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我司是做護理員上門照護工作的,醫(yī)保局給我司打款,新成立的公司,現(xiàn)員工采買標識牌、消防標識貼紙、護理站配套間設備等物品,無菌物品存放柜一次性醫(yī)用品,文件柜這些要怎么入賬
小菲老師
??|
提問時間:01/04 16:19
#稅務#
同學,你好 如果金額大于5000,可以計入固定資產(chǎn)。 如果金額比較小,可以計入管理費用或者成本里面
?閱讀? 10
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老師企業(yè)所得稅,我前三季度交稅款,四季度虧損了,是不是這樣牽扯一個退稅問題
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 16:17
#稅務#
您好,是的, 這個好危險的,我退稅被查賬了,以后我就季度不交所得稅,暫估成本費用,在匯繳時補交所得稅
?閱讀? 31
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出口發(fā)票12月開的,客戶名稱開錯了,1月作廢重開怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/04 16:17
#稅務#
12月借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 1月份借以前年度損益調(diào)整貸應收賬款, 借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 33
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個人所得稅申報完成。去哪里交款的?
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:15
#稅務#
左邊菜單項稅款繳納
?閱讀? 11
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老師,個轉(zhuǎn)企業(yè)后,賬是接著做嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:08
#稅務#
若新營業(yè)執(zhí)照納稅人識別號,與原來個體戶沒變化,接著做
?閱讀? 11
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老師您好,請問是不是。使用權資產(chǎn)的折舊會形成遞延所得稅負債,租賃負債的利息會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)?
石澤芳老師
??|
提問時間:01/04 16:03
#稅務#
同學你好,使用權資產(chǎn)折舊是否會形成遞延所得稅負債,要看會計和稅法的差異。
?閱讀? 16
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老師,個體戶轉(zhuǎn)企業(yè)后,賬是接著做還是按照新戶做?
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:01
#稅務#
若納稅人識別號沒變化,接著做,若變了,按新的做
?閱讀? 21
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老師,我從兩個公司取得的工資收入,合計多少可以不用在匯算清繳時補繳個稅???
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:01
#稅務#
若不考慮專項附加扣除,合計不超過6萬元
?閱讀? 13
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請教老師,我企業(yè)沒有收入,12月利息收入0.42,企業(yè)所得稅不應該是0嗎,我填表還要交0.03
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/04 15:59
#稅務#
你好,我建議你再計提一筆什么費用,把這個0.42沖了或者為負數(shù)。那個表下面是系統(tǒng)自動計算的,小于1元,是不扣款的,但是會累計,等夠一元了系統(tǒng)會扣。
?閱讀? 36
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老師你好,開票額度不夠怎么辦?
聽風老師
??|
提問時間:01/04 15:59
#稅務#
你可以找稅務局申請臨時提高額度的。
?閱讀? 16
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分公司的企業(yè)所得稅匯總到總公司申報,那總公司申報財務報表是匯總申報還是分開來申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:57
#稅務#
您好,總公司是匯總來申報的
?閱讀? 26
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申報所得稅時使用零星支出不超出500的部分作為稅前抵扣,申報勞務的時候按不超五百的金額走,超出部分進行調(diào)增處理。這個納稅調(diào)整是在哪里調(diào)整如何調(diào)整?
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:56
#稅務#
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
?閱讀? 10
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12月份的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,增值稅已經(jīng)申報。但是,發(fā)現(xiàn)還有三張24年的專票未抵扣,可以直接做成費用,在電子稅務局可以直接做成不抵扣嘛?
