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用計劃成本法采購原材料,這個計劃他是怎么計劃的,假如我計劃8萬購入一批原材料,實際上花了10萬,他這個計劃8萬,就是口頭上的計劃嗎,還是說企業(yè)這個計劃在采購前也要登記入賬什么的
文靜老師
??|
提問時間:03/02 15:23
#中級職稱#
同學(xué),你好 計劃成本是根據(jù)計劃期內(nèi)的各種消耗定額和費用預(yù)算以及有關(guān)資料預(yù)先計算的成本。它反映計劃期產(chǎn)品成本應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn),是計劃期在成本方面的努力目標(biāo)。 并不是口頭計劃,應(yīng)在erp系統(tǒng)或者臺賬資料中進(jìn)行維護(hù)。
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老師這2題都是與重組有關(guān)的業(yè)務(wù),職工遣散費一個計入預(yù)計負(fù)債,一個不計入。題目有問題嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/27 19:20
#中級職稱#
您好,9題有問題,A對 遣散職工的安置費、撤銷設(shè)備或廠房等租賃合同的違約金屬于與重組有關(guān)的直接支出;
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老師,新成立的公司競標(biāo)后,交的資源稅是由關(guān)聯(lián)企業(yè)交的,完稅證明也是那個公司,但是拍賣競標(biāo)是這個新公司,請問這個資源稅該如何入賬呢
郭老師
??|
提問時間:05/27 18:28
#中級職稱#
完稅證明里面寫的是資源稅嗎?具體的是什么資源的?
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老師,我請教一下,在做中級經(jīng)濟(jì)法簡答題時,題目中,問是否合法,我答對合法,然后寫點對的說法,一般會給多少分,因為完全答對肯定困難。
冉老師
??|
提問時間:05/28 11:04
#中級職稱#
你好,同學(xué) 一般結(jié)論正確,答題理由關(guān)鍵詞正確的是滿分,不完全正確的話一般是看評分老師,這個是老師主觀評分的
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長投那章,怎么區(qū)分發(fā)行費和中介費,題里有時候就說手續(xù)費,那是發(fā)行費還是中介費
小小霞老師
??|
提問時間:09/27 22:42
#中級職稱#
你好,發(fā)行費就是傭金手續(xù)費,購買時候支付的手續(xù)費就是指法律評估咨詢等中介費
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不是會計專業(yè)可以考中級嗎本科學(xué)歷
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/26 17:32
#中級職稱#
從事會計就可以考的
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@小天老師,明天我干些啥呢?沒人和我交接了。 目前我新電腦到了,下載了微信和qq。釘釘明天下,是要讓人事把我加入釘釘對嗎?然后釘釘上的付款申請單,審批啥的我沒用過。應(yīng)該不好去問人事吧,顯得我經(jīng)驗不足不夠?qū)I(yè)。 另外財務(wù)軟件我要推薦法人買哪種呢?我之前用的金蝶精斗云,也就是你之前有登陸過的網(wǎng)頁版的。 還有進(jìn)銷存軟件也沒有,進(jìn)銷存也需要買個軟件是嗎?買個啥軟件呢?我沒有用過進(jìn)銷存軟件,那個進(jìn)銷存是起什么目的?怎么使用呢? 明天要把這兩個軟件選出來吧!
