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老師怎樣在中間加一個憑證?
棉被老師
??|
提問時間:12/29 16:09
#事業(yè)單位#
同學(xué),這個聯(lián)系你們財務(wù)軟件的售后人員遠程處理一下吧
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工會下面的委員會,發(fā)的職工福利計入什么科目?
宋生老師
??|
提問時間:10/24 17:22
#事業(yè)單位#
你好,公司仍然是計入到管理費用,福利費。
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政府會計制度下,我們單位實行收支兩條線管理,當月全部收入都需要上繳國庫,假設(shè)本單位當月收入150萬,其中100萬是事業(yè)收入部分,50萬是經(jīng)營收入部分,這樣怎么做賬才能確認當月的經(jīng)營收入呢。 借:銀行存款150萬 貸:經(jīng)營收入50萬 應(yīng)繳財政款100 這樣的話就沒有足額繳了
奇老師
??|
提問時間:02/27 09:13
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好。會計分錄可以這樣寫。 借:銀行存款 150 貸:事業(yè)收入 100 經(jīng)營收入 50 借:事業(yè)收入 100 經(jīng)營收入 50 貸:應(yīng)繳財政款 150
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老師好,事業(yè)單位工程項目,以下幾項金額怎么算的呢?安全文明施工措施費是幾個點?規(guī)費是幾個點?附加費不是增值稅的12個點嗎?是不是算錯了
新新老師
??|
提問時間:03/21 08:44
#事業(yè)單位#
你好 這些都是 9的稅率 計算這個不是會計算的 這是預(yù)算才這樣 名和計算呢 附加對
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老師拿回來的火車票,票面金額381,是借管理費用差旅費,錢是我給的,貸其他應(yīng)付款381
文文老師
??|
提問時間:06/12 18:31
#事業(yè)單位#
借管理費用差旅費 貸其他應(yīng)付款381 可以的
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上月有進項稅額留底,那本月要單獨做一筆分錄嗎?怎么做分錄?上月進項大學(xué)銷項所以沒有做分錄 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
小愛老師
??|
提問時間:10/24 20:05
#事業(yè)單位#
您好,那你上月的余額在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額是吧
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醫(yī)院執(zhí)行政府會計制度,對于發(fā)出到科室的存貨,病人未結(jié)算前系統(tǒng)并未產(chǎn)生收入,類似企業(yè)準則的發(fā)出商品,這類存貨發(fā)出后怎么做會計分錄?
木木老師
??|
提問時間:06/06 23:02
#事業(yè)單位#
你好,借,其他應(yīng)收款 貸,庫存物資
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行政會計制作高空大字指示牌走什么明細科目?
鄒老師
??|
提問時間:04/03 15:44
#事業(yè)單位#
你好,明細是單位自行設(shè)置,沒有 統(tǒng)一規(guī)定的
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老師,今年職工的年度工資申報基數(shù)錯了,在網(wǎng)上報的,有什么辦法修改
小天老師
??|
提問時間:02/13 18:21
#事業(yè)單位#
您好!我們也有報錯的,能在網(wǎng)上調(diào)高,要調(diào)低只能是窗口辦理哦
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我的以前年度貸方余額是負數(shù)
易 老師
??|
提問時間:03/28 14:50
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
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勞務(wù)公司給工人發(fā)工資,公戶發(fā),還是走現(xiàn)金
一鳴老師
??|
提問時間:03/26 22:52
#事業(yè)單位#
除了沒有卡外,一律對公發(fā)
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工廠籌建期間,內(nèi)賬跟外賬區(qū)別在哪里
一鳴老師
??|
提問時間:04/02 14:47
#事業(yè)單位#
都是一樣的,內(nèi)賬不需發(fā)票,外賬需要正式單據(jù)做賬
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老師您好,在建工程上購買的材料,實力支付40萬,對方發(fā)票開的金額是60萬,這個怎么做賬呢?合同是60萬,20萬做預(yù)收嗎?
鄒老師
??|
提問時間:03/29 11:03
#事業(yè)單位#
你好,在建工程上購買的材料,支付40萬,對方發(fā)票開的金額是60萬 借:工程物資 60萬,貸:銀行存款 40萬,應(yīng)付賬款 20萬
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政府為什么不收建筑工程跨年發(fā)票違反哪條規(guī)定?
易 老師
??|
提問時間:03/07 17:17
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行確認的
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工廠支付了75000元的檢測費,怎么做分錄
劉倩老師
??|
提問時間:03/23 16:36
#事業(yè)單位#
你好!你們是檢測什么呢
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拍賣款匯入單位,單位在拍賣款扣除稅費后上繳國庫,關(guān)于稅費要怎么做分錄?直接做入賬的相反分錄,借∶應(yīng)繳財政,貸∶銀行存款,還是要通過應(yīng)交稅費的科目?
AI智能答疑老師
??|
提問時間:08/04 19:04
#事業(yè)單位#
...
