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公司出售的二手車報稅系統(tǒng)要報哪個表格呢
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:51
#稅務(wù)#
你好,也是一樣的啊。跟你賣其他貨物一樣 你是小規(guī)模還是一般那些人?
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日出費(fèi)用化支出有稅計在借方還是貸方
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/27 12:14
#稅務(wù)#
您好, 這個是計在借方的
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農(nóng)場是小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開票是開免稅發(fā)票嗎?銷售曬成干的菜也免增值稅嗎?企稅有沒有免的?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 19:40
#稅務(wù)#
你好!是的,免稅的了。所得稅也免
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您好,老師,請問公司缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:10
#稅務(wù)#
你好,,說實(shí)話這個沒有什么好辦法,只能去找供應(yīng)商拿發(fā)票。
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上個月已經(jīng)勾選抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬,這個月要開紅字信息表折讓發(fā)票1萬,怎么做賬務(wù)處理。
venus老師
??|
提問時間:06/05 11:24
#稅務(wù)#
你這個月會形成進(jìn)項(xiàng)留抵,賬務(wù)不做處理
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老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅都做了待認(rèn)證,等月底抵扣的時抵扣分錄怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:59
#稅務(wù)#
你好!你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2024年工商年報到幾月份結(jié)束
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 09:41
#稅務(wù)#
2024年工商年報到6.30結(jié)束
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老師,我單位銷售基礎(chǔ)油享受增值稅即征即退,銷售技術(shù)服務(wù)不享受即征即退,基礎(chǔ)油的原料廢礦物油的進(jìn)項(xiàng)直接抵減基礎(chǔ)油的銷項(xiàng),電費(fèi),天然氣等無法直接劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,先歸人一般進(jìn)項(xiàng)稅額,月底安銷售收入分?jǐn)偟郊夹g(shù)服務(wù)收入的進(jìn)項(xiàng)稅額和基礎(chǔ)油的進(jìn)項(xiàng)稅額,會計分錄 購進(jìn)原料廢礦物油時 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~基礎(chǔ)油進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 購入電費(fèi)時 借:制造費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 ,月底安銷售收入分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~基礎(chǔ)油進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,我這樣處理對不?請老師指教
樸老師
??|
提問時間:06/05 10:31
#稅務(wù)#
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(注:這里不特別指定為基礎(chǔ)油,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額是通用的) 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用(或生產(chǎn)成本,視具體情況而定) 管理費(fèi)用(如果電費(fèi)也用于管理活動) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 假設(shè)待分配進(jìn)項(xiàng)稅額為 A 元,基礎(chǔ)油銷售收入占比為 B%,技術(shù)服務(wù)銷售收入占比為 (100-B)% 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待分配進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) A 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(基礎(chǔ)油轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額) A * B% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額) A * (100-B)%
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會計開發(fā)票之前需要取得什么憑證才可以開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:06
#稅務(wù)#
你好,貨物的需要有發(fā)貨單、運(yùn)輸單、合同。
?閱讀? 13114
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你好,我們把二手車賣給別公司,然后看到稅務(wù)系統(tǒng)我們開給那個公司的二手車銷售發(fā)票,這個我們需要交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:44
#稅務(wù)#
那個需要按未開票銷售收入申報,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的按13%
?閱讀? 13113
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老師,公司承擔(dān)個稅費(fèi)用,年度納稅匯算需要調(diào)增,需要填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)賬哪一行呢?其他嗎?
東老師
??|
提問時間:05/22 16:12
#稅務(wù)#
你好,填寫在與收入無關(guān)的支出里面就可以。
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老師,我取得的發(fā)票金額是127898.63、881.97這兩個數(shù)據(jù),我匯算清繳利息支出金額該填多少呀
bamboo老師
??|
提問時間:05/22 14:37
#稅務(wù)#
您好 發(fā)票金額是127898.63 匯算清繳利息支出金額就填這個金額
?閱讀? 13110
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老師:您好! 個人獨(dú)資企業(yè)每月申報的個稅——工資薪金,以往每個月都是申報成功的,但今天申報9月份時,填寫“工資薪金收入”時突然就復(fù)制不了上個月的數(shù)據(jù);而且導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)模板時,會顯示“納稅人為當(dāng)前單位的投資人,不得在本單位申報正常工資薪金”;這是為什么?之前每個月都是能申報的,而且都能復(fù)制上個月數(shù)據(jù)的? 這種情況給怎么填寫“工資薪金”?
