問題已解決

老師您好,我想問一下9月份掛帳應收帳6100元,應付帳52260元,11月現(xiàn)在應付帳抵減應收6100元,付現(xiàn)金46160元,內帳憑證怎么樣做?

84784968| 提問時間:11/11 16:35
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!這個問題可以這樣處理: 1. 首先,將應收賬款6100元沖抵應付賬款,會計分錄是: 借:應付賬款 6100元 貸:應收賬款 6100元 2. 然后,支付剩余的應付賬款46160元的現(xiàn)金,分錄是: 借:應付賬款 46160元 貸:銀行存款 46160元 這樣就可以完成整個處理過程。
11/11 16:39
84784968
11/11 17:04
忘記了還有6100元 里面付100元油費,怎么樣做?
小智老師
11/11 17:05
對于這100元的油費,如果是從應付賬款中支付的,可以這樣做賬: 借:應付賬款 100元 貸:銀行存款 100元 這樣,就將100元油費從應付賬款中扣除并支付了。
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