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財(cái)務(wù)軟件
Excel
以銀行承兌匯票預(yù)付貨款,借方不應(yīng)該是預(yù)付賬款嗎?貸:應(yīng)收票據(jù)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:35
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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印花稅低于1元要交款嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)可以不用交。
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金蝶軟件新公司初始化數(shù)據(jù)可以不填寫,直接開(kāi)始做憑證嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:54
#財(cái)務(wù)軟件#
可以的,新公司本身就沒(méi)有初始數(shù)據(jù)
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大米能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:12
#財(cái)務(wù)軟件#
大米能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
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收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的利息,對(duì)應(yīng)的科目是不是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,練習(xí)的實(shí)操里面貸方為啥要紅沖呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:45
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù)
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別的公司給我們匯款承兌匯票、這種我們能收嗎?收了怎么入賬
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 11:14
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)肯定是可以收的。借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款。
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比如說(shuō)這原材料本期領(lǐng)用了10萬(wàn),出的庫(kù)存商品加上工人工資是11萬(wàn)這怎么入賬
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,借:生產(chǎn)成本-原材料10 生產(chǎn)成本-人工 1 貸:原材料 10 應(yīng)付職工薪酬 1 借:庫(kù)存商品 11 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 11 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11 貸:庫(kù)存商品 11
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新公司小規(guī)模,發(fā)票票種怎么選
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 15:51
#財(cái)務(wù)軟件#
選3聯(lián)版的普票和專票就行
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老師,你能幫我分析一下這兩個(gè)現(xiàn)金流量表,為什么另外一張帶不出來(lái)負(fù)數(shù)?因?yàn)閹Р怀鰜?lái)負(fù)數(shù)所以不平。
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 20:10
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué),第一個(gè)圖片里第3、4項(xiàng)不需要指定現(xiàn)金流量,刪除即可。
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老師,這月資產(chǎn)成負(fù)數(shù)了,是反映了哪方面的問(wèn)題?
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 17:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 說(shuō)明你有預(yù)收款或者其他其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了; 或者是你庫(kù)存數(shù)據(jù)負(fù)數(shù)導(dǎo)致的; 檢查下負(fù)債表的數(shù)據(jù)是否對(duì)
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銀行代發(fā)工資,有退回發(fā)送失敗的賬務(wù)處理。銀行賬單里面沒(méi)有退回的回單只有發(fā)放成功的回單。
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 13:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)成功的回單確認(rèn)發(fā)放金額, 應(yīng)當(dāng)是賬號(hào)等錯(cuò)誤了吧,找出差異的金額,對(duì)應(yīng)人員再發(fā)一次
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老師筋斗云做賬軟件 利潤(rùn)表不會(huì)科目累計(jì)數(shù)據(jù) 要如何處理
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 14:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這是利潤(rùn)表里面 公式客戶沒(méi)有幫您設(shè)置好,聯(lián)系下客服,這是他們?cè)谖覀兘ㄙ~期初就要做好的
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A轉(zhuǎn)款給B,B又轉(zhuǎn)款給C,C給B開(kāi)具的有發(fā)票,現(xiàn)在A的往來(lái)賬上面掛的款怎么平賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 16:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好!A為什么要轉(zhuǎn)款給B呢?是借款還是付貨款?
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這個(gè)月發(fā)現(xiàn)2013年的12月份已結(jié)賬的會(huì)計(jì)憑證科目記錯(cuò)怎么調(diào)整
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 14:34
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄
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我有一整份excel 上面有客戶名稱以及每月的應(yīng)收賬款,我要做憑證因?yàn)樘?,有沒(méi)有辦法通過(guò)excel直接導(dǎo)入金蝶專業(yè)版生成憑證 謝謝
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 18:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,可以的哦,我確定 ,我們就有,不過(guò)這是要花錢的,4000元左右一次性費(fèi)用,省好多人工,我們收款銷售特別多
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老師好,就是財(cái)務(wù)軟件庫(kù)存這部分沒(méi)用過(guò),今天去面試,面試題先知道了,就是想問(wèn),本月采購(gòu)商品,采購(gòu)進(jìn)來(lái),先沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。暫估入庫(kù),對(duì)應(yīng)商品我能標(biāo)記上,暫估入庫(kù)嗎?本月銷售出去無(wú)票,做無(wú)票收入,但是對(duì)應(yīng)的商品能標(biāo)記上無(wú)票嗎 就是我在庫(kù)存里,能知道,哪些是暫估入庫(kù),哪些是無(wú)票收入,
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 06:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,暫估入庫(kù)的可以在后面加上暫估字眼,這樣后面查詢的時(shí)候方便
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下。我們老板讓我這樣做:1.租金不用開(kāi)票納稅,不給開(kāi)票后期就用個(gè)人卡支付。2,工資擋位超出部分用卡錢補(bǔ)齊即可,不用上稅的,可合理避稅,后面我們會(huì)準(zhǔn)備一張卡收款。 這樣做可以嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 05:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,不可以,有很大風(fēng)險(xiǎn)
