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老師,事業(yè)單位支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和發(fā)放工資的分錄怎么寫? 支付社會(huì)保險(xiǎn): 先計(jì)提: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用- 貸:應(yīng)付職工薪酬- 社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 支付費(fèi)用: 借:應(yīng)付職工薪酬- 社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬- 社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出- (單位部分金額) 貸:資金結(jié)存-貨幣資金(單位部分金額) 發(fā)放工資: 先計(jì)提: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)- 貸:應(yīng)付職工薪酬-(應(yīng)發(fā)金額) 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-(應(yīng)發(fā)金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 財(cái)政撥款收入-(實(shí)發(fā)金額) 借:事業(yè)支出-(實(shí)發(fā)金額) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入-(實(shí)發(fā)金額)
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/03 10:03
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
?閱讀? 6258
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請(qǐng)問老師折舊怎么算,不如原值是14000,凈值的12000,一年的折舊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 15:21
#事業(yè)單位#
你好你折舊期間是多少?按直線法折舊嗎?折舊幾年?
?閱讀? 6247
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請(qǐng)問一下,投資人投資五十萬,放到業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪里
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/22 17:39
#事業(yè)單位#
你好,放到資產(chǎn)負(fù)債表非限定性凈資產(chǎn)里
?閱讀? 6210
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收到代管資金,用代管資金支付辦公費(fèi),收和付的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:06/24 15:56
#事業(yè)單位#
收到代管資金時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款等 貸:受托代理負(fù)債 預(yù)算會(huì)計(jì):無。 用代管資金支付辦公費(fèi)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:受托代理資產(chǎn)——辦公費(fèi) 貸:銀行存款等 預(yù)算會(huì)計(jì):無。 需要強(qiáng)調(diào)的是,預(yù)算會(huì)計(jì)通常是對(duì)納入預(yù)算管理的資金收支進(jìn)行核算,而代管資金一般不屬于預(yù)算管理范疇,所以在很多情況下預(yù)算會(huì)計(jì)不做相應(yīng)處理
?閱讀? 6196
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老師您好!請(qǐng)問一下,政府單位募集的困難群眾醫(yī)療救助款,應(yīng)該計(jì)入什么科目,科目編碼怎么設(shè)置
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:41
#事業(yè)單位#
你好!對(duì)政府來說,計(jì)入其他收入就行。 你可以設(shè)置二級(jí)科目,醫(yī)療救助金
?閱讀? 6191
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我公司為國企,有勞務(wù)派遣人員,請(qǐng)問勞務(wù)派遣人員產(chǎn)生的差旅費(fèi)能在我公司報(bào)銷么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/25 07:56
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)不是你們報(bào)銷,是派遣公司的支出
?閱讀? 6038
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老師您好,請(qǐng)問8萬6的數(shù)控裁紙,按多少年折舊啊?我這對(duì)不對(duì)啊,十年是不是太久了?能縮短折舊年限嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/13 15:19
#事業(yè)單位#
若按機(jī)械設(shè)備,是10年折舊
?閱讀? 6037
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政府用建筑企業(yè)繳納的農(nóng)民工工資保證金撥付給勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),再從大隊(duì)支付給社會(huì)保障局用于發(fā)放農(nóng)民工工資,收和付的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄、預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:04/24 22:57
#事業(yè)單位#
1. 建筑企業(yè)繳納農(nóng)民工工資保證金到政府指定賬戶 借:銀行存款(或其他相應(yīng)的現(xiàn)金等價(jià)物賬戶) 貸:應(yīng)付保證金(負(fù)債類賬戶) 2. 政府將收到的保證金從其賬戶撥付給勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 借:應(yīng)付保證金 貸:銀行存款 3. 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)再將資金支付給社會(huì)保障局 借:銀行存款 貸:應(yīng)付款項(xiàng)或應(yīng)付社會(huì)保障款(視具體會(huì)計(jì)制度而定) 4. 社會(huì)保障局實(shí)際發(fā)放工資給農(nóng)民工 借:應(yīng)付款項(xiàng)或應(yīng)付社會(huì)保障款 貸:銀行存款
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老師,問題一在3月29日付款A 公司電動(dòng)車電池97500元訂金,未收到發(fā)票,貨未收。如何做分錄?在4月16日付款A(yù)公司電動(dòng)車電池完款97500元,并收到發(fā)票195000元的,貨此時(shí)也收到。請(qǐng)問下如何做分錄?