廖君老師
??|
提問時間:09/28 01:48
#中級職稱#
艷艷,今天把電腦的各種軟件弄好,看一看釘釘界面,釘釘簡單的不用有壓力。軟件買金蝶,因為之前用的就是金蝶呀,熟練,這次是新公司,往來單位不要設(shè)在科目里哦,用輔助核算,到時不會的話我截圖教您怎么操作。進(jìn)銷存的話門店有收銀系統(tǒng),這些都是能管理庫存的,這個可以問下人事呀,我們剛來,了解下是正常的。 進(jìn)銷存就是管理庫存核算我們的銷售成本的,如果需要購買,建議 一起買蝶,軟件里有總賬模塊,固定資產(chǎn)模塊,進(jìn)銷存模塊等,金蝶是專業(yè)的財務(wù)軟件,服務(wù)還是可以的,我用的是專業(yè)版
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新員工在之前公司社保繳費基數(shù)是3630,我們公司這邊基數(shù)是3579,社保按哪個填
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:24
#中級職稱#
你好,你按你們這邊的
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這個值算出來的不對吧,78323820不是18年期末的攤余成本嗎,計算20年的不得用19年年末的攤余成本嗎
王璐璐老師
??|
提問時間:01/31 11:13
#中級職稱#
你好 財務(wù)費用一般是用期初攤余成本(也就是上年年末的攤余成本)計算出來的呀
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我們物業(yè)公司,預(yù)付電表收款賬號是綁定物業(yè)公司的賬號,然后用物業(yè)公司另一個賬號充錢到預(yù)付電表賬號,一個行付款回單出,一個行收款回單,都是一個公司的怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:05/27 15:44
#中級職稱#
那你是從A銀行轉(zhuǎn)給B了嗎?我剛才回復(fù)的是兩個公司的。如果是A轉(zhuǎn)給B的話,借銀行存款A(yù),貸銀行存款B,借預(yù)付賬款貸銀行存款A(yù)。
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老師,這個題目怎么理解呢
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 13:32
#中級職稱#
您好,這個請問題目是在那哪里呢
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這道選擇題不理解,選項看不明白,特別是C和D
小敏敏老師
??|
提問時間:06/05 12:11
#中級職稱#
你好,同學(xué),D因為是指定,出售時應(yīng)轉(zhuǎn)入留存收益。C重分類時,其他綜合收益對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是其他債權(quán)投資-公允價值變動和債權(quán)投資減值準(zhǔn)備,也不影響損益。
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請問這兩個公式有什么不一樣?為什么有一個多了個倍數(shù)?
小天老師
??|
提問時間:04/26 22:53
#中級職稱#
晚上好啊,β X(Rm-Rf)這是風(fēng)險收益率 ,Rf為無風(fēng)險收益率, β為風(fēng)險價值系數(shù),(Rm-Rf) 為市場組合平均風(fēng)險報酬率。 R-Rf 這個R是必要收益率, R-Rf =β X(Rm-Rf)
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客房用的床做啥科目?單人鐵皮床
文文老師
??|
提問時間:05/27 17:27
#中級職稱#
可計入管理費用-低值易耗品
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:05/25 22:33
#中級職稱#
您好,這個題目選的是D的呢。
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這個題選那個的呢?老師
微微老師
??|
提問時間:05/24 16:58
#中級職稱#
你好,這個題目選的是C的呢。
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老師麻煩幫我看一下這個題怎么做?謝謝
木子李老師
??|
提問時間:04/28 11:54
#中級職稱#
你好,麻煩稍等一下,我看下題目寫給你
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假定不考慮其他因素,甲公司該投資在20×9年末的攤余成本為
微微老師
??|
提問時間:05/26 22:21
#中級職稱#
你好,年末的攤余成本=2023.24+2023.24×8%=2185.10
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選項A,形成應(yīng)納稅暫時性差異,借:其他綜合收益,貸:遞延所得稅負(fù)債,它影響遞延所得稅,不影響所得稅,A怎么不對?
立峰老師
??|
提問時間:05/26 12:05
#中級職稱#
你好同學(xué) 因為A說,影響遞延所得稅費用,就是所得稅費用的意思,所以說是錯誤的。
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老師 您好 我的一個公司 之前報過海關(guān) 但是沒通過 報工商就有海關(guān)信息,這需要去工商說明一下嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/24 18:34
#中級職稱#
不需要 直接工商年報申報就可以
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非全日制大專今年1月畢業(yè)能報考今年中級嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 11:04
#中級職稱#
您好,可以的,可以報考的
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這道題是什么做的呢?計算過程及分錄? 問題是求資產(chǎn)減值損失金額。
bamboo老師
??|
提問時間:05/25 11:04
#中級職稱#
您好 累計攤銷金額2800*90/500=504 無形資產(chǎn)賬面價值2800-504=2296 可回收金額2100 計提減值準(zhǔn)備2296-2100=196 借:資產(chǎn)減值損失 196 貸:無形減值準(zhǔn)備 196
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之前前已經(jīng)有50,變后70。是不是沖20.分錄借債權(quán)投資減值準(zhǔn)備20 貸其他綜合收益20?
