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事業(yè)單位的分類,什么是一類事業(yè)單位。什么是二級事業(yè)單位?
波德老師
??|
提問時間:11/09 16:33
#事業(yè)單位#
你好,一類事業(yè)單位:所有經費都來源于國家財政撥款,屬于全額撥款事業(yè)單位。比如公辦中小學校 二類事業(yè)單位:國家財政只對其部分經費進行撥款,其余部分需要通過市場經營活動來獲取,屬于差額撥款事業(yè)單位 。比如果公辦醫(yī)院
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高鐵票退票費能抵進項稅嗎,長得像高鐵票一樣的
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/09 16:07
#事業(yè)單位#
高鐵票退票費不能抵進項稅。 根據(jù)《財政部稅務總局關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財稅〔2017〕90號)第二條的規(guī)定,納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續(xù)費等收入,按照“其他現(xiàn)代服務”繳納增值稅。因此,高鐵票退票費不屬于可以抵扣進項稅的范圍
?閱讀? 192
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事業(yè)單位采購辦公設備必須通過預算系統(tǒng)采購,但是前期采購商不懂,自行采購了,這種審計肯定會出現(xiàn)問題?有沒有辦法合規(guī)補救呢?可不可選擇通過租賃的方式來補救呢?
廖君老師
??|
提問時間:11/09 22:42
#事業(yè)單位#
您好,用租賃方式比較合適,只是規(guī)定采購通過預算系統(tǒng),我們如果是租賃設備的話就沒有不符合了
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這個題怎么做啊
暖暖老師
??|
提問時間:11/15 09:56
#事業(yè)單位#
以下是根據(jù)上述經濟業(yè)務為該行政單位編制的會計分錄: (1)購買辦公用品時 借:庫存物品 36000 貸:應付賬款——甲公司 36000 (2)償付乙公司款項時 借:應付賬款——乙公司 50000 貸:零余額賬戶用款額度 50000 (3)采購復印機時 借:固定資產——復印機 30000 貸:應付賬款——丙公司 30000 (4)償付丙公司辦公設備款時 借:應付賬款——丙公司 30000 貸:財政撥款收入 30000 同時, 借:經費支出 30000 貸:財政撥款預算支出 30000
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業(yè)務五的財務會計和預算會計分錄怎么寫
暖暖老師
??|
提問時間:11/15 09:58
#事業(yè)單位#
(1)預收 B 公司款項時 財務會計分錄: 借:銀行存款 20000 貸:預收賬款——B 公司 20000 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金 20000 貸:事業(yè)預算收入——預收賬款 20000 (2)交貨給 B 公司,收到余款時 財務會計分錄: 借:預收賬款——B 公司 20000 銀行存款 93000 貸:經營收入 100000 應交增值稅——應交稅金(銷項稅額) 13000 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金 93000 貸:事業(yè)預算收入——經營收入 93000 (3)預收 C 公司款項轉作其他收入時 財務會計分錄: 借:預收賬款——C 公司 1000 貸:其他收入 1000 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金 1000 貸:其他預算收入 1000 業(yè)務題五 (1)計提車船稅時 財務會計分錄: 借:業(yè)務活動費用 450 貸:其他應交稅費——車船稅 450 預算會計分錄:無(未涉及資金收支,預算會計不做處理) (2)取得租金收入并計提房產稅時 財務會計分錄: 借:應收賬款(或銀行存款等,取決于收款情況) 50000 貸:經營收入 50000 借:經營費用 6000 貸:其他應交稅費——房產稅 6000 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金(實際收款時做此分錄) 50000 貸:經營預算收入 50000 (3)繳納車船稅和房產稅時 財務會計分錄: 借:其他應交稅費——車船稅 450 ——房產稅 6000 貸:銀行存款 6450 預算會計分錄: 借:事業(yè)支出 6450 貸:資金結存——貨幣資金 6450 (4)購入物品時 財務會計分錄: 借:庫存物品 5000 應交增值稅——應交稅金(進項稅額) 650 貸:銀行存款 5650 預算會計分錄: 借:事業(yè)支出 5650 貸:資金結存——貨幣資金 5650 (5)銷售應稅貨物時 財務會計分錄: 借:銀行存款 11300 貸:經營收入 10000 應交增值稅——應交稅金(銷項稅額) 1300 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金 11300 貸:經營預算收入 11300
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業(yè)務四的財務會計和預算會計分錄怎么寫
樸老師
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提問時間:11/15 09:57
#事業(yè)單位#
