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老師你好,我們公司金額不足,讓分公司幫忙付,寫說(shuō)明是用特由還是交予
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 15:49
#事業(yè)單位#
你能寫一下完整的嗎? 這兩個(gè)字都用不到
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請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)收入和發(fā)行額的差額,如果溢價(jià)發(fā)行?會(huì)溢價(jià)發(fā)行嗎?多收了貸記收入,好理解,借記支出(財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)里的預(yù)算支出都是收付實(shí)現(xiàn)制嘛)怎么理解呢,也沒(méi)支出嘛。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 15:52
#事業(yè)單位#
您好,其實(shí)就是部分溢價(jià),但是沒(méi)有收到這個(gè)實(shí)際的金額
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有沒(méi)有關(guān)于四風(fēng)問(wèn)題的自查自糾方案
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/15 18:03
#事業(yè)單位#
你好; 這個(gè)沒(méi)有專門的方案; 學(xué)堂暫時(shí)沒(méi)有這方面的
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老師,可以幫我把這道題的表格和詳細(xì)步驟給我嘛,謝謝老師啦
兮兮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 15:06
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好,參考一下。 表格題目根據(jù)表格的設(shè)置一步步進(jìn)行填寫就可以。 表10-37前三行直接按已知條件填列。 第四行的最終產(chǎn)品數(shù)量都是填寫200。 第五行分別是100,100,100*50%。 第六行都是200+300。 下面就按總費(fèi)用/約當(dāng)總產(chǎn)量算出來(lái)分配率在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配。 結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
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老師,電子發(fā)票沒(méi)有對(duì)方賬號(hào),是商家發(fā)賬號(hào)過(guò)來(lái)的,能轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?需要什么佐證嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 10:47
#事業(yè)單位#
需要開(kāi)發(fā)票的單位提供賬號(hào)
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事業(yè)單位的預(yù)算會(huì)計(jì)只做經(jīng)濟(jì)分類行嗎?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 09:56
#事業(yè)單位#
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
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老師,您好,去年年底財(cái)政撥款的養(yǎng)老保險(xiǎn)比如說(shuō)5萬(wàn),從零余額轉(zhuǎn)到基本戶記賬借:銀行存款5萬(wàn),貸:財(cái)政撥款收入5萬(wàn)。借:資金結(jié)存5萬(wàn),貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入5萬(wàn)??垧B(yǎng)老保險(xiǎn)記賬借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用4.6萬(wàn),貸:銀行存款4.6萬(wàn)。借:事業(yè)支出-人員經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn),貸:資金結(jié)存4.6萬(wàn)?,F(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,因?yàn)闆Q算規(guī)定養(yǎng)老保險(xiǎn)不能列支其他費(fèi)用,所以剩下的0.4萬(wàn)我已轉(zhuǎn)入基本戶做了收入,但是費(fèi)用沒(méi)歸墊,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,就是和決算對(duì)不上,這0.4萬(wàn)我可以怎么記賬呀?
