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固定資產(chǎn)拆分同一分類。本來價(jià)格不等,拆分成相等的可以嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:05/10 18:17
#事業(yè)單位#
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)不建議這樣處理
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事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)零余額賬戶轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶的資金,借記銀,行,存,款科目,貸記什么科目?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:12
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)零余額賬戶轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶的資金,在會(huì)計(jì)處理時(shí),會(huì)借記“銀行存款”科目。對(duì)于貸記的科目,按照財(cái)務(wù)處理規(guī)范,應(yīng)當(dāng)是“零余額賬戶用款額度”科目。
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公司購買的二手固定資產(chǎn),購入時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,出售時(shí)用不用交增值稅,怎樣賬務(wù)處理,謝謝老師!
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/13 14:25
#事業(yè)單位#
單位是一般計(jì)稅的,這個(gè)固定資產(chǎn)是2008年之后買來的,需要繳納增值稅13%。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
?閱讀? 3991
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老師你好!我們收到上級(jí)教育部門的一筆撥款,因?yàn)樵趽芸顣r(shí)上級(jí)部門用錯(cuò)了指標(biāo),馬上又讓我們原路返回了,這個(gè)在記賬時(shí)要怎么記?沖賬嗎?怎么沖?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/29 20:54
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)可以做,也可以不用做。借銀行存款,貸政府補(bǔ)助收入。 借銀行存款負(fù)數(shù),貸政府補(bǔ)助收入負(fù)數(shù)。
?閱讀? 3980
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這道題應(yīng)該選什么,正確的是什么,不正確的為什么不正確呢?
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:55
#事業(yè)單位#
親,正確答案選C A 甲公司仍需支付補(bǔ)償金,請(qǐng)參考以下規(guī)定。 根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》第二十二條“以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同因任務(wù)完成而終止的,用人單位應(yīng)當(dāng)依照勞動(dòng)合同法第四十七條的規(guī)定向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。” B 需要支付6個(gè)月補(bǔ)償金,參考如下規(guī)定: 《中華人民共和國勞動(dòng)合同法(2012修正)》第四十七條“經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按勞動(dòng)者在本單位工作的年限, 每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。 六個(gè)月以上不滿一年的,按一年計(jì)算; 不滿六個(gè)月的,向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 C 正確 勞動(dòng)者月工資高于用人單位所在直轄市、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資三倍的,向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按職工月平均工資三倍的數(shù)額支付,向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)哪晗拮罡卟怀^十二年。 本條所稱月工資是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)合同解除或者終止前十二個(gè)月的平均工資?!?D 錯(cuò)誤 用人單位解除勞動(dòng)合同時(shí)未按規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,勞動(dòng)行政部門責(zé)令限期支付,逾期不支付的,責(zé)令用人單位按應(yīng)付金額百分之五十以上百分之一百以下的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者加付賠償金。
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老師防盜門3500入哪類固定資產(chǎn)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:20
#事業(yè)單位#
你好!你可以入與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年;
?閱讀? 3971
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污水處理廠月末按噸收取每個(gè)廠的費(fèi)用,按什么比例把電費(fèi),人工費(fèi),分?jǐn)傇诔杀纠锩?/a>
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:02/07 05:03
#事業(yè)單位#
你好,因?yàn)槲鬯幚韽S月末按噸收取每個(gè)廠的費(fèi)用,所以,最好按重量噸做為分配標(biāo)準(zhǔn),將電費(fèi)與人工費(fèi)進(jìn)行分?jǐn)偟匠杀局小?/a>
?閱讀? 3968
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公司和個(gè)人部分的保險(xiǎn)怎么分,就是一個(gè)月里公司承擔(dān)幾天,個(gè)人承擔(dān)幾天
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/30 10:44
#事業(yè)單位#
你好,那就是個(gè)人和公司合計(jì)金額*(企業(yè)負(fù)擔(dān)的天數(shù)/總天數(shù))
?閱讀? 3959
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采購貨物的返利在對(duì)方的賬戶上,是不是借預(yù)收賬款?那貸方是用什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:52
#事業(yè)單位#
貸方是用銀行存款
?閱讀? 3953
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老師,麻煩請(qǐng)教下,本期盈余12月末,是否應(yīng)該有金額?年初余額是否有金額?
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:02/04 17:16
#事業(yè)單位#
后那個(gè)是年累計(jì)吧 跟前面本期一樣
?閱讀? 3941
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這道題應(yīng)該選什么,做這種題有什么竅門沒
薇老師
??|
提問時(shí)間:04/13 11:28
#事業(yè)單位#
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
?閱讀? 3938
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老師,您好,請(qǐng)問根據(jù)最新政府會(huì)計(jì)制度,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬務(wù)處理?
