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這期實際情況就是這樣。公司一年多沒有開票收入,沒有業(yè)務(wù),沒有費用,個稅申報只有法人零工資,
石澤芳老師
??|
提問時間:01/03 14:48
#稅務(wù)#
同學你好,沒有就是按0申報。
?閱讀? 23
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老師我們是一般納稅人公司借款給公司或者個體戶可以嗎?需要什么材料
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:47
#稅務(wù)#
一般納稅人公司借款給公司或者個體戶可以,簽訂借款合同
?閱讀? 11
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商品房能作為個體工商戶地址嘛
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:45
#稅務(wù)#
商品房能作為個體工商戶地址。
?閱讀? 7
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老師,法人賬上掛借款5萬左右,12月忘還了,現(xiàn)在還,可以嗎
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:42
#稅務(wù)#
同學你好 這個趕緊還吧
?閱讀? 69
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老師,計提和發(fā)放工資在當月,當月退回工資,是怎么做分錄,有具體數(shù)字做下分錄
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:42
#稅務(wù)#
借管理費用工資3000, 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 借應(yīng)付職工薪酬工資3000, 貸銀行存款3000, 當月退回,是什么原因?是多發(fā)了嗎?還是賬號有問題?如果是后者的話,借銀行存款3000 借應(yīng)付職工薪酬工資-3000。
?閱讀? 10
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請問老師,給車間員工買的靜電服、防塵鞋,記入制造費用—勞保用品,可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:41
#稅務(wù)#
記入制造費用—勞保用品,可以。
?閱讀? 8
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你好 請問鋸末在流通環(huán)節(jié)免稅嗎?我們開具了一張普通發(fā)票,現(xiàn)在在增值稅免稅性質(zhì)及代碼名稱里面沒有看見
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:41
#稅務(wù)#
你好,鋸末 ?這個不是蔬菜吧?
?閱讀? 3
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制造業(yè),法人借款掛其他應(yīng)收款科目,年底開發(fā)票報銷沖銷其他應(yīng)收款多少金額比較合適
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:39
#稅務(wù)#
年底開發(fā)票報銷沖銷其他應(yīng)收款,按發(fā)票金額沖
?閱讀? 22
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一張高鐵票票面價格是100,稅額9%,那他應(yīng)交的稅費是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/03 14:39
#稅務(wù)#
您好,公司收到票可以抵稅哦,你說的交稅,不太明白
?閱讀? 4
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查賬征收的個體工商戶,經(jīng)營所得稅在哪里報?
東老師
??|
提問時間:01/03 14:34
#稅務(wù)#
查賬征收的個體工商戶經(jīng)營所得稅通常在以下地方申報: 自然人電子稅務(wù)局 - web端:登錄自然人電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】→【稅費申報】→經(jīng)營所得(A表)進行月度或季度預(yù)繳申報;年度匯算清繳則點擊【我要辦稅】→【稅費申報】→經(jīng)營所得(B表);若個體工商戶業(yè)主在多處取得經(jīng)營所得,需進行匯總納稅申報,點擊【我要辦稅】→【稅費申報】→經(jīng)營所得(C表)。 - 扣繳端:被投資單位的負責人或辦稅人員登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),進入系統(tǒng)后上方會顯示生產(chǎn)經(jīng)營申報通道,點擊【生產(chǎn)經(jīng)營】,則進入“生產(chǎn)經(jīng)營”申報模塊。 辦稅服務(wù)大廳 攜帶相關(guān)紙質(zhì)資料,如營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、財務(wù)報表、納稅申報表等,前往經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)辦稅服務(wù)大廳辦理申報。
?閱讀? 43
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老師,你好。我想問一下子公司能否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,就是利潤300萬以下稅率5%能享受嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:32
#稅務(wù)#
符合小微企業(yè),就可以享受
?閱讀? 7
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房產(chǎn)稅土地使用稅怎么計算
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 14:32
#稅務(wù)#
你好,房產(chǎn)稅是=原值*(1-扣除率)*1.2% 土地使用稅=面積*單位稅額
?閱讀? 7
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我是小規(guī)模納稅人季度收入129000.怎么填寫報表,增值稅按照1計提的,城建稅也提啦,,怎么做憑證,填寫報表
宋生老師
??|
提問時間:01/03 14:31
#稅務(wù)#
你好,你這個借應(yīng)收賬款129000,貸主營業(yè)務(wù)收入127722.77 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅1277.23
?閱讀? 19
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請問申報出口退稅的時候,自檢是通過的,但是流程會自動作廢,專管員那里還沒有收到我提交的退稅申請流程就自動作廢了,這是怎么回事?
石澤芳老師
??|
提問時間:01/03 14:31
#稅務(wù)#
同學你好,向稅務(wù)專管員說明情況,詢問是否有政策調(diào)整等導(dǎo)致此問題,按其指導(dǎo)解決。
?閱讀? 5
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老師,個體工商戶查賬征收如果收入一百萬沒有其他的稅款交多少
宋生老師
??|
提問時間:01/03 14:30
#稅務(wù)#
你好,你有多少利潤
?閱讀? 22
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老師,季度的企業(yè)會計準則附注可以不填寫嗎?年報或匯算的時候填寫,可以嗎?