商央老師
??|
提問時間:10/04 22:23
#稅務(wù)#
您好,這個提示是對的,確實(shí)個獨(dú)的投資人不得在本單位申報正常工資薪金。即使他的工資現(xiàn)在申報成功了,也不能在計算經(jīng)營所得時稅前扣除。
?閱讀? 13109
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老師,企業(yè)所得稅105050職工薪酬表,稅收金額填到納稅調(diào)增金額里了,導(dǎo)致多調(diào)增了,怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:05/27 20:17
#稅務(wù)#
你好!你可以更正申報了 你已經(jīng)申報過了嗎
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老師,個體戶有一輛車要賣,交哪些稅?其中開發(fā)票按什么稅目開?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 18:27
#稅務(wù)#
您好, 去二手車市場開票就可以了,季度不超過30萬免增值稅,要交經(jīng)營所得
?閱讀? 13108
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公司租別人的辦公用房,沒有取得租賃發(fā)票,納稅調(diào)增了,但是公司自己還裝修了一下辦公室,取得的裝修發(fā)票可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 11:24
#稅務(wù)#
你好,沒問題,這個是可以的。
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自有土地需要繳納那種稅
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:42
#稅務(wù)#
你好!只是持有,沒有做別的業(yè)務(wù)嗎
?閱讀? 13108
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什么情況下,個人所得稅匯算清繳不用搞
夏春燕老師
??|
提問時間:05/25 12:42
#稅務(wù)#
綜合所得年收入不超過12萬元但需要年度匯算補(bǔ)稅或者年度匯算補(bǔ)稅金額不超過400元,且在取得所得時扣繳義務(wù)人已依法預(yù)扣預(yù)繳了個人所得稅,那么您無需辦理綜合所得年度匯算申報,也無需補(bǔ)繳稅款。
?閱讀? 13107
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老師,您好,連續(xù)12個月營業(yè)總收入超500萬就要成為一般納稅人,我第12個月時營業(yè)收入累計就500萬很多,也是下月申報期申報好之后再去申請成為一般納稅人嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/27 16:09
#稅務(wù)#
您好,是的,成為一般人前的稅率都是1%的優(yōu)惠
?閱讀? 13106
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車輛的通行費(fèi)計入什么科目?非盈利組織的現(xiàn)金限額是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:29
#稅務(wù)#
你好,,這個你可以進(jìn)入業(yè)務(wù)活動支出。沒有明確的限額。
?閱讀? 13099
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老師你好,請問一下小規(guī)模納稅人,干批發(fā)的,不管是賣白酒還是賣啤酒都是3%(優(yōu)惠到1%)嗎
冉老師
??|
提問時間:05/27 13:03
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,3%或者1%都可以的
?閱讀? 13099
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老師咨詢個問題我們有個供應(yīng)商經(jīng)常給我們供貨,我跟他簽合同要不要按供貨明細(xì)簽
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:32
#稅務(wù)#
經(jīng)常供貨,可不按明細(xì),簽訂框架合同
?閱讀? 13098
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老師你好,采購了產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開回來認(rèn)證抵扣了,一直沒有對應(yīng)銷售記錄,這個要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:37
#稅務(wù)#
你好,還在倉庫里面是嗎?如果是的話,這個繼續(xù)掛著就行。
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稅務(wù)局給個人打電話讓去補(bǔ)稅還有滯納金(是兩年前的工程了,當(dāng)時個人給公司代開了挖機(jī)租賃發(fā)票),這種直接通過稅務(wù)局聯(lián)系個人的情況是確定的嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務(wù)#
你好,這個是要要你們補(bǔ)什么稅
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公司之間借款后續(xù)會歸還要交什么稅嗎?
東老師
??|
提問時間:11/06 09:39
#稅務(wù)#
您好,期限短不涉及稅費(fèi)
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老師,匯算清繳退回怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 16:28
#稅務(wù)#
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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【石家莊市稅務(wù)局】[河北碩聰商貿(mào)有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個月或累計5個月零申報,可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價年度內(nèi)非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負(fù)申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務(wù)局特提醒您進(jìn)行核實(shí),如發(fā)現(xiàn)問題請及時修復(fù)或更正相應(yīng)納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。0311-860【河北稅務(wù)】你好,問下這是什么意思?
東老師
??|
提問時間:06/06 13:22
#稅務(wù)#
您好,就是一直零申報可能會影響你們公司納稅等級的意思。
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公司沒車,但公司業(yè)務(wù)出差開的公司名稱是通行費(fèi)電子普通發(fā)票可以抵稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:37
#稅務(wù)#
您好, 最好簽個租車協(xié)議吧,這樣好些
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老師,支付幾筆好幾萬的茶葉和酒款。有發(fā)票。沒問題吧?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:15
#稅務(wù)#
你好,你單位使用的沒有問題,如果不是你單位使用的拿來抵扣,這種就有風(fēng)險。
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付款備注是運(yùn)費(fèi),對方不能開,只能開機(jī)械租賃費(fèi)可以嗎
郭老師
??|
提問時間:06/07 11:39
#稅務(wù)#
你好 實(shí)際發(fā)生的是什么的
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