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我們公司清包工還能轉(zhuǎn)包給個(gè)人嗎?叫個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票回來(lái)給我們
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 10:44
#建筑#
你好嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的。但實(shí)際操作中稅務(wù)局不管這個(gè)。
?閱讀? 302
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建筑企業(yè)**人可以直接打墊付款到公司對(duì)公賬戶嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 10:37
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 310
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我們公司做光伏安裝的 我公司和下游光伏企業(yè)合作,我們提供材料給下游,我們給下游公司材料不用開票,等下游給客戶安裝好能使用后光伏公司再給我們打款。 整個(gè)流程是,我們接到單子,然后跟上游光伏公司申請(qǐng)材料,我們收到材料后交給下游光伏安裝企業(yè),等他們安裝完,上游光伏公司給我們打款,我們收到款后扣除給下游提供的材料費(fèi)后再把安裝費(fèi)打給下游光伏安裝公司。 現(xiàn)在我這邊收到了下游光伏安裝公司開具的發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 09:58
#建筑#
借工程施工安裝費(fèi)貸,銀行存款 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 480
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假如乙公司接了甲公司一項(xiàng)工程,已有把工程專包給丙公司,丙公司的工程款是通過(guò)農(nóng)民工工資賬戶發(fā)出去的?,F(xiàn)在丙公司收入和工人工資要怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?農(nóng)民工賬戶的錢就是收入,工人的工資,丙公司每月都有發(fā)放。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 09:17
#建筑#
丙公司借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借工程施工工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款, 然借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,然后出一個(gè)委托書,委托對(duì)方發(fā)工資的證明。
?閱讀? 300
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老師您好,公司法定代表人不在自己公司上班領(lǐng)工資,在別的公司上班,買保險(xiǎn)有關(guān)系嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 09:01
#建筑#
在別的公司上班,買保險(xiǎn),沒(méi)有關(guān)系
?閱讀? 277
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請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)房屋建筑物的殘值率是多少?公司購(gòu)買的土地使用權(quán)殘值率和攤銷年限是多少?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 08:44
#建筑#
你好,這個(gè)一般按照3~5%就可以了。 無(wú)形資產(chǎn)可以不用設(shè)置殘值。按20年攤銷。
?閱讀? 292
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的安全員考試費(fèi)用直接計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 20:35
#建筑#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 510
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工程施工科目之前有余額,現(xiàn)在怎樣平賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 20:02
#建筑#
已經(jīng)完工了嗎?確認(rèn)收入了沒(méi)有?
?閱讀? 325
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老師 ,我是建筑公司,小規(guī)模企業(yè),項(xiàng)目購(gòu)買材料,但是沒(méi)開票怎么做賬,后期票開來(lái)了又怎么做賬呢?比如說(shuō)現(xiàn)在項(xiàng)目購(gòu)買預(yù)埋件材料費(fèi)2056元怎么入賬?后期,開了這個(gè)普票2056元又怎么入賬呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 19:59
#建筑#
借工程施工材料貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工 就是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)有發(fā)票也正常做帳,只不過(guò)是抵扣不了所得稅 后期發(fā)票到了紅沖之前的在做發(fā)票的就可以
?閱讀? 304
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請(qǐng)問(wèn)公司支付項(xiàng)目工人的考證費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理呀
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 17:23
#建筑#
你好這個(gè)你可以計(jì)入管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)。
?閱讀? 317
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建筑企業(yè)小規(guī)模,開具的修繕?lè)?wù)發(fā)票,開具的小工勞務(wù)費(fèi),開具的油漆發(fā)票,分別怎樣做賬?用哪些會(huì)計(jì)科目?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 17:00
#建筑#
你好,你這個(gè)油漆的話就是賣貨了 ,主要收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。修繕?lè)?wù),其他業(yè)務(wù)收入-油漆,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
?閱讀? 292
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老師請(qǐng)問(wèn)工程款抵房怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 16:51
#建筑#
你好,你們是拿到了房子嗎?
