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你好老師,請問我的進(jìn)項(xiàng)庫存商品是窩殼型號(hào)是E100,窩殼可以拆分成泵頭和葉輪,我開具銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,可以開泵頭型號(hào)D12和葉輪C14嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:08
#稅務(wù)#
你好,你是生產(chǎn)企業(yè)嗎?
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請問和A公司簽了很多購銷合同,這個(gè)月只購入了一部分,請問怎么報(bào)印花稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:03
#稅務(wù)#
可以按購入的庫存商品不含稅申報(bào)
?閱讀? 9
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知道含稅銷售額,銷售稅額,稅負(fù),如何求應(yīng)交增值稅金額
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:02
#稅務(wù)#
(含稅銷售額-銷售稅額)*增值稅稅負(fù)
?閱讀? 13
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請問扣的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:02
#稅務(wù)#
計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
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工商年報(bào),根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)做的么
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:00
#稅務(wù)#
是,工商年報(bào),根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)做
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老師,你好,請問未交增值在12月份在借方2萬多,正確的應(yīng)該是貸方剩余2千多,怎么調(diào)平啊,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:59
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你之前的憑證,看哪里做錯(cuò)了,然后才能調(diào)。
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老師你好,工資表做錯(cuò)了,做了5001,5002,5003,當(dāng)月會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:59
#稅務(wù)#
這種情況,即使有個(gè)稅,也非常少
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老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),有內(nèi)銷有出口,我們出口的產(chǎn)品有退稅優(yōu)惠,出口的金額大于內(nèi)銷的金額,產(chǎn)生留抵的公式是什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:58
#稅務(wù)#
計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額的抵減額:免抵退稅不得免征和抵扣稅額的抵減額 = 免稅購進(jìn)原材料價(jià)格 ×(出口貨物征稅率 - 出口貨物退稅率)。 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣的稅額:免抵退稅不得免征和抵扣的稅額 = 出口貨物離岸價(jià) × 外匯人民幣牌價(jià) ×(出口貨物征稅率 - 出口貨物退稅率)- 免抵退稅不得免征和抵扣稅額的抵減額。 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額 -(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣的稅額)- 上期留抵稅額。若當(dāng)期應(yīng)納稅額 < 0,則 | 當(dāng)期應(yīng)納稅額 | 為當(dāng)期期末留抵稅額。 計(jì)算免抵退稅額抵減額:免抵退稅額抵減額 = 免稅購進(jìn)原材料價(jià)格 × 出口貨物退稅率。 計(jì)算免抵退稅額:免抵退稅額 = 出口貨物離岸價(jià) × 外匯人民幣牌價(jià) × 出口貨物退稅率 - 免抵退稅額抵減額。 比較當(dāng)期期末留抵稅額與當(dāng)期免抵退稅額,確定當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額: 如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額 - 當(dāng)期應(yīng)退稅額。 如當(dāng)期期末留抵稅額 > 當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額 = 0,真正期末留抵稅額 = 當(dāng)期期末留抵稅額 - 當(dāng)期應(yīng)退稅額。
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老師固定資產(chǎn)不折舊可以不
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:57
#稅務(wù)#
按規(guī)定必須要折舊的,除非還沒使用
?閱讀? 7
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工商年報(bào),可以更正和補(bǔ)吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:57
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)可以更正的,去大廳處理
?閱讀? 5
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小規(guī)模納稅人可以開1%的增值稅專用發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:55
#稅務(wù)#
可以,小規(guī)模納稅人可以開1%的增值稅專用發(fā)票
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企業(yè)所得稅的征收稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:54
#稅務(wù)#
正常稅率是25%,若是小微,可按5%
?閱讀? 6
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公司今年買的13萬的車,發(fā)生了交通事故,車損嚴(yán)重,因維修費(fèi)高額轉(zhuǎn)賣了,把車賣了1.3萬,二手車行代開的發(fā)票是1000元,已經(jīng)過戶了??赡軙?huì)存在高買低賣的風(fēng)險(xiǎn)情況,這個(gè)情況需要怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你如果想風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn),你就按照1.3萬來申報(bào)交稅。
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老師,你好! 小規(guī)模只要開了專票是不是后面不管是專票還是普票都要全額繳納增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:53
#稅務(wù)#
不是,30萬內(nèi)只是專票交增值稅
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財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)跟我賬上的不一樣要怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:51
#稅務(wù)#
處理財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與賬上數(shù)據(jù)不一致,可按以下步驟: 核對分析:逐科目對比,找出差異項(xiàng)目與金額;檢查會(huì)計(jì)憑證,看有無記賬錯(cuò)誤;考慮特殊業(yè)務(wù)及調(diào)整事項(xiàng),如減值計(jì)提等是否有差異。 調(diào)整處理:記賬錯(cuò)就編更正憑證;系統(tǒng)設(shè)置問題就檢查并調(diào)整參數(shù);有未處理的特殊業(yè)務(wù)則按準(zhǔn)則政策補(bǔ)記調(diào)整。 再次核對:完成調(diào)整后重新生成報(bào)表,全面核對數(shù)據(jù),確保一致,并詳細(xì)記錄調(diào)整過程
?閱讀? 6
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老師,我們是新企業(yè),第一次報(bào)稅總是提示這個(gè),這是怎么回事
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你看看是什么提示 你勾選小微企業(yè)了嗎