Fancy 老師
??|
提問時(shí)間:04/26 23:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,支付訂金,借:預(yù)付賬款97500貸銀行存款97500 收到貨物如果電池為材料。借:原材料195000(不考慮稅款)貸預(yù)付賬款97500貸銀行存款97500
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現(xiàn)在公司讓我們自己做稅務(wù)0申報(bào),之前都是第三方公司做,現(xiàn)在需要我們外賬交接,請(qǐng)問現(xiàn)在我們需要跟外賬交接什么,需要他們提供什么資料給我們呢,后期我們自己做0申報(bào)了
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/24 15:23
#事業(yè)單位#
賬簿,原始憑證,報(bào)表,相關(guān)的稅務(wù),銀行U盾
?閱讀? 5996
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老師,請(qǐng)問之前代理記賬給公司做賬的稅負(fù)率一直都是千分之1.5左右,現(xiàn)在拿回來自己,如果我本月直接就把稅負(fù)率調(diào)到2%,這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
提莫老師
??|
提問時(shí)間:02/03 14:18
#事業(yè)單位#
你好,按實(shí)際業(yè)務(wù)交稅即可,現(xiàn)在大部分地區(qū)不要求按稅負(fù)去算的了
?閱讀? 5994
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大寫金額截止到角一定要寫整嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/19 09:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 到元沒有零錢就寫整 到角了就不寫整了
?閱讀? 5982
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為什么會(huì)帳中應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)在貨方會(huì)為負(fù)數(shù)
東老師
??|
提問時(shí)間:05/13 17:47
#事業(yè)單位#
您好,因?yàn)橛辛舻侄愵~的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的情況。
?閱讀? 5946
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老師,我想問下,就是有個(gè)客戶3月的貨款多了,怎么做賬。業(yè)務(wù)這邊單價(jià)給錯(cuò)了,實(shí)際單價(jià)要低,沒有這么高,現(xiàn)在4月,客戶說要調(diào)回來,然后付款也是按低單價(jià)付的款,那我這個(gè)差額怎么做賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/13 10:53
#事業(yè)單位#
您好,把3月分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法,沒有之一
?閱讀? 5902
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工行公戶注銷需要先提前審批,大概要多久審批完,誰審批
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:41
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)是銀行審批了。一般是1-2周。你可以問問你們那邊開戶行
?閱讀? 5860
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您好 老師 我開了個(gè)普票沒有發(fā)票專用章怎么辦
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/03 10:49
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,可以去印章店刻一個(gè)發(fā)票專用章
?閱讀? 5840
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老師,政府會(huì)計(jì)里面借款的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)貸方是計(jì)入債務(wù)預(yù)算收入,還本時(shí)為什么借方不是沖減債務(wù)預(yù)算收入呢
小奇老師
??|
提問時(shí)間:04/20 20:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,首先預(yù)算會(huì)計(jì)有“債務(wù)還本支出”,這個(gè)科目,用這個(gè)科目還本更加貼切,其次就是收入、費(fèi)用以及預(yù)算收入、預(yù)算支出都是分開計(jì)量,收入計(jì)入收入科目,支出計(jì)入支出科目,這也是充分體現(xiàn)收支兩條線原則
?閱讀? 5837
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學(xué)校教師的社保醫(yī)保部分 請(qǐng)問老師計(jì)提 和發(fā)放 分別應(yīng)該怎么做賬目處理 (圖1是在編教師、圖2是聘用教師部分)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/19 11:23
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財(cái)政撥款收入 其他應(yīng)付款 ~社保 借 行政支出 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 借 其他應(yīng)付款~社保 貸 財(cái)政撥款收入
?閱讀? 5834
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你好老師:請(qǐng)問事業(yè)單位固定資產(chǎn)明細(xì)賬,應(yīng)該手工寫到固定資產(chǎn)明細(xì)賬賬本里,還是從系統(tǒng)導(dǎo)出,直接打印裝訂即可?現(xiàn)在都是一體化下賬,會(huì)計(jì)年末需要打印的都有什么?會(huì)計(jì)就不用手寫登記賬本了對(duì)不?比如總賬賬本,明細(xì)賬賬本等?謝謝老師
東老師
??|
提問時(shí)間:05/13 06:38
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在從系統(tǒng)導(dǎo)出直接打印裝訂就成
?閱讀? 5813
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老師,你好,我想問一下,單位接到上級(jí)通知,要組織職工觀看宣傳電影,那么電影票該如何做賬呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/11 10:12
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 5806
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納入預(yù)算的基本戶利息收入上交財(cái)政嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/15 19:52
#事業(yè)單位#
您好, 不需要,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以
?閱讀? 5759
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事業(yè)單位用專用款買的電腦怎么做預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/21 16:46
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位用專用款買的電腦怎么做預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄
?閱讀? 5749
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別人在我們這充值的會(huì)員卡,里邊剩了幾塊錢,怎么做賬把他核銷掉?
