問(wèn)題已解決

老師您好,我想問(wèn)一下9月份掛帳應(yīng)收帳6100元,應(yīng)付帳52260元,11月現(xiàn)在應(yīng)付帳抵減應(yīng)收6100元,付現(xiàn)金46160元,內(nèi)帳憑證怎么樣做?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:11/11 16:35
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)問(wèn)題可以這樣處理: 1. 首先,將應(yīng)收賬款6100元沖抵應(yīng)付賬款,會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)付賬款 6100元 貸:應(yīng)收賬款 6100元 2. 然后,支付剩余的應(yīng)付賬款46160元的現(xiàn)金,分錄是: 借:應(yīng)付賬款 46160元 貸:銀行存款 46160元 這樣就可以完成整個(gè)處理過(guò)程。
11/11 16:39
84784968
11/11 17:04
忘記了還有6100元 里面付100元油費(fèi),怎么樣做?
小智老師
11/11 17:05
對(duì)于這100元的油費(fèi),如果是從應(yīng)付賬款中支付的,可以這樣做賬: 借:應(yīng)付賬款 100元 貸:銀行存款 100元 這樣,就將100元油費(fèi)從應(yīng)付賬款中扣除并支付了。
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