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老師,裝修公司給客戶開票,開票項目是什么?
黃陸壹老師
??|
提問時間:05/22 00:02
#稅務(wù)#
裝修公司給客戶開票時,開票項目主要包括以下幾個方面: 裝修服務(wù)費:這是裝修公司為客戶提供的基礎(chǔ)裝修服務(wù)費用,包括施工隊伍的工資、設(shè)計費用等。服務(wù)名稱應(yīng)清晰明確,以便客戶了解所接受的服務(wù)內(nèi)容。 裝修材料費:這部分費用詳細列出所使用的各種裝修材料的名稱、數(shù)量、單價及總價。材料包括但不限于瓷磚、油漆、木材、五金配件等。這些材料費用必須開具正規(guī)的發(fā)票。 裝修設(shè)計費:如果裝修公司除了施工外還提供裝修設(shè)計服務(wù),那么它也可以開具“裝修設(shè)計費”的發(fā)票。 施工管理費:這是指裝修公司在裝修工程中為管理和協(xié)調(diào)施工活動而收取的費用。由于施工管理是裝修工程順利進行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此公司有權(quán)在其經(jīng)營范圍內(nèi)提供此類服務(wù),并開具相應(yīng)的發(fā)票。
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您好老師,合作社可以報差旅費吧
東老師
??|
提問時間:06/06 10:22
#稅務(wù)#
你好,是可以報銷差旅費的。
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您好,公司為一般納稅人,招待費-餐飲費和集體福利費能抵扣進項增值稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 09:50
#稅務(wù)#
您好,這兩個不能抵扣的
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您好,勞務(wù)派遣公司,目前是小規(guī)模納稅人,開差額發(fā)票,銷售額超過500萬要成為一般納稅人,是按照差額后的金額作為銷售額嗎
盛宇老師
??|
提問時間:06/06 12:58
#稅務(wù)#
您好,勞務(wù)派遣公司增值稅實行差額征收。
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老師,請問一下公司一次性支付的房租3萬元,我可以一次性計入管理費用嗎,還是要必須要計入長期待攤費用慢慢攤銷
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 08:52
#稅務(wù)#
需要計入預(yù)付賬款,按月攤銷
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老師,增值稅申報表第25欄一直是負數(shù),還有32欄也是負數(shù),有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:49
#稅務(wù)#
你好!正規(guī)的做法,是不會這樣的。雖然不影響。但是填錯了
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其他應(yīng)收款,稅務(wù)稽查,有幾筆往來款怎么解決,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 10:01
#稅務(wù)#
您好,是收不到了嗎?
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老師,單位當月的未開票收入應(yīng)該在稅務(wù)表格哪里申報,小規(guī)模納稅人,1是收入的時候怎么做賬 然后開票沖怎么處理,做賬?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 09:27
#稅務(wù)#
同學,你好 增值稅申報表填在未開票收入里面 分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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關(guān)于其他應(yīng)收款常年收不回來 包括老板借的怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:06/06 14:36
#稅務(wù)#
同學,你好 老板借的款,需要還的,不然就一直掛著
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我們公司要注銷,實收資本要變?yōu)?,是進營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出呢,還是進哪個科目呢
呂小冬老師
??|
提問時間:06/06 08:56
#稅務(wù)#
你好,實收資本要分配給股東 借;實收資本 貸;銀行存款
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收到的餐飲發(fā)票稅率是免稅 能用嗎
郭老師
??|
提問時間:08/23 21:05
#稅務(wù)#
今年的嗎 是的話退回去吧 重新開
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子公司注銷產(chǎn)生的投資收益虧損能,匯算清繳需不需要納稅調(diào)增
郭老師
??|
提問時間:03/01 11:24
#稅務(wù)#
你好,可以的,不用調(diào)
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老師,我是小規(guī)模公司,我們從公司那里租來的房子來辦公,租來的房子沒用完,以我們公司的名義轉(zhuǎn)租出去多余的房子,我們公司已收到租金,我們公司開房屋租賃普票都需要繳納哪些稅費
郭老師
??|
提問時間:02/28 11:27
#稅務(wù)#
增值稅5%、附加稅6%,印花稅千分之一減半所得稅。根據(jù)利潤,如果季度銷售額30萬以內(nèi),普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。
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其2019年12月的工資為6000元,考核獎金為1000元,本月負擔房貸利息2000元,贍養(yǎng)母親費用3000元。李某應(yīng)繳納個人所得稅
鐘存老師
??|
提問時間:12/02 17:49
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額=6000-1000-2000-3000-5000 應(yīng)納稅所得額小于0,不需要繳納
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出口退稅業(yè)務(wù)明年再退稅,貨是今年出的,發(fā)票可以明年再開票入賬嗎
劉寶志老師
??|
提問時間:11/01 08:44
#稅務(wù)#
不可以必須在今年入賬。
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根據(jù)購銷合同,企業(yè)提前還款的收到的現(xiàn)金折扣,開具什么樣的發(fā)票?如何交稅?