金金老師
??|
提問時(shí)間:02/02 16:08
#事業(yè)單位#
當(dāng)時(shí)是 借 銀行 貸 預(yù)收嗎還是
?閱讀? 5716
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老師請(qǐng)問12月開錯(cuò)的發(fā)票,1月沖紅并重新開具了正確的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/03 09:59
#事業(yè)單位#
做紅沖分錄,再做藍(lán)字分錄。
?閱讀? 5666
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行政事業(yè)單位,應(yīng)付職工薪酬包含離退休人員工資嗎?
益華老師
??|
提問時(shí)間:08/14 10:21
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是包含的了
?閱讀? 5660
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購買辦公桌椅花了3600開了普票,記賬的時(shí)候記管理費(fèi)用辦公費(fèi)行嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:04/12 16:41
#事業(yè)單位#
你好,可以進(jìn)入到這個(gè)費(fèi)用里面。
?閱讀? 5649
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老師 會(huì)計(jì)必須會(huì)看合同嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:04/12 14:51
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),是的,叫業(yè)財(cái)融合
?閱讀? 5648
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上級(jí)單位給予本單位人員的獎(jiǎng)勵(lì),應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/18 09:32
#事業(yè)單位#
你好,是的,這個(gè)是需要的。
?閱讀? 5644
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之前可以發(fā)加班補(bǔ)貼150一個(gè)月,后面政策規(guī)定,退還半年的900元加班補(bǔ)貼?,F(xiàn)直接在7月份工資中扣900元,這個(gè)賬務(wù)如何處理,才能顯示出已退還,應(yīng)付職工薪酬中,加班補(bǔ)貼也不會(huì)掛900元
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/03 12:54
#事業(yè)單位#
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)就可以了。
?閱讀? 5638
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老師您好!我想咨詢一下,2022年做了一筆:借:銀行存款 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款收入;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該入事業(yè)收入-科教收入,跨年了,該怎么調(diào)賬呢?入哪個(gè)科目呢?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 09:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)于2022年做的一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)該記入“事業(yè)收入-科教收入”科目,但由于某種原因錯(cuò)誤地記為了“銀行存款”和“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”,并且已經(jīng)跨年,需要進(jìn)行調(diào)賬處理。 在這種情況下,可以使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進(jìn)行調(diào)賬。具體的調(diào)賬步驟如下: 1.對(duì)于錯(cuò)誤記賬的分錄,需要進(jìn)行沖銷。即,借:非同級(jí)財(cái)政撥款收入(紅字),貸:銀行存款(紅字)。這里使用紅字沖銷法,因?yàn)闀?huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,且影響到了后續(xù)核算。 2.然后,進(jìn)行正確的記賬。借:銀行存款,貸:事業(yè)收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調(diào)整,還需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。借:事業(yè)收入-科教收入,貸:以前年度損益調(diào)整。 4.最后,根據(jù)“以前年度損益調(diào)整”科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。
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