有其他收益科目?我們用友出的報表也沒有怎么處理啊
易 老師
??|
提問時間:11/23 22:21
#稅務師#
學員朋友您好,可以計入營業(yè)外收入里
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A 公司是B公司的股東,A給B200萬,現B經營不利200萬剩28萬,并且已將28萬打到A公司賬上,這個A公司的會計分錄應該怎么寫?
劉倩老師
??|
提問時間:08/25 14:20
#稅務師#
你好!借銀行存款 28 投資收益 172 貸長期股權投資200
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c為什么也選??不懂了
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:31
#稅務師#
您好,從事貨物生產或提供應稅勞務為主的納稅人,年應稅銷售額標準為50萬元;提供營改增應稅行為的納稅人,年應稅銷售額標準為500萬元。只要符合其一,即應辦理增值稅一般納稅人資格登記。
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負擔的社保個稅扣除項目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務局她才有稅單
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進平出(真實的業(yè)務),有什么風險?
一鳴老師
??|
提問時間:12/08 16:54
#稅務師#
這個是市場行為,還有可能虧本呢
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老師,我想請問一下,個人賣房子都會涉及到哪些稅,都有什么稅收優(yōu)惠政策。
郭老師
??|
提問時間:04/20 10:19
#稅務師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之5減半, 個人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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金融業(yè)發(fā)生手續(xù)費取得進項不是不可以抵扣嗎?為什么最后一問的參考答案可以抵?
鐘存老師
??|
提問時間:03/31 09:10
#稅務師#
貸款利息不可以抵扣 手續(xù)費是可以抵扣的
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請老師們幫我解答一下第五問:5、乙公司當月應繳納的城建稅及教育費附加為 ()萬元。
胡東東老師
??|
提問時間:12/17 10:04
#稅務師#
乙公司銷售裝禮盒應繳納的消費稅: 由于翡翠手鏈和金項鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產的,因此需要繳納消費稅。消費稅的計算公式為: 消費稅 = 銷售額 × 消費稅率 其中,銷售額為4.2萬元(翡翠手鏈的銷售額),消費稅率為10%。因此,應繳納的消費稅為: 4.2萬元 × 10% = 0.42萬元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應繳納的消費稅: 對于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應按照新首飾的售價計算消費稅。因此,應繳納的消費稅為: (200對 × 850元/對 + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬元 乙公司當月應繳納的消費稅合計金額為: 乙公司當月應繳納的消費稅合計金額為銷售裝禮盒應繳納的消費稅和“以舊換新”方式銷售首飾應繳納的消費稅之和,即: 0.42萬元 + 1.15萬元 = 1.57萬元 乙公司當月應繳的增值稅: 乙公司當月應繳的增值稅可以通過以下公式計算: 增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 其中,銷項稅額為乙公司當月銷售額對應的稅額,進項稅額為乙公司當月可抵扣的進項稅額。根據題目信息,銷項稅額和進項稅額之差為: (銷售額- 進項稅額)× 增值稅率 = (2.2萬元 + 10.9萬元 + 0.86萬元 + 18.08萬元 + 7.2萬元 + 70.2萬元 + 20萬元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬元 = -16.65萬元 由于計算結果為負數,說明乙公司當月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當月應繳納的城建稅及教育費附加: 由于乙公司當月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費附加。即使需要繳納,也會按照增值稅的一定比例來計算。在本題中,不需要進一步計算。 綜上所述,乙公司當月應繳納的各項稅費如下:消費稅合計金額為1.57萬元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費附加。
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市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預期收益率為10%,標準離差為3%。則下列說法中,正確的是()。 A.甲證券的風險高于乙證券的風險 B.甲證券的風險小于乙證券的風險 C.甲證券的風險等于乙證券的風險 D.無法判斷甲、乙證券風險的大小
小天老師
??|
提問時間:03/19 08:23
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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想要備考稅務師,有相關的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時間:12/08 09:47
#稅務師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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請問老師,一家制造企業(yè),當年投入600萬研發(fā)費,于7月形成無形資產,攤銷年限為10年,當年會計未進行攤銷,則下列說法正確的是:()A應調減當年的應納稅所得額30萬;B應調減當年的應納稅所得稅60萬;C應調減當年的會計利潤總額30萬
廖君老師
??|
提問時間:04/01 21:28
#稅務師#
您好,A應調減當年的應納稅所得額30萬
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老師,這個B為什么是錯的呢?
小林老師
??|
提問時間:12/19 11:46
#稅務師#
您好,增值稅都是各自計算各自的數據
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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費用那里有寫委托收款方是研究院股份有限公司,這個合同合法嗎,因為開票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問時間:04/23 13:05
#稅務師#
親,需要確定誰是商品或服務的提供方,那么就需要由誰來開票。其他單位不得代開。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務的一方,那發(fā)票由北京公司開具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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延期交貨 客戶罰款 匯算清繳時納稅調整嗎
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:03
#稅務師#
延期交貨 客戶罰款 匯算清繳時,不納稅調整
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增值稅普通發(fā)票的有效期是多久?
文文老師
??|
提問時間:08/24 15:41
#稅務師#
增值稅普通發(fā)票的有效期,一直有效
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麻煩老師看一下這個題的計算過程是否正確?
蔣飛老師
??|
提問時間:07/02 21:05
#稅務師#
你好! 利潤總額=5000-4000-60+70-180-350-14+5+8.5-52=427.5 廣告費120小于(5000+70)*15%=760.5不用調整 業(yè)務招待費26*60%=15.6//(5000+70)*0.5%=25.35調增26-15.6=10.4 研發(fā)費加計扣除80*75%=60 投資收益調減8.5 贊助調增2 罰款調增1 直接捐贈調增10
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