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我們公司清包工還能轉(zhuǎn)包給個人嗎?叫個人去稅務(wù)局代開發(fā)票回來給我們
宋生老師
??|
提問時間:10/12 10:44
#建筑#
你好嚴格來說是不可以的。但實際操作中稅務(wù)局不管這個。
?閱讀? 303
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建筑企業(yè)**人可以直接打墊付款到公司對公賬戶嗎
郭老師
??|
提問時間:10/12 10:37
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 310
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我們公司做光伏安裝的 我公司和下游光伏企業(yè)合作,我們提供材料給下游,我們給下游公司材料不用開票,等下游給客戶安裝好能使用后光伏公司再給我們打款。 整個流程是,我們接到單子,然后跟上游光伏公司申請材料,我們收到材料后交給下游光伏安裝企業(yè),等他們安裝完,上游光伏公司給我們打款,我們收到款后扣除給下游提供的材料費后再把安裝費打給下游光伏安裝公司。 現(xiàn)在我這邊收到了下游光伏安裝公司開具的發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:10/12 09:58
#建筑#
借工程施工安裝費貸,銀行存款 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 480
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假如乙公司接了甲公司一項工程,已有把工程專包給丙公司,丙公司的工程款是通過農(nóng)民工工資賬戶發(fā)出去的?,F(xiàn)在丙公司收入和工人工資要怎么做賬?會計分錄怎么做?農(nóng)民工賬戶的錢就是收入,工人的工資,丙公司每月都有發(fā)放。
郭老師
??|
提問時間:10/12 09:17
#建筑#
丙公司借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借工程施工工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款, 然借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,然后出一個委托書,委托對方發(fā)工資的證明。
?閱讀? 300
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老師您好,公司法定代表人不在自己公司上班領(lǐng)工資,在別的公司上班,買保險有關(guān)系嗎?
文文老師
??|
提問時間:10/12 09:01
#建筑#
在別的公司上班,買保險,沒有關(guān)系
?閱讀? 277
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請問固定資產(chǎn)房屋建筑物的殘值率是多少?公司購買的土地使用權(quán)殘值率和攤銷年限是多少?
宋生老師
??|
提問時間:10/12 08:44
#建筑#
你好,這個一般按照3~5%就可以了。 無形資產(chǎn)可以不用設(shè)置殘值。按20年攤銷。
?閱讀? 292
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的安全員考試費用直接計入職工教育經(jīng)費嗎
郭老師
??|
提問時間:10/11 20:35
#建筑#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 510
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工程施工科目之前有余額,現(xiàn)在怎樣平賬
郭老師
??|
提問時間:10/11 20:02
#建筑#
已經(jīng)完工了嗎?確認收入了沒有?
?閱讀? 326
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老師 ,我是建筑公司,小規(guī)模企業(yè),項目購買材料,但是沒開票怎么做賬,后期票開來了又怎么做賬呢?比如說現(xiàn)在項目購買預(yù)埋件材料費2056元怎么入賬?后期,開了這個普票2056元又怎么入賬呢?
郭老師
??|
提問時間:10/11 19:59
#建筑#
借工程施工材料貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 就是沒有發(fā)票的,沒有發(fā)票也正常做帳,只不過是抵扣不了所得稅 后期發(fā)票到了紅沖之前的在做發(fā)票的就可以
?閱讀? 304
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請問公司支付項目工人的考證費用,怎么做賬務(wù)處理呀
宋生老師
??|
提問時間:10/11 17:23
#建筑#
你好這個你可以計入管理費用,職工教育經(jīng)費。
?閱讀? 317
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建筑企業(yè)小規(guī)模,開具的修繕服務(wù)發(fā)票,開具的小工勞務(wù)費,開具的油漆發(fā)票,分別怎樣做賬?用哪些會計科目?
宋生老師
??|
提問時間:10/11 17:00
#建筑#
你好,你這個油漆的話就是賣貨了 ,主要收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入。修繕服務(wù),其他業(yè)務(wù)收入-油漆,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
?閱讀? 293
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老師請問工程款抵房怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:10/11 16:51
#建筑#
你好,你們是拿到了房子嗎?