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2、下列關(guān)于金融資產(chǎn)的表述中,正確的有( ) A.企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按照取得時(shí)的公允價(jià)值加上相關(guān)交易費(fèi)用作為初始入賬金額 B.企業(yè)持有交易性金融資產(chǎn)期間,對(duì)于被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,應(yīng)借記“交易性金融資產(chǎn)”科目。 C.企業(yè)對(duì)金融資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)為金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征和企業(yè)管理金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式 D.企業(yè)的金融資產(chǎn)可以分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)以及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 08:37
#財(cái)務(wù)軟件#
CD。 A 項(xiàng)錯(cuò)誤,企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按照取得時(shí)的公允價(jià)值作為初始入賬金額,相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。 B 項(xiàng)錯(cuò)誤,企業(yè)持有交易性金融資產(chǎn)期間,對(duì)于被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,應(yīng)借記“應(yīng)收股利”科目。 C 項(xiàng)正確,這是金融資產(chǎn)分類的依據(jù)。 D 項(xiàng)正確,金融資產(chǎn)通??梢苑譃檫@三類。
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老師 金蝶迷你版沒(méi)有庫(kù)存商品數(shù)量金額明細(xì)賬,是在哪里設(shè)置,核算項(xiàng)目設(shè)置嗎
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 09:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好;你要設(shè)置輔助核算;選擇數(shù)量和金額勾選后才能出來(lái)明細(xì)賬里面;
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老師早上好,民非準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量表用指定附表嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 06:05
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不需要的,企業(yè)的現(xiàn)金流量表也不是強(qiáng)制要指定附表的
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老師,你好,我們老板說(shuō):租金(房租)不用開(kāi)票納稅,不給開(kāi)票后期就用個(gè)人卡支付。請(qǐng)問(wèn)可以不可以這樣操作?不可以的話存在哪些風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 06:01
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,老板的意思就是沒(méi)有發(fā)票的私下付款的意思了
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老師你好!我想學(xué)用友U816.0成本管理模塊,實(shí)際成本法,有沒(méi)有教程,或者一對(duì)一服務(wù),我我付費(fèi)
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 15:18
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 實(shí)在抱歉 學(xué)堂沒(méi)有專門針對(duì)用友U816.0成本管理模塊實(shí)際成本法教程 也不好提供一對(duì)一服務(wù) 實(shí)在對(duì)不起
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老師您好,上個(gè)月有留抵稅額,這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,留抵稅抵完還要交稅,做賬應(yīng)該怎么做?
李霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 15:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),辛苦吧,把上個(gè)月做的跟稅有關(guān)分錄,發(fā)給我可以嗎?我結(jié)合你的分錄給你出一個(gè)正確的分錄。
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老師,我們老板說(shuō):工資擋位超出部分用卡錢補(bǔ)齊即可,不用上稅的,可合理避稅,后面我們會(huì)準(zhǔn)備一張卡收款。 這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 06:03
#財(cái)務(wù)軟件#
個(gè)人隱瞞收入,查到補(bǔ)稅 私卡支付的你老板承擔(dān)企業(yè)不還錢的嗎 不是隱瞞收入的吧 別查到一系列問(wèn)題
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這是一個(gè)技術(shù)測(cè)試問(wèn)題、所有老師都禁止接手、否則扣除金幣!
李李李老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 11:35
#財(cái)務(wù)軟件#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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新公司小規(guī)模,發(fā)票票種怎么選
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 15:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你再往下滑我看看 這個(gè)就選專票和普票 三聯(lián)的就行
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老師 我公司是賣現(xiàn)貨鋁材和做成品門窗 目前都是一個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 現(xiàn)在公司要規(guī)劃現(xiàn)貨和成品財(cái)務(wù)體系的拆分具體要怎么做 老師能給點(diǎn)建設(shè)意見(jiàn)嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 11:17
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,就是我們收入和成本費(fèi)用用不一樣的二級(jí)科目來(lái)核算就可以了,老板他要清楚這2個(gè)大類的利潤(rùn)是怎么樣的
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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版建賬勾選這兩個(gè)有什么區(qū)別?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 21:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您了,入賬以前已開(kāi)始使用 這個(gè)不勾就是新資產(chǎn), 勾上就當(dāng)是圖2中開(kāi)始使用日期的下月開(kāi)始折舊了
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學(xué)校收的飯票費(fèi)到微信里,怎么做會(huì)計(jì)分錄?借什么?貸什么?老師請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:09
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是個(gè)人的微信還是企業(yè)的?是提前收的充值的卡嗎?
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U8存貨核算一般按什么順序記賬期末處理
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:16
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 U8存貨核算的記賬期末處理一般按照以下順序進(jìn)行: 暫估成本錄入:當(dāng)月入庫(kù)單沒(méi)有開(kāi)發(fā)票、沒(méi)有單價(jià)時(shí),需要錄入暫估入庫(kù)單價(jià); 結(jié)算成本處理:當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單是以前月份的,系統(tǒng)需要反寫紅字回沖單、藍(lán)字回沖單; 委外核銷調(diào)整處理:如果有錄入過(guò)委外核算調(diào)整單時(shí)需要處理; 正常單據(jù)記賬:對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、所有原材料、發(fā)出商品、委外入庫(kù)單、成品的調(diào)撥單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票等進(jìn)行記賬; 期末處理:對(duì)原材料、包材進(jìn)行期末處理,計(jì)算出委外入庫(kù)單成本,務(wù)必先點(diǎn)擊檢查,沒(méi)問(wèn)題后再處理; 生成憑證:根據(jù)記賬結(jié)果生成相關(guān)憑證,包括采購(gòu)入庫(kù)單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單、材料出庫(kù)單、調(diào)撥單、組裝單、拆卸單、其他入庫(kù)、其他出庫(kù)、發(fā)貨單、專用發(fā)票、普通發(fā)票等; 對(duì)賬:檢查委外加工物資、委外加工費(fèi)科目是否為零,材料采購(gòu)科目是否為零等。
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