青老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:40
#事業(yè)單位#
你好; 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》的通知》(財(cái)會(huì)[2017]25號(hào))規(guī)定,自2019年1月1日起施行。鼓勵(lì)行政事業(yè)單位提前執(zhí)行。 盤虧、毀損或報(bào)廢的固定資產(chǎn),按照待處理固定資產(chǎn)的賬面價(jià) 值,借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目,按照已計(jì)提折舊,借記“固定資 產(chǎn)累計(jì)折舊”科目,按照固定資產(chǎn)的賬面余額,貸記固定資產(chǎn)。
?閱讀? 3930
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老師,您好,幼兒園預(yù)交電費(fèi)用(預(yù)收電費(fèi)收據(jù))入賬時(shí) 借 其他應(yīng)收款-電費(fèi) 貸 財(cái)政撥款收入 收到電費(fèi)發(fā)票時(shí) 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收 這個(gè)做分錄對(duì)嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:40
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的
?閱讀? 3925
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#事業(yè)單位# #事業(yè)單位# 請(qǐng)問老師,事業(yè)單位執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款(拍賣款38萬元法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
陳詩晗老師
??|
提問時(shí)間:06/15 21:26
#事業(yè)單位#
借,應(yīng)付賬款38 累計(jì)折舊3 貸,固定資產(chǎn)32 資產(chǎn)處置費(fèi)用9
?閱讀? 3922
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資產(chǎn)負(fù)債表的所有權(quán)益下面全部科目的數(shù)字由來是哪里的?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/29 23:39
#事業(yè)單位#
你好,實(shí)收資本是從科目余額表取的數(shù)
?閱讀? 3914
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老師好 麻煩問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的資本公積可以算作項(xiàng)目專項(xiàng)債券貸款的資本金嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:04/30 18:28
#事業(yè)單位#
你好!資本公積通常**不可以直接用作項(xiàng)目專項(xiàng)債券貸款的資本金**。 在企業(yè)會(huì)計(jì)處理中,資本公積金通常是指股東投入的超過股本的金額,比如由于發(fā)行價(jià)格高于股票面值而產(chǎn)生的溢價(jià)部分。這部分資金主要用于股份公司的股本轉(zhuǎn)增,而不是作為利潤分配。而專項(xiàng)債券貸款的資本金,通常要求為非債務(wù)性資金,即投資者認(rèn)繳的出資額,這是保證項(xiàng)目穩(wěn)健運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要前提。 專項(xiàng)債券是地方政府在一定限額內(nèi)發(fā)行的用于特定公益性資本支出的債券,其資金并非用于企業(yè)的經(jīng)常性支出或經(jīng)營性現(xiàn)金流,而是作為一種財(cái)政資金支持特定的項(xiàng)目建設(shè)。專項(xiàng)債資金作項(xiàng)目資本金的本質(zhì)是為了撬動(dòng)社會(huì)投資,因此項(xiàng)目本身必須具有市場化的現(xiàn)金流,能夠通過經(jīng)營性收入獲得銀行貸款等市場化融資。 綜上所述,資本公積一般不被直接視為項(xiàng)目專項(xiàng)債券貸款的資本金。在實(shí)際操作中,應(yīng)依據(jù)具體的財(cái)務(wù)規(guī)定和項(xiàng)目需求來確定資本金的來源。
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員工在當(dāng)月12日離職,她的社保公積金是不是從當(dāng)天停
東老師
??|
提問時(shí)間:04/30 09:49
#事業(yè)單位#
您好,是的,當(dāng)天給停了就成。
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發(fā)放村民差異化分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄???