東老師
??|
提問時間:01/03 14:29
#稅務(wù)#
你好,這個附注是可以不用填寫的
?閱讀? 4
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老師非稅收入申報是怎樣填寫根據(jù)什么
東老師
??|
提問時間:01/03 14:29
#稅務(wù)#
您好,您這個是申報的什么稅呢?
?閱讀? 9
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12月補發(fā)了員工23年的年終獎19000元,請問會計分錄怎么做,要交稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/03 14:29
#稅務(wù)#
你好,這筆獎金當時2023年的時候已經(jīng)做賬了嗎?
?閱讀? 18
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你好老師,怎么計算營業(yè)賬簿的印花稅
apple老師
??|
提問時間:01/03 14:29
#稅務(wù)#
同學你好,比方說,申報2024年的印花稅 取數(shù)依據(jù),2024年的如下兩個數(shù)據(jù)的增加額合計 1)實收資本增加額 2)資本公積增加額
?閱讀? 11
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購買土地,交的印花稅,是否需要并入無形資產(chǎn)里面
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:26
#稅務(wù)#
需要并入無形資產(chǎn)里面
?閱讀? 3
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老師記錄儀的稅賦碼是多少呢?
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:26
#稅務(wù)#
可以參考 工業(yè)儀表 109060205
?閱讀? 3
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當年虧損,以前年度盈利可以本年可以分配以前年度利潤嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/03 14:25
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以分配的
?閱讀? 16
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公司租賃個人的車,不是貨車,就是五座的小汽付租賃費,個人給公司開了發(fā)票,這種情況下加油費可入公司賬,維修和強險可以入賬嗎?
東老師
??|
提問時間:01/03 14:24
#稅務(wù)#
你好,維修費和強險是不能稅前扣除的
?閱讀? 7
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我們是建筑公司,買的電車工程車,我們公司沒有資質(zhì),**別人的公司把車款付完了,現(xiàn)在車在別人公司名下,我們每年買車輛保險,發(fā)票開我們公司的名字,怎么做到合理化?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:24
#稅務(wù)#
借營業(yè)外支出貸銀行存款抵扣不了所得稅的。
?閱讀? 22
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請問一下收入是2024年第四季度的收入,但是錢還沒有收到,發(fā)票也還沒開,我要在2024年第四季度申報無票收入還是在2025年第一季度申報增值稅啊,2025年1月份會開發(fā)票的
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:21
#稅務(wù)#
按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的規(guī)定,應(yīng)該在 2024 年第四季度申報無票收入。 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間相關(guān)規(guī)定 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 具體分析 雖然錢還沒收到且發(fā)票也沒開,但如果該收入對應(yīng)的業(yè)務(wù)在 2024 年第四季度已經(jīng)發(fā)生,滿足了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的條件,就應(yīng)當在 2024 年第四季度申報納稅。 在 2025 年 1 月份開具發(fā)票時,需要在增值稅申報時進行相應(yīng)的調(diào)整,即在增值稅申報表中,將 2024 年第四季度申報的無票收入進行負數(shù)沖減,同時按照開票金額正常申報增值稅,以避免重復(fù)納稅。 例如,2024 年第四季度確認無票收入 10 萬元,2025 年 1 月開具了 10 萬元的發(fā)票,那么在 2025 年 1 月所屬期申報增值稅時,在申報表中無票收入欄次填寫 - 10 萬元,在開票收入欄次填寫 10 萬元,這樣申報的增值稅稅額是準確的,不會多交或少交稅款。
?閱讀? 92
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老師,問下年會抽獎活動獎品可以進項抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:20
#稅務(wù)#
單位內(nèi)部是嗎 福利費不能抵扣
?閱讀? 23
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老師,12月有1千元的報銷費用加油費,但是12月還沒報銷,可能次月1月才報銷,請問我做賬可以借銷售費用,貸現(xiàn)金嗎?還是貸其他應(yīng)付款-計提費用?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:16
#稅務(wù)#
你好,借銷售費用代其他應(yīng)付款。
?閱讀? 87
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實收資本的印花稅按照期末余額作為計稅依據(jù)嗎?應(yīng)稅憑證名稱和應(yīng)稅憑證書立日期怎么填寫?
東老師
??|
提問時間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
借:管理費用——殘疾人就業(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——殘疾人就業(yè)保障金
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老師:我12月銷項24770.64,進項稅59697.92,預(yù)繳5504.59,申報時 我若填預(yù)繳金額就顯示要退稅給我,外地預(yù)繳的稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后在填寫嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 7
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老師。2022年11月開了即征即退發(fā)票,2025年1月要沖紅,能退回公司交的3個點和附加的稅媽
cindy趙老師
??|
提問時間:01/03 14:14
#稅務(wù)#
您好,是否退款要分情況,沖紅后,企業(yè)在該筆業(yè)務(wù)上實際多交了增值稅,并且符合稅務(wù)機關(guān)退稅政策,可以向稅務(wù)機關(guān)申請退回多交的稅款
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