冉老師
??|
提問時間:06/05 09:53
#稅務(wù)#
你好,同學 按照實際銷售額開具發(fā)票,按照開票交稅
?閱讀? 13140
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房地產(chǎn)企業(yè)將自建商業(yè)樓出租,現(xiàn)在想要計算這個商業(yè)樓租金產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,怎么把該租金與其他收入產(chǎn)生的企業(yè)所得稅分開?
立峰老師
??|
提問時間:02/28 22:18
#稅務(wù)#
同學你好 租金收入-折舊-其他相關(guān)費用-稅金及附加-應(yīng)分提的其他費用=租金產(chǎn)生的所得額
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一般納稅人建筑公司,一個跨地市新項目,有幾個員工是今年3月份入職的,但是3、4月項目沒有給財務(wù)提供新入職員工信息,3、4月份財務(wù)都沒有報這些人4月的個稅,5月初報4月個稅時候才增加申報的,5月他們就離職了,那離職的員工前面少報了一兩個月個稅,可不可以在他們離職后多報一兩個月呢,這樣總月數(shù)才能對上
郭老師
??|
提問時間:06/05 08:53
#稅務(wù)#
你好,這個不可以的,你入職日期填寫3月份不就行。
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老師您好!請問代賬會計與老板要的單位承兌匯票,是單位接受后又轉(zhuǎn)給其他單位打印的,還是接收和轉(zhuǎn)出各打印一份做賬用?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務(wù)#
您好,這個的話是接收和轉(zhuǎn)出各打印一份
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公司之前是認繳的,現(xiàn)在讓實繳,怎樣算實繳,法人把錢轉(zhuǎn)到公戶上還是股東把錢轉(zhuǎn)到公戶上
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:42
#稅務(wù)#
你好,股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,備注投資款。
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增值稅申報時出現(xiàn)這個問題,不要交稅的
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:08
#稅務(wù)#
你好,你這個附表五退出去再重新打開試一下的,這里應(yīng)該是自動的
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這個變更后的經(jīng)營范圍,能開充電樁安裝的施工或者勞務(wù)發(fā)票嗎,
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:46
#稅務(wù)#
可以的,需要有辦理資質(zhì)的這個。
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企業(yè)的老板用他的微信轉(zhuǎn)了對方個人運輸費,沒有發(fā)票,來報銷,那需要吧微信轉(zhuǎn)賬記錄打印出來做賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 10:16
#稅務(wù)#
你好,是的,這個最好是打出來
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老師,廠里那種油罐清洗服務(wù)屬于建筑服務(wù),還是現(xiàn)代服務(wù)?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:37
#稅務(wù)#
你好!這個是屬于現(xiàn)代服務(wù)
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請問建筑企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率分別是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:41
#稅務(wù)#
你好,這個增值稅建議你在2%~3%之間,企業(yè)所得稅,如果你是小微企業(yè)建議在千分之五。
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,怎樣填增值稅申報表?申報增值稅時按多少個點稅率換算銷售額?做賬時入憑證時,開普通發(fā)票價稅合計100元,怎樣做分錄,請列出具體數(shù)據(jù),謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:54
#稅務(wù)#
你好,開的是普通發(fā)票的,在第10欄填寫你的不含稅銷售額,然后免稅的稅額是第10行的不含稅銷售額乘以3%。
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老師,請問一下12月新公司,填寫工商年報中社保部分12月社保在24年1月進行開戶和申報繳納算實繳金額還是欠繳金額呢?
微微老師
??|
提問時間:06/05 09:41
#稅務(wù)#
您好,在24年1月進行開戶和申報繳納算實繳金額
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a物業(yè)公司不夠票開給b租客,可以b物業(yè)開嗎?,F(xiàn)在就是公司不夠發(fā)票額度開給租客,一直有開,現(xiàn)在不夠開了。(不考慮增加發(fā)票,也會降低。這個前提下,該怎么辦)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:49
#稅務(wù)#
不能那樣做的,誰的客戶,誰開票,不然就是虛開發(fā)票
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關(guān)于固定資產(chǎn)的會計準則有啥
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:04
#稅務(wù)#
你好,你可以看看這個
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老師,我剛來公司上班,查詢了5月的增值稅申報記錄,為啥應(yīng)納稅額是0
樸老師
??|
提問時間:06/05 14:14
#稅務(wù)#
同學你好 是不是有進項抵扣
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