胡東東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:15
#事業(yè)單位#
剩下的0.4萬(wàn)的記賬問(wèn)題,可以參考以下方式: 將0.4萬(wàn)從基本戶收入轉(zhuǎn)出至單位管理費(fèi)用或其他相關(guān)費(fèi)用科目。這需要依據(jù)具體的業(yè)務(wù)活動(dòng)和實(shí)際情況來(lái)選擇合適的科目。 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用或相關(guān)科目 0.4萬(wàn) 貸:銀行存款 0.4萬(wàn) 同時(shí),在事業(yè)支出科目中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,確保支出與收入之間的配比關(guān)系。 借:事業(yè)支出-其他費(fèi)用 0.4萬(wàn) 貸:資金結(jié)存 0.4萬(wàn) 這樣記賬的好處是可以保持與決算的一致性,同時(shí)也能夠清晰地反映單位的實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況。不過(guò),需要注意的是,具體的記賬方式還需要根據(jù)單位的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)制度來(lái)進(jìn)行調(diào)整和完善。 ? 重
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批發(fā)部實(shí)質(zhì)是兩個(gè)人合伙的,四輛車子是兩個(gè)老板的,以租賃形式都是可以的吧
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/17 07:30
#事業(yè)單位#
你好 可以的,這個(gè)是正常的業(yè)務(wù)的
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問(wèn):學(xué)校、紅會(huì)、管理所等事業(yè)單位涉及有經(jīng)營(yíng)性收入,適用什么會(huì)計(jì)制度?非經(jīng)營(yíng)性和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)如何計(jì)提折舊?會(huì)計(jì)是分開(kāi)核算嗎?增值稅、企業(yè)所得稅如何申報(bào)?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 09:56
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1、如果是政府辦的事業(yè)單位,應(yīng)按政府會(huì)計(jì)制度。 2、如果是民政局注冊(cè)的應(yīng)使用《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》 3、這些制度里都有折舊的計(jì)提年限。 4、如果是事業(yè)單位,財(cái)務(wù)和預(yù)算是分開(kāi)核算的。但是都是一個(gè)賬套。 5、稅款和一般企業(yè)一樣。
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退回的增值稅和城建稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 09:24
#事業(yè)單位#
關(guān)鍵是為啥退的呢?
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請(qǐng)問(wèn)運(yùn)營(yíng)報(bào)表指的是什么,模板有嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 12:43
#事業(yè)單位#
你好; 這個(gè)就是你們內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)報(bào)表; 一般是負(fù)債表和利潤(rùn)表的
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老師你好,餐廳換了新老板,重新建立的新賬套,那之前賬套的固定資產(chǎn)、待攤費(fèi)用、累計(jì)折舊之類的在新賬套上怎么辦
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 11:16
#事業(yè)單位#
你好,你要把原來(lái)帳套里的內(nèi)容全部在新賬套上重新錄期初
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進(jìn)價(jià)3,9 賣價(jià)5 那么點(diǎn)數(shù)多少
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 21:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是(5-3.9)÷5=0.22
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老師我想問(wèn)問(wèn)分錄怎么寫借貸方向
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 10:15
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅…… 貸:銀行存款
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政府會(huì)計(jì)(行政單位),19年購(gòu)買資產(chǎn)5千元,當(dāng)時(shí)下賬借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì),借:行政支出,貸:零余額了,問(wèn)題今年審計(jì)提出來(lái)下錯(cuò)了,如何更改賬務(wù),借:固定資產(chǎn),貸什么科目是不是以前年度盈余調(diào)整嗎?另外預(yù)算會(huì)計(jì)如何下賬?謝謝老師們!
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 12:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1、借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余
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政府會(huì)計(jì)中,做鄉(xiāng)鎮(zhèn)的賬,給村里建設(shè)黑木耳種植基地,這種該如何進(jìn)行核算,直接費(fèi)用化可以嗎,這種種植基地做公共基礎(chǔ)設(shè)施也顯得不太合適,做固定資產(chǎn)也不像,直接走費(fèi)用可以嗎?
紫藤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 10:35
#事業(yè)單位#
你好,給村里建設(shè)黑木耳種植基地可以走費(fèi)用的
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出納要支錢做備用金,怎么做分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/25 13:33
#事業(yè)單位#
借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款。如果是提現(xiàn)金。
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熟悉事業(yè)單位項(xiàng)目資金使用的老師能幫我解決下問(wèn)題嗎
羽飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 08:46
#事業(yè)單位#
你好,需要將問(wèn)題和題目放在一個(gè)提問(wèn),會(huì)計(jì)學(xué)堂對(duì)應(yīng)學(xué)科的老師會(huì)為你解答。
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單位報(bào)廢一輛公務(wù)用車,原值10萬(wàn),計(jì)劃使用10年,現(xiàn)已使用14年,固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)已審批,報(bào)廢收入2000元,怎么做分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/12 13:33
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn)10萬(wàn) 銀行房款2000 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,2000除以1.03乘以2% 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
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老師,季度報(bào)稅的時(shí)候,比如開(kāi)了5張發(fā)票。我下載的時(shí)候,能不能把五張發(fā)票下載為一個(gè)pdf文件啊。我下了之后,都是分開(kāi)的。一張發(fā)票一個(gè)文件。請(qǐng)問(wèn)怎么操作?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 12:45
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)只能是分開(kāi)下載的。
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新政府會(huì)計(jì)中,小車的折舊年限是幾年
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/31 12:42
#事業(yè)單位#
你好,最低折舊五年的
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基金專戶收到上級(jí)撥款所產(chǎn)生的利息的會(huì)計(jì)分錄,還有將利息收入上繳非稅過(guò)渡戶的會(huì)計(jì)分錄
AI智能答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 06:59
#事業(yè)單位#
...