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/26 18:53
#事業(yè)單位#
借:利潤分配——應(yīng)付利潤(根據(jù)差異化標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的各村民應(yīng)得分紅總額) 貸:應(yīng)付利潤(同上) 借:應(yīng)付利潤(各村民實(shí)際支付的分紅金額) 貸:銀行存款(通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付的金額)
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上一年的發(fā)票漏做賬了怎么處理呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/28 17:04
#事業(yè)單位#
直接在今年做賬,做為今年費(fèi)用
?閱讀? 3874
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A公司代B公司貸款,貸款到期A公司幫B公司還了貨款,B公司怎么做分錄?是否需要先計(jì)提? 20
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:04/29 23:36
#事業(yè)單位#
你好,收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 計(jì)提的話看公司間是否約定了利息
?閱讀? 3873
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這道題的正確答案是什么,為什么那么選
楊沛錦老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:41
#事業(yè)單位#
選c,A 錯(cuò)在應(yīng)按持股比例分紅,B存在應(yīng)該先清償債務(wù),D錯(cuò)在應(yīng)經(jīng)過2/3表決權(quán)
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老師收匯,付匯科目分錄怎么做
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/18 13:34
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,借 銀行 收到結(jié)匯水單,一般情況是: 借:銀行存款-本幣 貸:銀行存款-外幣 在使用固定匯率時(shí): 借:銀行存款-本幣 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 (溢價(jià)為紅數(shù)) 貸:銀行存款-外幣 視實(shí)際匯率與固定匯率直間的差額在借方或貸方做一筆損益,
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2022年5月,甲、乙、丙三人分別出資50萬、30萬、20萬,甲、乙均實(shí)繳出資,但丙實(shí)繳出資10萬元,約定認(rèn)繳出資10萬元至2024年6月30日前足額繳納。設(shè)立A公司。在設(shè)立籌備期間,根據(jù)擬設(shè)立公司的經(jīng)營范圍,甲以自己的名義與B公司簽訂了一份買賣合同。2022年10月,公司設(shè)立,甲擔(dān)任董事,并任職公司的法定代表人。乙任職監(jiān)事。2023年2月,丙將自己10%的未實(shí)際出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與丁,但丁亦未實(shí)際出資。2023年8月,丁提議召開臨時(shí)股東會(huì),但未被準(zhǔn)許。2024年2月,甲以自己太辛苦為由,辭任董事一職,乙就任董事。2024年7月,新的公司法實(shí)施,乙作為董事,向丁發(fā)出書面催繳函,寬限期至7月31日內(nèi)。問:1、若A與B簽訂的合同產(chǎn)生糾紛,B提起訴訟,被告是誰?(1)丁提議召開臨時(shí)股東會(huì),未被準(zhǔn)許,是否違反了公司法規(guī)定?為什么(2)甲辭任董事,但仍擔(dān)任法定代表人,是否違反法律規(guī)定?(3)甲辭任董事后
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 10:03
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 問題不完整
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財(cái)政撥款收入(財(cái)政直接支付)購置的無形資產(chǎn),資產(chǎn)攤銷費(fèi)用時(shí)該怎么做賬務(wù)處理?能否一次性攤銷?費(fèi)用攤銷跨年度怎么辦?本年度未攤銷完畢的財(cái)政撥款收入結(jié)余如何處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/06 11:10
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)金額有多少呢? 無形資產(chǎn)金額 你攤銷可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等,貸累計(jì)攤銷
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A事業(yè)單位和B事業(yè)單位合并后,B單位的銀行存款直接轉(zhuǎn)入到A單位的賬戶內(nèi),請(qǐng)問B單位貸方銀行存款借方是什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:59
#事業(yè)單位#
借:其他應(yīng)收款 - A單位 1,000,000 貸:銀行存款 1,000,000 借:銀行存款 1,000,000 貸:合并收入/相關(guān)資產(chǎn)科目(如果需要) 1,000,000
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老師,您好,幼兒園食堂帳用金算盤做賬務(wù)處理,我們用幼兒園獨(dú)立,于23年更換了新的銀行卡號(hào),現(xiàn)在要把原來銀行卡的錢轉(zhuǎn)到新卡,需要做賬務(wù)處理嗎?
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:04/11 15:50
#事業(yè)單位#
需要做的,借:銀行存款-新卡 貸:銀行存款-舊卡
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療收入有一部分是先診療后付費(fèi)為病人墊付的醫(yī)保應(yīng)報(bào)銷部分,實(shí)際醫(yī)保撥付墊付的資金時(shí)按照現(xiàn)行DIP標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算給了90%,剩余10%不給了,問我單位記賬是否需要計(jì)壞賬準(zhǔn)備,在月底結(jié)賬時(shí)都計(jì)了當(dāng)期收入合適嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 12:01
#事業(yè)單位#
你好,剩下的10%是扣除的手續(xù)費(fèi)嗎?
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基本工資3000出勤天數(shù)8.5天伙食補(bǔ)助150職務(wù)獎(jiǎng)1650怎么算出實(shí)發(fā)工資
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/03 21:30
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,你們是雙休嗎,這個(gè)還是
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合作社墊付項(xiàng)目款怎么做賬?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/03 20:47
#事業(yè)單位#
您好 請(qǐng)問是自己單位的項(xiàng)目還是其他單位的項(xiàng)目
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求評(píng)估案例的特需經(jīng)營費(fèi)用
何萍香老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:13
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
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