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全國會計人員信息采集中工作經(jīng)歷填完保存不了是什么原因呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/08 13:13
#事業(yè)單位#
您好,這個可能是網(wǎng)絡(luò)的原因,換個網(wǎng)站試下
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時,支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請問怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費時: ·借:業(yè)務(wù)活動費用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費退回時 ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動費用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實際發(fā)放工資時! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,請教一下政府單位的績效預算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績效預算決算的主要步驟和方法: 預算績效管理實施: 根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》 ,各級政府收支預算全面納入績效管理??冃Ч芾戆ㄕA算、部門和單位預算、政策和項目預算績效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預算資金使用效果,并實行全周期跟蹤問效。 績效評估機制建立: 各部門各單位要結(jié)合預算評審、項目審批等,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,重點論證立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性等 。 績效目標管理: 各地區(qū)各部門編制預算時要全面設(shè)置部門和單位整體績效目標、政策及項目績效目標。績效目標不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標 。 決算報表編制: 根據(jù)《部門決算管理辦法》 ,部門決算報告體系包括決算報表、報表說明和決算分析等。決算報表反映部門和單位收支預算執(zhí)行結(jié)果以及與預算管理相關(guān)的機構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預收賬款900 貸:伙食費收入900 實際收到伙食費,12月收到856,1月1號到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預收賬款900呢? 差異是因為刷臉機,提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預收賬款900
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醫(yī)院有一筆財政應(yīng)返還額度年末需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做會計分錄呢?財務(wù)會計和預算會計分別怎么做呢?
樸老師
??|
提問時間:01/08 11:25
#事業(yè)單位#
同學你好 一、財務(wù)會計 年末,財政直接支付額度尚未使用完畢: 借:財政應(yīng)返還額度 - 財政直接支付 貸:財政撥款收入 年末,財政授權(quán)支付額度尚未使用完畢: 借:財政應(yīng)返還額度 - 財政授權(quán)支付 貸:零余額賬戶用款額度 二、預算會計 年末,財政直接支付額度尚未使用完畢: 借:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 貸:財政撥款預算收入 年末,財政授權(quán)支付額度尚未使用完畢: 借:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務(wù)活動費用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預算會計了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問時間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補充做預算會計分錄時,需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預算會計分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財務(wù)報表,補充預算會計分錄后,需要調(diào)整去年的財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負債表和收入支出表。在資產(chǎn)負債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動費用”4000元。
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請問財政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級主管部門代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財務(wù)會計和預算會計)?
東老師
??|
提問時間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)會計制度進行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)會計制度進行調(diào)整。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個1902.01待處理財產(chǎn)價值
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老師,請問我們單位有個BOO項目,合同到期了這個項目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當時前期已經(jīng)做過哪些憑證的。不過這筆資產(chǎn)借方你可以計入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔的嗎
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老師,行政單位,舉辦活動場地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動費用科目下的什么明細
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動的場地布置、服裝費用等,通常可以放在 “業(yè)務(wù)活動費用” 科目下的 “商品和服務(wù)費用” 明細科目中,以下是具體說明: 場地布置費用 辦公用品及物料:活動場地布置中購買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費用,可在 “商品和服務(wù)費用” 明細下設(shè)置 “辦公用品及物料費” 進行核算。 場地租賃及設(shè)備租賃:如果活動場地是租賃的,包括會議室、展覽廳、戶外場地等,以及為布置場地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費用” 明細下設(shè)置 “場地及設(shè)備租賃費” 進行核算。 場地布置勞務(wù)費:支付給專業(yè)的場地布置人員,如搭建舞臺、安裝燈光音響、進行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費用,可在 “商品和服務(wù)費用” 明細下設(shè)置 “場地布置勞務(wù)費” 進行核算。 服裝費用 活動服裝購置:如果為活動專門購買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費用” 明細下設(shè)置 “服裝購置費” 進行核算。 服裝租賃:若活動服裝是租賃的,支付的租賃費用可在 “商品和服務(wù)費用” 明細下設(shè)置 “服裝租賃費” 進行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認條件的,也可以考慮將其費用資本化,先計入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過折舊的方式分期計入 “業(yè)務(wù)活動費用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費” 明細科目。
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入專款等) 貸:銀行存款
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法人跨行存45000入銀行代扣服務(wù)費需要怎么做分錄合適呢?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款法人
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老師,您好,我想問一下,開具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對方忽然換了開戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對方提供一個說明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對方提供一個說明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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老師我收到一個勞務(wù)發(fā)票20000元,個稅我們自己承擔,這個怎么做計提?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借:管理費用-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費用支,如維修費等,達到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風老師