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發(fā)票忘了作廢,如果在1月紅沖掉,然后1月份不開銷項(xiàng)發(fā)票,那么這筆增值稅可以退回嘛
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:50
#稅務(wù)#
通常不會(huì)退,可抵下期
?閱讀? 26
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老師,小規(guī)模公司開發(fā)票了,需要按照收入報(bào)水利基金嗎?我看稅種核定里,給核定了
東老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:50
#稅務(wù)#
你好,如果給你們核定了就得需要申報(bào)的
?閱讀? 12
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境外的施工合同,怎么報(bào)備零稅率發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要去稅務(wù)局拿合同,營業(yè)執(zhí)照去備案,然后到時(shí)候開明稅率的發(fā)票。
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開發(fā)票 自噴漆 和 瀝青漆 和 防銹漆 開票屬于哪個(gè)項(xiàng)目呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:47
#稅務(wù)#
涂料 涂料 1070208 你按照這個(gè)來開發(fā)票。
?閱讀? 11
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老師你好:油費(fèi)過路費(fèi)怎么抵扣增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:46
#稅務(wù)#
直接勾選抵扣就行了哈
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老師你好我想問正服收回土地和我們簽訂補(bǔ)償合同,這個(gè)交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:45
#稅務(wù)#
補(bǔ)償合同,通常不用交印花稅
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上年同期E204-1銷售額數(shù)值與本表營業(yè)收入的比值應(yīng)>0.5咋調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:44
#稅務(wù)#
若要使上年同期 E204 - 1 銷售額數(shù)值與本表營業(yè)收入的比值>0.5,可從分子(上年同期 E204 - 1 銷售額數(shù)值)和分母(本表營業(yè)收入)兩個(gè)方面著手進(jìn)行調(diào)整: 增大分子(上年同期 E204 - 1 銷售額數(shù)值) 數(shù)據(jù)核對與修正:仔細(xì)檢查上年同期 E204 - 1 銷售額的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),看是否存在遺漏或錯(cuò)誤。若有未計(jì)入的銷售額,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)記;若是統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤,則需按正確數(shù)據(jù)修正,以確保分子數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且完整。 調(diào)整銷售政策與策略:對于上年同期的銷售情況進(jìn)行復(fù)盤,分析市場需求和銷售渠道等方面的問題。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格過高影響了銷量,可以考慮適度降低價(jià)格以提高產(chǎn)品的市場競爭力,從而增加銷售額;或者加強(qiáng)市場推廣力度,拓展銷售渠道,如開展線上線下促銷活動(dòng)、與新的經(jīng)銷商合作等,使 E204 - 1 產(chǎn)品在當(dāng)年的銷售額有顯著提升,進(jìn)而提高上年同期的銷售額數(shù)值。 減小分母(本表營業(yè)收入) 優(yōu)化收入確認(rèn)方式:嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對本表營業(yè)收入的確認(rèn)進(jìn)行梳理。對于一些不符合收入確認(rèn)條件但已提前確認(rèn)的收入,進(jìn)行合理調(diào)整,如將尚未完成交付或存在重大不確定性的銷售業(yè)務(wù)延遲確認(rèn)收入,使本表營業(yè)收入更準(zhǔn)確地反映實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),避免虛增。 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu):適當(dāng)減少非 E204 - 1 產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的收入規(guī)模。如果企業(yè)有多種產(chǎn)品或業(yè)務(wù),可對那些盈利能力較弱、與 E204 - 1 產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化或縮減,將資源集中到 E204 - 1 產(chǎn)品及相關(guān)優(yōu)勢業(yè)務(wù)上,在提升 E204 - 1 產(chǎn)品銷售額的同時(shí),降低其他業(yè)務(wù)對本表營業(yè)收入的貢獻(xiàn),從而達(dá)到提高目標(biāo)比值的目的。
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個(gè)人租房用于經(jīng)營,與企業(yè)租房用于經(jīng)營。都需要繳納什么稅款稅率是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:41
#稅務(wù)#
你好,你是問承租方嗎?還是問出租方?
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老師,申報(bào)房產(chǎn)稅,一部分自用,一部分出租,申報(bào)表怎么填
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:36
#稅務(wù)#
進(jìn)入【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】功能-點(diǎn)擊【添加稅種】卡片,勾選增加本期申報(bào)稅種【稅源采集】或者點(diǎn)擊【填表式申報(bào)】,在頁面左側(cè)選擇相應(yīng)的稅源明細(xì)表。 (二)點(diǎn)擊卡片上的【稅源采集】,跳轉(zhuǎn)到房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表,自動(dòng)帶出已有土地、房屋信息點(diǎn)擊【新增稅源】,在“房產(chǎn)稅稅源信息”“城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息”頁面錄入土地或房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證號(hào)等基本信息。 (三)若納稅人存在房產(chǎn)出租,在稅源采集頁面【房屋應(yīng)稅信息(從價(jià))】模塊,據(jù)實(shí)錄入出租房產(chǎn)原值、出租面積。在【房屋應(yīng)稅信息(從租)】模塊錄入出租面積,申報(bào)租金收入,申報(bào)期起止,點(diǎn)擊【提交】。
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個(gè)體工商戶是季度申報(bào)嗎,在哪里申報(bào),需要報(bào)哪些稅種和報(bào)表?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:34
#稅務(wù)#
你好,你是申報(bào)增值稅及附加,就在電子稅務(wù)局。 申報(bào)個(gè)稅是在自然人電子稅務(wù)
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公司變更法人、稅務(wù)上需要準(zhǔn)備哪些手續(xù)、利潤需要變成0么
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:33
#稅務(wù)#
只是變更法人,不變更股東,不涉及稅
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老師,請問收到貨款沒有開票可以都先做到預(yù)收賬款里面嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:33
#稅務(wù)#
你好可以的操作沒問題
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老師好,同一股東的兩個(gè)公司有資金往來,記往來款,那需要做成借款付利息嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:32
#稅務(wù)#
不需要做成借款付利息
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我們借出款,現(xiàn)在收到借款,沒有收利息這樣要做視同銷售嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:31
#稅務(wù)#
對,這個(gè)就視同你有利息一樣
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