?閱讀? 317
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去年開的施工發(fā)票,今年要求紅沖,當時成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,咋整
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/11 16:18
#建筑#
直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤,如果工程未完工,直接沖今年的成本
?閱讀? 322
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確認收入和實際收入存在什么差距
郭老師
??|
提問時間:10/11 16:15
#建筑#
你好,你們有提前開發(fā)票的嗎?就是沒有銷售出去,但是給他開了發(fā)票就提前做了收入。本來不應(yīng)該多收入的,也就是實際并沒有收入。
?閱讀? 473
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我們是建筑公司小規(guī)模企業(yè),老師你幫我看一下我們扣對方是不是這么多稅?
郭老師
??|
提問時間:10/11 16:12
#建筑#
這是**的吧。 他這個就比較齊全了。
?閱讀? 305
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老師,請問9月份的電費需要計提嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/11 16:11
#建筑#
您好,不用計提,按實際發(fā)生的來入賬就可以
?閱讀? 298
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老師好!項目工地員工食堂買菜無發(fā)票只有收據(jù)可以做賬不
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/11 15:47
#建筑#
您好,可以入賬,不能抵稅
?閱讀? 317
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老師,你好!咨詢下我們建筑公司今年到現(xiàn)在增值稅已經(jīng)繳納80萬了,但實際營業(yè)收入才1028萬,按照稅負率3%的話那不是增值稅多交了,多交的能否留到明年用
小鎖老師
??|
提問時間:10/11 15:45
#建筑#
您好,這個多余部分,可以形成留底下一年用的
?閱讀? 300
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老師,我司的房產(chǎn)出租,有不動產(chǎn)權(quán)證,證書上的面積寫著房屋建筑面積48平方米,那我要申報土地使用稅怎么計算?
郭老師
??|
提問時間:10/11 15:28
#建筑#
你好,土地使用面積是多少?
?閱讀? 307
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老師,我們是被**方,項目金額超過一億,付成本款,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費也不少。 我跟對方要,對方拒絕,沒有要轉(zhuǎn)行手續(xù)費的,還說管理費用包含。 我們老板當初和**方之間也沒有任何協(xié)議。都是朋友介紹的。 管理費用是我們純利潤,我可以要求對方承擔轉(zhuǎn)賬手續(xù)費嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:10/11 14:38
#建筑#
您好,這個的話,最后是可以要求對方承擔這個轉(zhuǎn)賬手續(xù)費的,這個允許
?閱讀? 301
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老師,我們是裝修公司包工包料的裝修,業(yè)務(wù)買的包料里的廚房小電器來報銷,怎么做賬寫分錄?
小菲老師
??|
提問時間:10/11 14:27
#建筑#
同學(xué),你好 廚房小電器是做什么用的?
?閱讀? 316
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老師,商貿(mào)企業(yè)由于發(fā)票沒有開過來,結(jié)轉(zhuǎn)成本成寫暫估成本嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/11 11:42
#建筑#
您好,是的,先暫估入賬
?閱讀? 313
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老師,預(yù)交的增值稅,到月底結(jié)轉(zhuǎn)到未交的增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/11 11:42
#建筑#
您好,要的,這個沖減未交增值稅
?閱讀? 314
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老師,我們是小規(guī)模企業(yè)建筑公司,聯(lián)營項目來我們賬上35萬工程款,我們給開了35萬工程服務(wù)費發(fā)票,我們需要對方提供多少成本票,(人工,材料,機械,各提供對少票)?
樸老師
??|
提問時間:10/11 11:33
#建筑#
人材機比例是30:60:5 是這樣
?閱讀? 330
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老師,您好。系統(tǒng)應(yīng)交稅費沒有入成本,但臺賬的記入成本了?到底是按那個方式?