??|
提問時間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費應(yīng)該是集中采購的。中央預算單位50萬以上要有集采合同。
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12月份事業(yè)單位,給同事報銷差旅費時,金額輸錯了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財務(wù)會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(借:事業(yè)支出 - 差旅費(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預算會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財務(wù)會計:借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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老師,您好,在酒店參加的培訓,酒店開具的是會議費,可以記賬記在培訓費下嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會議費,不合適記培訓費
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你好,老師,我單位社會團體組織(民辦非企業(yè)單位),由一個社會團體A組織和2家企業(yè)公司共同成立。開辦資金50萬(其中社會團體組織10萬,2家企業(yè)40萬)?,F(xiàn)在這個社會團體A組織要注銷,打給我組織的10萬開辦資金,我能給開捐贈收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 16:20
#事業(yè)單位#
如果社會團體 A 組織在注銷時將原本作為開辦資金的 10 萬打給你所在的民辦非企業(yè)單位,從會計處理規(guī)范角度通常不能作為捐贈收入處理。原因及分析如下: 開辦資金的性質(zhì) 開辦資金是在民辦非企業(yè)單位設(shè)立時,由出資人投入用于支持單位初始運營等的資金,其目的是為了使單位能夠正常開展業(yè)務(wù)活動并持續(xù)運營,不是一種捐贈行為。按照《財政部關(guān)于印發(fā) <民間非營利組織會計制度> 若干問題的解釋》(財會〔2020〕9 號)規(guī)定,執(zhí)行《民非制度》的社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)設(shè)立時取得的注冊資金,應(yīng)當直接計入凈資產(chǎn)。 捐贈收入的認定 《民間非營利組織會計制度》規(guī)定,捐贈收入是指民間非營利組織接受其他單位或者個人捐贈所取得的收入。捐贈通常具有無償性、自愿性且沒有明確的經(jīng)濟利益回報要求等特點,是捐贈人出于慈善、公益等目的將財產(chǎn)贈予民間非營利組織。而社會團體 A 組織當初投入的 10 萬開辦資金是基于成立民辦非企業(yè)單位的目的,并非無償捐贈性質(zhì)。 賬務(wù)處理建議 鑒于這種情況,更合適的做法是將收到社會團體 A 組織打來的 10 萬開辦資金,在會計處理上恢復到最初計入凈資產(chǎn)的相關(guān)科目,如 “非限定性凈資產(chǎn)” 或 “限定性凈資產(chǎn)”。當初如果開辦資金的使用沒有受到時間限制和用途限制,應(yīng)計入 “非限定性凈資產(chǎn)”;如果使用受到時間限制或用途限制的,應(yīng)計入 “限定性凈資產(chǎn)”。
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老師 事業(yè)單位保險因財政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財政資金時在以前年度盈余科目中進行調(diào)整,這種做法給符合政府財務(wù)會計要求
小菲老師
??|
提問時間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學,你好 是可以的
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有沒有政府會計制度,關(guān)于每個會計科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動費用/單位管理費用貸累計折舊
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老師,請問我們公共基礎(chǔ)設(shè)施科目提折舊去年入到了管理費用去,沒有去到業(yè)務(wù)費用去,問題大嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 17:44
#事業(yè)單位#
將公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊計入管理費用而非業(yè)務(wù)費用,屬于會計科目使用錯誤,其影響需從財務(wù)核算、預算管理、績效考核等多方面分析: 財務(wù)核算角度 財務(wù)報表準確性:會導致管理費用虛增,業(yè)務(wù)費用虛減,使成本費用在不同項目之間的列報不準確,影響財務(wù)報表對企業(yè)真實經(jīng)營狀況的反映。如公共基礎(chǔ)設(shè)施主要服務(wù)于業(yè)務(wù)活動,折舊應(yīng)計入業(yè)務(wù)費用,計入管理費用會使業(yè)務(wù)成本低估,管理成本高估,歪曲業(yè)務(wù)的真實盈利水平。 會計信息質(zhì)量:違背了會計核算的準確性和配比原則,降低了會計信息質(zhì)量,可能誤導報表使用者對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的判斷。 預算管理角度 預算執(zhí)行偏差:若企業(yè)有費用預算管理,這種錯誤會導致管理費用超預算,業(yè)務(wù)費用預算執(zhí)行不足,使預算執(zhí)行情況不能真實反映實際業(yè)務(wù)活動的資源消耗,干擾預算的分析和評價。 資源配置決策:基于不準確的費用數(shù)據(jù),可能導致企業(yè)在后續(xù)資源配置時出現(xiàn)偏差,如對業(yè)務(wù)活動資源投入不足,而管理活動資源配置過剩。 稅務(wù)影響角度 企業(yè)所得稅:公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊計入管理費用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果沒有進行正確的納稅調(diào)整,可能會影響應(yīng)納稅所得額的計算,進而影響企業(yè)所得稅的繳納金額。 內(nèi)部考核角度 部門績效評價:錯誤的折舊計入可能會使管理部門承擔了不應(yīng)有的成本,而業(yè)務(wù)部門成本核算不完整,影響對部門和員工的績效評價,不利于激勵機制的有效運行。 業(yè)務(wù)決策支持:不準確的成本信息會影響管理層對業(yè)務(wù)的盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ呐袛啵赡軐е洛e誤的業(yè)務(wù)決策,如對某些本應(yīng)盈利的業(yè)務(wù)做出錯誤的放棄或縮減決策。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因為要把折舊錄入進去
聽風老師
??|
提問時間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個點,我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計提折舊,以前的折舊是不用補提的,也不能補提。
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老師,1、請問事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),哪幾項需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么? 2、是余額結(jié)轉(zhuǎn)還是發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)?
微微老師
??|
提問時間:01/06 17:23
#事業(yè)單位#
您好,1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類的 2,發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)
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2024年12月購固定資產(chǎn)4914元,2025年1月開發(fā)票,請問如何平行記賬 預算會計應(yīng)該做12月還是1月?
波德老師
??|
提問時間:01/06 15:35
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸財政撥款收入 借行政支出/事業(yè)支出貸財政撥款預算收入
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現(xiàn)在25年1月6日,報銷發(fā)票開票日期最好都是25年日期,這樣合適嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 19:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,剛好入到25年了
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老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個是計入其他應(yīng)收款的
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老師,我們單位有個保證金賬戶收到的利息是要等到保證金可以退回),利息才能上繳國庫,那么,這個利息是要先入到“其他應(yīng)付款”科目過渡下,等到以后上繳國庫再調(diào)整到“應(yīng)繳國庫款”科目去呢,還是直接掛在“應(yīng)繳國庫款科目”哦?
阿宇老師
??|
提問時間:01/06 16:55
#事業(yè)單位#
直接掛在應(yīng)繳國庫款科目
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