業(yè)務四: 融資租入生產線 財務會計分錄: 租入時: 借:固定資產 - 融資租入固定資產 100,000 這是因為融資租入的固定資產應確認為本單位的資產。 貸:長期應付款 100,000 反映了未來需要支付的租賃款。 每年支付租金時(假設分 5 年支付,每年 20,000 元): 借:長期應付款 20,000 減少長期應付款的金額。 貸:銀行存款 20,000 記錄實際支付的款項。 預算會計分錄: 每年支付租金時: 借:事業(yè)支出 - 租賃費 20,000 在預算會計中,將支付的租賃費用確認為事業(yè)支出。 貸:資金結存 - 貨幣資金 20,000 減少資金結存,反映實際資金的支出。
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怎么寫 求解答
樸老師
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提問時間:11/15 09:58
#事業(yè)單位#
(1)向 A 公司采購辦公電腦一批 辦公電腦價款為 800,000 元,扣留質量保證金 50,000 元,實際支付 750,000 元。 會計分錄為: 借:固定資產 800,000 貸:財政撥款收入 750,000 貸:其他應付款 - A 公司(質量保證金)50,000 同時, 借:事業(yè)支出 750,000 貸:財政撥款預算收入 750,000 (2)18 個月質保期滿后,向 A 公司支付質量保證金 50,000 元 會計分錄為: 借:其他應付款 - A 公司(質量保證金)50,000 貸:零余額賬戶用款額度 50,000 同時, 借:事業(yè)支出 50,000 貸:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 50,000 (3)融資租入經營用生產線一條 租賃價款為 100,000 元,分 5 年清,每年年初償還 20,000 元。生產線已驗收并投入使用。 租入時: 借:固定資產 - 融資租入固定資產 100,000 貸:長期應付款 - 租賃公司 100,000 每年年初支付租金時: 借:長期應付款 - 租賃公司 20,000 貸:銀行存款 20,000 同時, 借:事業(yè)支出 20,000 貸:資金結存 - 貨幣資金 20,000
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怎么解?求解答
樸老師
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提問時間:11/15 10:35
#事業(yè)單位#
首先分析業(yè)務(1): 與 B 公司簽訂銷售合同,預收 B 公司 20,000 元,價稅合計 113,000 元。 會計分錄如下: 收到預收款時: 借:銀行存款 20,000 貸:預收賬款 - B 公司 20,000 接著分析業(yè)務(2): 按銷售合同約定交貨給 B 公司,B 公司驗收入庫,余款 93,000 元(113,000 - 20,000)已匯入單位銀行賬戶。 會計分錄如下: 確認收入和收到余款時: 借:銀行存款 93,000 借:預收賬款 - B 公司 20,000 貸:事業(yè)收入 100,000(假設不考慮增值稅,若考慮增值稅,需按相應稅率計算增值稅銷項稅額) 然后分析業(yè)務(3): 預收 C 公司款項 1,000 元,后因 C 公司破產,經上級批準,轉作其他收入。 會計分錄如下: 收到預收款時: 借:銀行存款 1,000 貸:預收賬款 - C 公司 1,000 轉作其他收入時: 借:預收賬款 - C 公司 1,000 貸:其他收入 1,000
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調整往來可以用負數(shù)調整嗎
小菲老師
??|
提問時間:11/10 10:22
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以用負數(shù)調整
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老師你好,銀行公戶變更辦稅人,需要帶什么。
堂堂老師
??|
提問時間:11/10 09:29
#事業(yè)單位#
你好!銀行公戶變更納稅人信息時,通常需要提供公司的營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、法人身份證明及銀行開戶許可證等相關文件。同時,也需要填寫銀行提供的相關變更表格。建議提前電話咨詢銀行,確認所需材料清單。這樣準備會更周全。
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我是單位的出納,單位銷售了一批貨物,對方把錢給我發(fā)微信了,領導說讓我先拿著,放上半年了再存公戶,這樣行嗎
cindy趙老師
??|
提問時間:11/10 22:49
#事業(yè)單位#
您好,可以收到款后存入對公賬戶。
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網絡交換機,路由器,網管交換機屬于固定資產什么類型
堂堂老師
??|
提問時間:11/11 15:21
#事業(yè)單位#
網絡交換機、路由器和網管交換機通常歸類為固定資產中的“機器設備”類別。這些設備在企業(yè)中用于支持網絡通信,是信息化設施的重要組成部分。
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事業(yè)單位清退往年差旅費,怎么做賬呢
樸老師
??|
提問時間:11/11 15:23
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位清退往年差旅費的賬務處理如下: 財務會計方面: 收回資金時: 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調整 預算會計方面(區(qū)分資金性質): 如果是財政撥款資金退回: 借:資金結存 —— 貨幣資金 貸:財政撥款結轉 —— 年初余額調整 如果是非財政撥款資金退回: 借:資金結存 —— 貨幣資金 貸:非財政撥款結轉 —— 年初余額調整
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木頭小船1880入固定資產哪一塊是家具還是?