樸老師
??|
提問時間:10/11 11:05
#建筑#
一般情況下,應(yīng)交稅費是否計入成本需要根據(jù)具體情況來確定,不能簡單地說按照系統(tǒng)方式還是臺賬方式。 一、應(yīng)交稅費通常不計入成本的情況 對于增值稅: 一般納稅人的增值稅通常是價外稅,實行抵扣制度,不計入成本。企業(yè)購進貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的增值稅(進項稅額),可以從銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)按規(guī)定收取的增值稅(銷項稅額)中抵扣。 小規(guī)模納稅人購進貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的增值稅直接計入相關(guān)成本費用。 對于消費稅、資源稅等: 如果是生產(chǎn)企業(yè)在銷售產(chǎn)品時繳納的消費稅等,一般不計入成本,而是通過 “稅金及附加” 科目核算。但如果是委托加工物資收回后用于直接銷售的,受托方代收代繳的消費稅應(yīng)計入委托加工物資成本。 二、應(yīng)交稅費可能計入成本的情況 關(guān)稅:進口貨物繳納的關(guān)稅通常計入進口貨物的成本。 車輛購置稅:購買車輛繳納的車輛購置稅應(yīng)計入車輛的成本。 如果系統(tǒng)和臺賬出現(xiàn)差異,需要進行以下處理: 檢查差異原因: 仔細核對每一筆業(yè)務(wù)的會計處理,確定是系統(tǒng)錯誤還是臺賬記錄錯誤??赡苁菚嬋藛T在錄入數(shù)據(jù)時出現(xiàn)失誤,或者對某些業(yè)務(wù)的處理理解不一致。 調(diào)整錯誤: 如果是系統(tǒng)錯誤,應(yīng)及時修正系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),確保與正確的會計處理一致。 如果是臺賬記錄錯誤,應(yīng)更正臺賬,使其與系統(tǒng)及會計賬簿保持一致。 規(guī)范會計處理: 明確應(yīng)交稅費在不同情況下的會計處理方法,確保所有會計人員都按照統(tǒng)一的標準進行處理,避免再次出現(xiàn)系統(tǒng)與臺賬不一致的情況。
?閱讀? 307
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公司近3年的年均營業(yè)收入怎么算
小鎖老師
??|
提問時間:10/11 11:05
#建筑#
...
?閱讀? 314
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8月份的時候還是小規(guī)模納稅人,有未交增值稅,因為是季度報稅繳納所以一直沒繳納做賬,到10月份已經(jīng)升成了小規(guī)模納稅人,這個賬該怎么處理?
小菲老師
??|
提問時間:10/11 10:40
#建筑#
同學(xué),你好 正常繳納就行了,這個賬沒有問題的
?閱讀? 315
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老師,這個怎么做?
郭老師
??|
提問時間:10/11 10:35
#建筑#
現(xiàn)在就可以做賬的,借工程施工貸、應(yīng)付賬款等。
?閱讀? 470
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**的勞務(wù)分包合同,我們是分包方,總包農(nóng)民工專項代發(fā)工資2萬,現(xiàn)要我們開2萬勞務(wù)費的專票,我應(yīng)該怎么做憑證呢?農(nóng)民工專項代發(fā)工資2萬,我們公司對公收不到錢
樸老師
??|
提問時間:10/11 10:25
#建筑#
在**的勞務(wù)分包合同情況下,處理總包代發(fā)農(nóng)民工工資及開具發(fā)票的賬務(wù)處理如下: 一、總包代發(fā)工資時 確認成本和負債(假設(shè)不考慮社保等其他因素): 借:工程施工 — 勞務(wù)成本 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 20000 由于總包代發(fā)工資,沖減應(yīng)付職工薪酬: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 20000 貸:應(yīng)收賬款 — 總包方(或其他應(yīng)收款 — 總包代發(fā)工資)20000 二、開具 2 萬勞務(wù)費專票時 確認收入和應(yīng)收賬款(假設(shè)增值稅率為 9%): 借:應(yīng)收賬款 — 總包方 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18348.62(20000÷1.09) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1651.38
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建筑行業(yè),分包給個人工程,沒有勞務(wù)發(fā)票,可以把這些人工工資申報個稅,直接計入工程施工-人工費嗎?還需要通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/11 10:08
#建筑#
是的,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目
?閱讀? 334
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