薇老師
??|
提問時間:05/25 17:46
#中級職稱#
...
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老師,這抵押人和債務(wù)人是不是同一個人,解答下
廖君老師
??|
提問時間:05/23 11:47
#中級職稱#
您好,不一定,如果抵押物是債務(wù)人的就是同一人,如果抵押物是第三方的,就不是同一人。工作中這咱第三方資產(chǎn)抵押貸款很多的
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這道題最后一問應(yīng)納所得額計算,3000+200-20,為什么是減20呢,我覺得應(yīng)該是加回來呀。我理解遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額,那么所得稅費用應(yīng)該是(3000+200)*25%+20*25%=805,那么從這個角度應(yīng)納稅暫時性差異也應(yīng)該是加回來的,這里怎么減了。 我明白問題在哪里了。我把所得稅費用和應(yīng)交所得稅混了。能幫我分析一下所得稅費用和應(yīng)交所得稅的關(guān)系嗎?謝謝!
冉老師
??|
提問時間:05/26 10:11
#中級職稱#
你好,同學(xué) 所得稅費用是,當(dāng)期所得稅費用加上遞延所得稅費用的合計 當(dāng)期所得稅費用,就是應(yīng)交所得稅,是根據(jù)當(dāng)期利潤總結(jié)加上本期納稅調(diào)增減去納稅調(diào)減,乘以稅率計算的
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請問老師17.4答案是什么
廖君老師
??|
提問時間:05/23 21:33
#中級職稱#
您好,ACD 一般而言,負(fù)債要么不產(chǎn)生暫時性差異,要么產(chǎn)生的是可抵扣暫時性差異。 資產(chǎn)產(chǎn)生的暫時性差異 =資產(chǎn)的賬面價值-資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ) =資產(chǎn)的賬面價值-資產(chǎn)的未來可抵扣的金額 通俗的說法:資產(chǎn)的賬面價值,可以視為未來的收入,而資產(chǎn)的計稅價值,可以視為未來的成本費用。 未來收入-未來成本費用>0,產(chǎn)生未來利潤,未來應(yīng)當(dāng)納稅,應(yīng)納稅暫時性差異(遞延所得稅負(fù)債) 未來收入-未來成本費用<0,產(chǎn)生未來虧損,未來可以抵稅,可抵扣暫時性差異((遞延所得稅資產(chǎn)))。
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老師,這個D錯在哪里的呢?
微微老師
??|
提問時間:05/26 13:01
#中級職稱#
你好,選項D,一項租賃屬于融資租賃還是經(jīng)營租賃取決于交易的實質(zhì),而不是合同的形式
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老師,這三個之和為什么會是重分類日的公允價值呢
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:05/23 13:39
#中級職稱#
您好! 該圖片中的括號并不是意思 這三個加起來是重分類日的公允價值 意思是,這兩個科目 在重分類日 都以公允價值計量
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您好,老師,想問下:這題屬于單選題,答案為什么是乘以而不是除以115%?
小敏敏老師
??|
提問時間:05/26 14:49
#中級職稱#
同學(xué),你好,2019年收入分子、分母約分后正好是2020/2018年收入,所以2個指標(biāo)相乘得到答案的比率。
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:05/22 22:06
#中級職稱#
您好,單位產(chǎn)品價格×(1-適用稅率)-單位成本=單位利潤,單位利潤=單位產(chǎn)品價格×銷售利潤率,則:單位產(chǎn)品價格×(1-適用稅率)-單位成本=單位產(chǎn)品價格×銷售利潤率,單位產(chǎn)品價格×[(1-適用稅率)-銷售利潤率]=單位成本,單位產(chǎn)品價格=單位成本/(1-銷售利潤率-適用稅率)=(200+50)/(1-15%-5%)=312.5
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