郭老師
??|
提問時間:11/11 12:06
#事業(yè)單位#
你好 小船在水里劃的嗎 是的話生產經營用的工具、器具。
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辦公室買的小茶幾是屬于固定資產辦公家具嗎
堂堂老師
??|
提問時間:11/11 12:16
#事業(yè)單位#
是的,辦公室購買的小茶幾可以歸類為固定資產中的辦公家具。這類資產通常用于長期使用,符合固定資產的定義。
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老師您好,我想問一下9月份掛帳應收帳6100元,應付帳52260元,11月現(xiàn)在應付帳抵減應收6100元,付現(xiàn)金46160元,內帳憑證怎么樣做?
小智老師
??|
提問時間:11/11 16:35
#事業(yè)單位#
你好!這個問題可以這樣處理: 1. 首先,將應收賬款6100元沖抵應付賬款,會計分錄是: 借:應付賬款 6100元 貸:應收賬款 6100元 2. 然后,支付剩余的應付賬款46160元的現(xiàn)金,分錄是: 借:應付賬款 46160元 貸:銀行存款 46160元 這樣就可以完成整個處理過程。
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老師好,請問一下,教師節(jié)福利可不可以記工會經費里?
文文老師
??|
提問時間:11/11 16:23
#事業(yè)單位#
教師節(jié)福利 可以記工會經費里
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老師,勞務維修,不是工程,開專票幾個點
堂堂老師
??|
提問時間:11/12 11:19
#事業(yè)單位#
勞務維修服務開具的增值稅專用發(fā)票,稅率通常為6%。具體稅率還需根據(jù)服務的具體內容及最新的稅務政策確定。
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老師怎么算利潤?進貨1052賣出去1209
文文老師
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提問時間:11/12 16:45
#事業(yè)單位#
用賣價減去買價,就是毛利潤
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老師,行政事業(yè)單位A總工會,下屬預算單位B,下屬單位c,有一筆活動經費給c,由B記帳,A直接劃撥款項到c,B的會計分錄和預算分錄如何做
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/13 16:11
#事業(yè)單位#
同學,老師在回復中
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我們是一家公立醫(yī)院,事業(yè)單位會計制度,我們有一筆24年以前的醫(yī)**回款需要退還醫(yī)保局,我應該借方做費用支出還是以前年度盈余調整呢??如果做以前年度盈余調整該怎么去結轉這個科目呢??
宋生老師
??|
提問時間:11/13 09:03
#事業(yè)單位#
你好,這個事業(yè)單位一般按照收付實現(xiàn)制進入到當年就好了
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事業(yè)單位所購財務軟件應入固定資產嗎
家權老師
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提問時間:11/12 08:58
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位所購財務軟件應入無形資產
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每個月申報個稅,我們工資每個月15號造好工資表給集團發(fā)過去,有時候集團會對工資內個別領導工資進行上調或下降不超2000元。集團在給我們發(fā)過來實發(fā)工資就到25號以后了有時候就到月底了。呢我們上傳工資表是11月上傳10月份給集團發(fā)的工資應發(fā)工資表還是上傳9月集團批準后實發(fā)工資
apple老師
??|
提問時間:11/13 17:22
#事業(yè)單位#
同學你好! 是否可以理解為,比方說 10月的工資,其實11/25號才知道正確的數(shù)據(jù), 因此,你12月申報個稅時,不知道要怎么申報, 如果,我理解對的話 12月申報的就是 10月的工資,因為發(fā)放在11月底
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老師,行政單位,貨幣資金+資產-負債≠資金結存,存在差額,我要從哪方面去查找問題并調整?