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老師,麻煩老師看一下成本會(huì)計(jì)的題唄,要詳細(xì)步驟,謝謝老師
兮兮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/02 15:12
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好,請(qǐng)稍等
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商貿(mào)公司的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/17 07:18
#事業(yè)單位#
你好,利潤(rùn)總額*所得稅稅率計(jì)算企業(yè)
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2023年一般納稅人,和小規(guī)模納稅人的稅率分別是多少
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 09:21
#事業(yè)單位#
2023年一般納稅人就,13,9,6,小規(guī)模納稅人的稅率普票1,專票可以是1,3
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出納付款時(shí),將本應(yīng)該付職工墊付的款項(xiàng)付給了開(kāi)發(fā)票公司該怎么弄?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 21:47
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,聯(lián)系對(duì)方退回就可以的
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請(qǐng)問(wèn)一下 財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是正常的嘛
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/10 15:09
#事業(yè)單位#
很正常的哈,有留抵稅
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老師,對(duì)于臨時(shí)聘用人員發(fā)放的過(guò)節(jié)物資,計(jì)入什么科目?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 18:59
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)也是計(jì)入福利費(fèi)
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給客戶開(kāi)的電子發(fā)票收不到信息怎么回事啊
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/14 12:24
#事業(yè)單位#
你好; 對(duì)方開(kāi)了之后發(fā)你郵箱或者短信了嗎
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們22年的一個(gè)1500萬(wàn)的重點(diǎn)項(xiàng)目,22年已支付1000萬(wàn)且對(duì)方也已開(kāi)票1000萬(wàn)的普票,但是該項(xiàng)目因?yàn)?3年數(shù)改后該項(xiàng)目最后核定金額為980萬(wàn),而且有些內(nèi)容有減少,但是我們已經(jīng)支付了1000萬(wàn),相當(dāng)于對(duì)方還要退回20萬(wàn),但是當(dāng)時(shí)是財(cái)政零余額賬戶直接支付的,那今年24年了是退回零余額賬戶嗎?還是可以直接退回基本戶呀?我該如何記賬呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 14:20
#事業(yè)單位#
1.退款賬戶:由于原先是通過(guò)財(cái)政零余額賬戶直接支付的,建議這20萬(wàn)的退款依然回到財(cái)政零余額賬戶。這樣可以確保資金的來(lái)源和去向清晰,便于對(duì)賬和審計(jì)。 2.記賬: 沖減22年的應(yīng)付賬款:原先已經(jīng)支付的1000萬(wàn)中,可以將其中的980萬(wàn)仍然記錄在“應(yīng)付賬款”科目,以沖減對(duì)應(yīng)的金額。 記錄退款:對(duì)于需要退回的20萬(wàn),可以記錄在“其他應(yīng)付款”或“預(yù)收賬款”科目,表示對(duì)方需要退還的款項(xiàng)。 涉及的稅費(fèi)問(wèn)題:如果退回的款項(xiàng)需要退還給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,可能存在增值稅、所得稅等稅費(fèi)問(wèn)題,需根據(jù)具體稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行處理。
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