聽風老師
??|
提問時間:01/04 15:56
#稅務#
可以的。但是不抵扣原因,你打算怎么寫到呀。
?閱讀? 12
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老師麻煩發(fā)一次全年一次性獎金個稅計算公式和做賬分錄
小林老師
??|
提問時間:01/04 15:52
#稅務#
你好,年度獎金/12的金額找稅率和速算扣除數(shù),個人所得稅=年終獎×稅率-速算扣除數(shù)
?閱讀? 12
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老師資產(chǎn)負債表的所有者權益期末 年初余額都是負數(shù)是什么?利潤表的綜合利益總額本年累計和本季金額正數(shù)是什么意思
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:51
#稅務#
年初余額都是負數(shù) 說明累計虧損 利潤表是正數(shù),說明當年是盈利
?閱讀? 20
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您好老師,民非企業(yè)的開辦資金交入資印花稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 15:51
#稅務#
您好,要交的,政策,國稅發(fā)1994 財稅字 第95號
?閱讀? 10
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老師年底,進項要轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
小鎖老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務#
您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到的,沒錯
?閱讀? 15
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工資和年終獎一起申報,怎么計提 ,假如工資1萬,獎金1萬 管理費用-工資 2萬 應付-工資1萬 應付-獎金 1萬
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務#
都做工資里面就可以的,借管理費用工資2萬 貸應付職工薪酬工資2萬
?閱讀? 23
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請問老師,人力資源公司有2000萬成本、120萬進項稅,按照最低稅負我要做多少銷售額?
小菲老師
??|
提問時間:01/04 15:46
#稅務#
同學,你好 人力資源公司,稅負率最低2%,增值稅6% (銷項-120)/營業(yè)收入=2% 那么銷項為180萬,不含稅銷售額是3000萬
?閱讀? 25
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我要更正2023年的報表,更正年度報表和所得稅時,提示要更正2023年第四季度的所得稅,但進去卻提示不能更正,這個要怎么做?
聽風老師
??|
提問時間:01/04 15:46
#稅務#
網(wǎng)上電子申報端 點擊【填寫】,選擇【資料與信息】-【會計報表】,選擇需要更正的對應所屬期,點擊【新 增】,重新保存發(fā)送后。 你注意一下哈,可以更下23年的是年度報表。。如果你進去還是不行,你就在電子稅務局客服那里問一下,看是啥原因了。
?閱讀? 15
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老師好!我們老板增值稅和城建,教育,企業(yè)所得這些稅不讓我計提,說年底結(jié)轉(zhuǎn),這樣不可以吧
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:44
#稅務#
若確實要繳納,需要計提
?閱讀? 11
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請問這種正常嗎?我應該怎么做呢
小鎖老師
??|
提問時間:01/04 15:39
#稅務#
您好,請問一下具體題目是在哪里呢
?閱讀? 20
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老師,老板買了些酒送客戶進項稅額抵扣了,我又立馬轉(zhuǎn)出了,分錄怎么寫
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 15:37
#稅務#
您好,借:管理費用-業(yè)務招待費 進項稅 貸:銀行 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
?閱讀? 14
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老師,審計師什么時間報名
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:36
#稅務#
審計師的報名時間通常在每年的4月到6月。
?閱讀? 9
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老師,現(xiàn)金流量表的銷售產(chǎn)成品。商品,提供勞務收到的現(xiàn)金怎么計算
聽風老師
??|
提問時間:01/04 15:33
#稅務#
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金=當期銷售商品或提供勞務的收入+(應收賬款期初余額-應收賬款期末余額)+(應收票據(jù)期初余額-應收票據(jù)期末余額)+(預收賬款期末余額-預收賬款期初余額)-當期因銷售退回而支付的現(xiàn)金+當期收回前期核銷的壞賬損失 你以這個公式為標準,參照你賬上有的科目來弄。
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苗木免稅屬于屬于增值稅的那條政策
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:30
#稅務#
銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅
?閱讀? 10
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老師,最近稅務局對個體戶有什么政策嗎?為什么我這里所有的個體戶都轉(zhuǎn)成申報戶了?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:30
#稅務#
您好,你是指都變成查賬征收了,是吧
?閱讀? 12
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老師,請問公司自有房子出租,必須要申報房產(chǎn)稅嗎?房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)怎么計算呢?
樸老師
??|
提問時間:01/04 15:30
#稅務#
你們不是深圳的吧
?閱讀? 32
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老師,公司盈利了,盈余公積必須提嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:24
#稅務#
您好,也沒有必須,看公司的制度
?閱讀? 13
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公司購買汽車,購車款不是本公司名稱,但是購置稅是公司名稱,能抵扣成本嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:22
#稅務#
意思是汽車發(fā)票不是公司抬頭 ?
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