宋生老師
??|
提問時間:11/13 11:49
#事業(yè)單位#
你好,這個你先看期初看對不對得上。
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老師,交通運輸部門關于待核銷基建支出的核算內容包含什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/13 10:26
#事業(yè)單位#
您好,以下是交通運輸部門關于待核銷基建支出核算的主要內容: 江河清障:如某公路建設單位在建設大橋的同時發(fā)生航道清淤費,用銀行存款支付,根據(jù)銀行付款手續(xù)和有關憑證,做如下會計分錄:借:待核銷基建支出——航道清淤,貸:銀行存款等科目。 航道清淤:與江河清障類似,也是屬于不能形成資產部分的投資支出,需要進行待核銷處理。 飛播造林:補助群眾造林、退耕還林(草)、封山(沙)育林(草)等綠化相關活動產生的費用,如果這些活動不形成固定資產,則作為待核銷基建支出處理。 水土保持:城市綠化等環(huán)保項目產生的費用,同樣在不能形成資產部分時進行待核銷處理。 取消項目的可行性研究費:對于非經營性項目,如果取消建設不再繼續(xù),其已發(fā)生的可行性研究費應作為待核銷基建支出處理。例如,某建設項目確定為非經營性項目,經可行性研究后取消建設,按規(guī)定程序報經批準可轉銷。根據(jù)銀行付款手續(xù)和有關憑證,做如下會計分錄:取銷時的會計分錄為借:待攤投資——可行性研究費,貸:銀行存款;取銷后的會計分錄為借:待核銷基建支出——取消的可行性項目研究費,貸:待攤投資——可行性研究費。 項目報廢:建設單位由于自然災害等原因發(fā)生的項目整體報廢所形成的凈損失,報經上級部門批準后,借記“待核銷基建支出”,貸記“建筑安裝工程投資”等科目。例如,某公路建設單位在建橋過程中發(fā)生泥石流,導致橋梁被沖毀,發(fā)生凈損失,經上級部門批準,做如下會計分錄:借:待核銷基建支出——項目報廢,貸:建筑安裝工程投資——建筑工程——XX項目投資。 其他經財政部門批復認可的不能形成資產部分的投資支出:除上述列舉的特殊支出外,非經營性項目發(fā)生的其他支出,如生產職工培訓費、施工機械轉移費、樣品樣機購置費等,也應作為待核銷基建支出處理。
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我單位承租經營了一家政府的養(yǎng)老院(有營業(yè)執(zhí)照),政府支付我們管理費,發(fā)票是開給敬老院,以敬老院名義建賬還是以我單位名義建賬
宋生老師
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提問時間:11/13 13:54
#事業(yè)單位#
你好,這個應該養(yǎng)老院自己做賬
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老師,您好,我是公辦幼兒園食堂,幼兒園賣廢品,剩飯的收入,我應該怎么賣,怎么入賬呢?
文文老師
??|
提問時間:11/14 11:17
#事業(yè)單位#
可按其他業(yè)務收入處理
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申報個稅的時候我們學校上個月的監(jiān)考費,閱卷費是不是也要加在工資里上報?
家權老師
??|
提問時間:11/14 08:49
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣處理的
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公司承擔社保,個人承擔社保,計提發(fā)放,做個完整分錄
家權老師
??|
提問時間:11/14 08:43
#事業(yè)單位#
正常工資 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
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老師,你好,我這幾個科目的期初余額為負數(shù),我現(xiàn)在想調賬,調賬后年底為正數(shù),該怎么調?1.其他應收款-墊付款 2.應付職工薪酬-社會保險費(單位和個人) 3.其他應付款-暫收款
小青青老師
??|
提問時間:11/14 14:13
#事業(yè)單位#
您好同學,1.應付職工薪酬-社會保險費為負數(shù),證明繳納金額大于計提金額,補提對應金額即可,借:管理費用-人工成本,貸:應付職工薪酬-社會保險費。2.其他應收款-墊付款為負數(shù),證明前期墊付款,別人在退回時退回多了,把該部分返還代墊的人即可,借:其他應收款-墊付款 ,貸:銀行存款。3.其他應付款-暫收款為負數(shù),證明暫收的別單位的款在退回時退多了,需要把這部分收回,借:銀行存款,貸:其他應付款-暫收款。希望對你有幫助。
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