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事業(yè)單位的實操練習(xí)選哪個選項
郭老師
??|
提問時間:03/31 09:21
#事業(yè)單位#
你好,登錄學(xué)堂網(wǎng)站之后有一個實操,在這里面有一個真賬,然后你登錄進去之后有一個事業(yè)單位。
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我們學(xué)校清運垃圾個人一次結(jié)賬半年款13800元。產(chǎn)生了個稅,這個要怎么申報?跟正常員工填報工資上報的話,他這個要承擔(dān)的個稅1300多。還是說申報個稅的時候應(yīng)該在勞務(wù)報酬這塊兒填寫?
小菲老師
??|
提問時間:10/23 11:21
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 按照勞務(wù)報酬申報
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有采血漿站的相關(guān)賬務(wù)處理可以參加嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/25 15:23
#事業(yè)單位#
收入處理 捐贈血漿補貼收入: 會計分錄: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入——捐贈血漿補貼收入 說明:當收到捐贈血漿補貼時,按照實際收到的金額計入營業(yè)外收入。 銷售血漿收入: 會計分錄: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入——血漿銷售收入 說明:如果采血漿站有銷售血漿的業(yè)務(wù),則按照銷售合同或協(xié)議約定的價格確認收入。 2. 支出處理 支付給供血漿者的補償款: 會計分錄: 借:制造費用(或管理費用,具體取決于內(nèi)部成本分配策略) 貸:應(yīng)付職工薪酬——血漿補償款 說明:記錄支付給供血漿者的補償款,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的成本分配策略,可能計入不同的費用科目。 其他運營支出: 包括但不限于人員工資、設(shè)備購置、維修費、水電費、辦公費等。 會計分錄: 借:相應(yīng)費用科目(如管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 說明:根據(jù)支出的性質(zhì),分別計入相應(yīng)的費用科目。 3. 資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn): 對于新購入的醫(yī)療設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn),需按照實際支付的價款和相關(guān)稅費進行入賬。 會計分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 說明:定期對固定資產(chǎn)進行折舊計提,反映其價值損耗。 庫存物資: 包括藥品、試劑、一次性耗材等。 會計分錄: 購入時:借:庫存商品,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 使用時:借:相應(yīng)費用科目(如醫(yī)療成本),貸:庫存商品 說明:確保庫存物資的進出記錄準確無誤。
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老師你好,我是一般納稅人,我收到了來自對方3%的專票,那這個3%的專票我可以用來抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:10/25 14:59
#事業(yè)單位#
這個3%的專票 可以用來抵扣
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我們2021年的期末數(shù),其他應(yīng)付款是-15.73元,系統(tǒng)檢驗不過,然后把15.73元,調(diào)整到其他應(yīng)收款15.73元。但是之前的2021年期末數(shù)是1534268.01元,調(diào)整后是1534283.74元,等于多了15.73元,得怎么辦?
郭老師
??|
提問時間:02/27 14:16
#事業(yè)單位#
你好,沒有關(guān)系的,這個是重分類。
?閱讀? 531
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嘎嘎嘎哈哈哈
玲竹老師
??|
提問時間:09/14 18:13
#事業(yè)單位#
您好 請問您有什么疑問
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你好,這張發(fā)票可以用嗎
青老師
??|
提問時間:10/10 15:36
#事業(yè)單位#
你好; 是小規(guī)?;蛘邆€人開的免稅普票 ; 是可以入賬哈
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老師你好 我收到一張發(fā)票 發(fā)票內(nèi)容一共三個產(chǎn)品 但是 有兩個產(chǎn)品是贈送的 這個怎么做財務(wù)處理如下圖
青老師
??|
提問時間:03/03 11:10
#事業(yè)單位#
你好; 借庫存商品 、進項 稅貸銀行存款 或者銀行存款 ; 營業(yè)外收入
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去年的事業(yè)預(yù)算收入對應(yīng)的二級明細錯了,應(yīng)調(diào)為別的二級明細,今年怎么調(diào)?
兮兮老師
??|
提問時間:03/20 21:18
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好!如果就是二級科目之間登記錯誤,先用紅字編同樣錯的憑證,再編制正確的憑證就可以。
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我發(fā)過來了,麻煩老師指點
圖圖*老師
??|
提問時間:05/22 10:32
#事業(yè)單位#
你好,是要找報表不平的原因嗎?麻煩把科目余額表截圖發(fā)過來看看,看看你哪個數(shù)據(jù)填的不對
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以前一直有進項稅額留抵,都抵扣完了,但是賬面上一直顯示進項有余額。這個怎么沖銷掉,是不是在下面的分錄里面加一筆→貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的負數(shù)??? 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
廖君老師
??|
提問時間:10/24 20:46
#事業(yè)單位#
您好,我們的分錄不規(guī)范,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目都不對,這是二級科目的 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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老師 請問行政事業(yè)單位長期掛帳超過10-30年怎么處理呢?
王超老師
??|
提問時間:03/22 08:40
#事業(yè)單位#
你好 請問一下,你問的是流程還是說賬務(wù)處理
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固定資產(chǎn)(機器設(shè)備)折舊怎么算。
鄒老師
??|
提問時間:03/22 08:05
#事業(yè)單位#
你好,需要知道折舊年限,折舊方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的
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登記手工賬時,是不是所有有余額的賬戶都要寫結(jié)轉(zhuǎn)下年并劃雙紅線
新新老師
??|
提問時間:03/17 15:41
#事業(yè)單位#
你好 是的是這樣處理的
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