?閱讀? 317
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去年開的施工發(fā)票,今年要求紅沖,當(dāng)時(shí)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,咋整
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 16:18
#建筑#
直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),如果工程未完工,直接沖今年的成本
?閱讀? 322
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確認(rèn)收入和實(shí)際收入存在什么差距
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 16:15
#建筑#
你好,你們有提前開發(fā)票的嗎?就是沒(méi)有銷售出去,但是給他開了發(fā)票就提前做了收入。本來(lái)不應(yīng)該多收入的,也就是實(shí)際并沒(méi)有收入。
?閱讀? 473
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我們是建筑公司小規(guī)模企業(yè),老師你幫我看一下我們扣對(duì)方是不是這么多稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 16:12
#建筑#
這是**的吧。 他這個(gè)就比較齊全了。
?閱讀? 304
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老師,請(qǐng)問(wèn)9月份的電費(fèi)需要計(jì)提嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 16:11
#建筑#
您好,不用計(jì)提,按實(shí)際發(fā)生的來(lái)入賬就可以
?閱讀? 298
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老師好!項(xiàng)目工地員工食堂買菜無(wú)發(fā)票只有收據(jù)可以做賬不
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 15:47
#建筑#
您好,可以入賬,不能抵稅
?閱讀? 317
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老師,你好!咨詢下我們建筑公司今年到現(xiàn)在增值稅已經(jīng)繳納80萬(wàn)了,但實(shí)際營(yíng)業(yè)收入才1028萬(wàn),按照稅負(fù)率3%的話那不是增值稅多交了,多交的能否留到明年用
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 15:45
#建筑#
您好,這個(gè)多余部分,可以形成留底下一年用的
?閱讀? 300
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老師,我司的房產(chǎn)出租,有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證,證書上的面積寫著房屋建筑面積48平方米,那我要申報(bào)土地使用稅怎么計(jì)算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 15:28
#建筑#
你好,土地使用面積是多少?
?閱讀? 306
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老師,我們是被**方,項(xiàng)目金額超過(guò)一億,付成本款,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)也不少。 我跟對(duì)方要,對(duì)方拒絕,沒(méi)有要轉(zhuǎn)行手續(xù)費(fèi)的,還說(shuō)管理費(fèi)用包含。 我們老板當(dāng)初和**方之間也沒(méi)有任何協(xié)議。都是朋友介紹的。 管理費(fèi)用是我們純利潤(rùn),我可以要求對(duì)方承擔(dān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 14:38
#建筑#
您好,這個(gè)的話,最后是可以要求對(duì)方承擔(dān)這個(gè)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)允許
?閱讀? 300
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老師,我們是裝修公司包工包料的裝修,業(yè)務(wù)買的包料里的廚房小電器來(lái)報(bào)銷,怎么做賬寫分錄?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 14:27
#建筑#
同學(xué),你好 廚房小電器是做什么用的?
?閱讀? 316
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老師,商貿(mào)企業(yè)由于發(fā)票沒(méi)有開過(guò)來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)成本成寫暫估成本嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 11:42
#建筑#
您好,是的,先暫估入賬
?閱讀? 313
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老師,預(yù)交的增值稅,到月底結(jié)轉(zhuǎn)到未交的增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 11:42
#建筑#
您好,要的,這個(gè)沖減未交增值稅
?閱讀? 314
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老師,我們是小規(guī)模企業(yè)建筑公司,聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目來(lái)我們賬上35萬(wàn)工程款,我們給開了35萬(wàn)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們需要對(duì)方提供多少成本票,(人工,材料,機(jī)械,各提供對(duì)少票)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 11:33
#建筑#
人材機(jī)比例是30:60:5 是這樣
?閱讀? 330
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老師,您好。系統(tǒng)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有入成本,但臺(tái)賬的記入成本了?到底是按那個(gè)方式?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 11:05
#建筑#
一般情況下,應(yīng)交稅費(fèi)是否計(jì)入成本需要根據(jù)具體情況來(lái)確定,不能簡(jiǎn)單地說(shuō)按照系統(tǒng)方式還是臺(tái)賬方式。 一、應(yīng)交稅費(fèi)通常不計(jì)入成本的情況 對(duì)于增值稅: 一般納稅人的增值稅通常是價(jià)外稅,實(shí)行抵扣制度,不計(jì)入成本。企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),可以從銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)按規(guī)定收取的增值稅(銷項(xiàng)稅額)中抵扣。 小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的增值稅直接計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用。 對(duì)于消費(fèi)稅、資源稅等: 如果是生產(chǎn)企業(yè)在銷售產(chǎn)品時(shí)繳納的消費(fèi)稅等,一般不計(jì)入成本,而是通過(guò) “稅金及附加” 科目核算。但如果是委托加工物資收回后用于直接銷售的,受托方代收代繳的消費(fèi)稅應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本。 二、應(yīng)交稅費(fèi)可能計(jì)入成本的情況 關(guān)稅:進(jìn)口貨物繳納的關(guān)稅通常計(jì)入進(jìn)口貨物的成本。 車輛購(gòu)置稅:購(gòu)買車輛繳納的車輛購(gòu)置稅應(yīng)計(jì)入車輛的成本。 如果系統(tǒng)和臺(tái)賬出現(xiàn)差異,需要進(jìn)行以下處理: 檢查差異原因: 仔細(xì)核對(duì)每一筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理,確定是系統(tǒng)錯(cuò)誤還是臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤。可能是會(huì)計(jì)人員在錄入數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)失誤,或者對(duì)某些業(yè)務(wù)的處理理解不一致。 調(diào)整錯(cuò)誤: 如果是系統(tǒng)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)修正系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),確保與正確的會(huì)計(jì)處理一致。 如果是臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤,應(yīng)更正臺(tái)賬,使其與系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬簿保持一致。 規(guī)范會(huì)計(jì)處理: 明確應(yīng)交稅費(fèi)在不同情況下的會(huì)計(jì)處理方法,確保所有會(huì)計(jì)人員都按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理,避免再次出現(xiàn)系統(tǒng)與臺(tái)賬不一致的情況。
?閱讀? 307
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公司近3年的年均營(yíng)業(yè)收入怎么算
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 11:05
#建筑#
...
?閱讀? 314
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8月份的時(shí)候還是小規(guī)模納稅人,有未交增值稅,因?yàn)槭羌径葓?bào)稅繳納所以一直沒(méi)繳納做賬,到10月份已經(jīng)升成了小規(guī)模納稅人,這個(gè)賬該怎么處理?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 10:40
#建筑#
同學(xué),你好 正常繳納就行了,這個(gè)賬沒(méi)有問(wèn)題的
?閱讀? 315
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老師,這個(gè)怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 10:35
#建筑#
現(xiàn)在就可以做賬的,借工程施工貸、應(yīng)付賬款等。
?閱讀? 469
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**的勞務(wù)分包合同,我們是分包方,總包農(nóng)民工專項(xiàng)代發(fā)工資2萬(wàn),現(xiàn)要我們開2萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)的專票,我應(yīng)該怎么做憑證呢?農(nóng)民工專項(xiàng)代發(fā)工資2萬(wàn),我們公司對(duì)公收不到錢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 10:25
#建筑#
在**的勞務(wù)分包合同情況下,處理總包代發(fā)農(nóng)民工工資及開具發(fā)票的賬務(wù)處理如下: 一、總包代發(fā)工資時(shí) 確認(rèn)成本和負(fù)債(假設(shè)不考慮社保等其他因素): 借:工程施工 — 勞務(wù)成本 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 20000 由于總包代發(fā)工資,沖減應(yīng)付職工薪酬: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 20000 貸:應(yīng)收賬款 — 總包方(或其他應(yīng)收款 — 總包代發(fā)工資)20000 二、開具 2 萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)專票時(shí) 確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款(假設(shè)增值稅率為 9%): 借:應(yīng)收賬款 — 總包方 20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18348.62(20000÷1.09) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1651.38
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建筑行業(yè),分包給個(gè)人工程,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,可以把這些人工工資申報(bào)個(gè)稅,直接計(jì)入工程施工-人工費(fèi)嗎?還需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 10:08
#建筑#
是的,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目
?閱讀? 334
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