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工會經(jīng)費計入什么科目,分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:45
#稅務#
你好,這個借管理費用,工會經(jīng)費,貸應付職工薪酬,工會經(jīng)費。 然后就支付。
?閱讀? 26
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老師,我留底稅額是227887.21元,但是科目余額表上余額是163785.99元哪里出問題了呢
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:44
#稅務#
你好,這個你得往前面去核對,老師是沒辦法通過這2個數(shù)據(jù)就能知道哪里出問題了。
?閱讀? 12
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老師您好,增值稅申報表期初未繳稅額多出了22.26元,實際上不欠這筆錢,但是報表上有這筆數(shù)據(jù),要不要和專管員報備了?
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:44
#稅務#
你好,這個不用報備的,你在30欄和他填寫一樣的就行
?閱讀? 15
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請問,公司采購物資,12月取得了送貨單,1月付款后取得發(fā)票??梢灾苯佑浫?月成本并做所得稅稅前扣除嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:42
#稅務#
按實際領用的當月進成本不是按發(fā)票
?閱讀? 68
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對外付匯,支付的服務費1500元,沒有相應的報關單之類的,應該以什么單據(jù)作為憑證
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:42
#稅務#
之色收據(jù)都應該有一張的哈,不然沒法做賬
?閱讀? 8
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員工出差旅行社開具了旅游服務發(fā)票,怎么做會計分錄
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:42
#稅務#
你好,借銷售費用,差旅費貸,銀行存款。
?閱讀? 14
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老師,支付3萬元的海鮮禮品費,發(fā)票開的餐費普票,需要繳納增值稅,代扣客戶個人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:42
#稅務#
如果開的餐飲費你就當業(yè)務招待費了
?閱讀? 16
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物流公司購買牽引大貨車和二手車 收到發(fā)票怎么做賬? 怎么抵扣增值稅?做什么憑證?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:42
#稅務#
你好這個你可以借,固定資產(chǎn)車輛應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。
?閱讀? 25
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一般納稅人 收到專票 做什么憑證?
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:41
#稅務#
借:管理費用等 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款/應付賬款
?閱讀? 11
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對外付匯(預付款),沒有取得相應的報關單,導致外匯賬戶異常,這種怎么解決
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:38
#稅務#
你好,這個你要去問銀行。看銀行的要求
?閱讀? 9
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老師,我們新成立小規(guī)模納稅人,已經(jīng)做完稅務登記,第四季度開了2張增值稅專用發(fā)票,也已經(jīng)回款,我在申報企業(yè)所得稅的時候,填了一個銀行存款,負債和所有這權益這邊數(shù)填在哪里?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 15:38
#稅務#
同學,你好 所有者權益,本年利潤里面 負債里面應交稅費填稅金
?閱讀? 11
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用盈余公積彌補虧損分錄是啥
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:37
#稅務#
借:盈余公積 貸:未分配利潤
?閱讀? 12
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老師好,從2024年5月份開始,員工工資是沒有按月支付的,同意借支一部份工資,除去借支于2024年12月份一次性支付,在自然人電子稅務局要怎樣人員采集及申報
樸老師
??|
提問時間:01/03 15:35
#稅務#
一、人員采集 正常采集員工信息 進入自然人電子稅務局扣繳端,在 “人員信息采集” 模塊,按照正常流程錄入員工的基本信息,如姓名、身份證號、入職日期等,確保信息準確無誤。這些信息是后續(xù)申報的基礎,即使工資發(fā)放方式有所變化,人員信息采集環(huán)節(jié)不受影響。 二、工資薪金申報 每月申報 雖然工資未按月實際支付,但仍需每月進行工資薪金的申報。在申報時,按照員工應得的工資薪金金額(包括已借支部分和未支付部分)進行申報。例如,員工 5 月份應得工資 5000 元,借支了 2000 元,那么在 5 月份申報時,申報工資薪金收入為 5000 元。 在 “綜合所得申報” 模塊,選擇 “工資薪金所得”,點擊 “填寫”,依次錄入員工的工資信息,包括收入額、免稅收入、減除費用、專項扣除、專項附加扣除等項目。這里的收入額就是員工應得的工資總額。 申報完成后,進行稅款計算,系統(tǒng)會根據(jù)申報的工資薪金等數(shù)據(jù)計算出應納稅額。如果有稅款,按照規(guī)定進行扣繳或繳納。 12 月份實際支付工資后的處理 到了 12 月份,員工工資一次性支付后,需要檢查之前每月申報的數(shù)據(jù)是否準確。如果之前申報無誤,那么 12 月份的申報就按照正常流程進行,將 12 月份員工實際應得工資(扣除之前借支等因素)進行申報。 如果在之前的申報過程中,由于某些原因導致申報數(shù)據(jù)有誤,需要進行更正申報。在 “申報更正” 模塊,選擇需要更正的月份,按照正確的數(shù)據(jù)進行修改和重新申報。 三、注意事項 數(shù)據(jù)準確性 確保每月申報的工資薪金數(shù)據(jù)準確,與員工實際應得工資相符,即使未實際支付,也要如實申報,以保證納稅申報的合規(guī)性。 留存資料 對于員工工資的借支情況、工資計算明細等相關資料要妥善留存,以備稅務機關檢查。這些資料可以作為申報數(shù)據(jù)真實性的證明,也有助于在后續(xù)可能出現(xiàn)的稅務問題中進行解釋和說明。
?閱讀? 9
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企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品,開具收購發(fā)票免稅10000元,那么計稅依據(jù)是不是,10000/1.09*0.09計算進項稅呢
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:34
#稅務#
你好,是的,就是這樣子的。
?閱讀? 12
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請問老師:稅局查到一張?zhí)撻_發(fā)票,但這張發(fā)票當時入的業(yè)務招待費,匯算清繳時候已經(jīng)調(diào)增了,現(xiàn)在還需要調(diào)整嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:33
#稅務#
依描述 ,不需要再調(diào)整了
?閱讀? 7
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ETC 扣款的通行費開的是普票過來可以抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/03 15:32
#稅務#
您好,可以的,這個可以抵扣的
?閱讀? 79
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個體戶前9個月是核定征收,后來稅務局改為定率征收,請問申報個人所得稅時填寫一年的收入總額還是這一個季度的收入總額?
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:32
#稅務#
你好,這里填寫的是一年的。
?閱讀? 24
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個體戶填報經(jīng)營所得時候,專項扣除的養(yǎng)老醫(yī)療是全額扣除嗎?還是只扣除個人部分?
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:30
#稅務#
單位部分全額扣除,個人部分需要填在附加扣除
?閱讀? 24
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老師您好,貿(mào)易公司,有內(nèi)銷和外銷,關于外銷商品進項稅抵扣的問題想再咨詢一下,“對于無法劃分用途的進項稅,要按比例計算不得抵扣部分。主管稅務機關還可以按年度數(shù)據(jù)清算”引號中是之前相關老師的回復,想再問一下,如果是按年度清算的話,會導致實際抵扣的進項和稅務系統(tǒng)中的進項金額不一致,這里要如何處理,謝謝您。
樸老師
??|
提問時間:01/03 15:29
#稅務#
日常申報:按規(guī)定比例算不得抵扣進項稅額并申報,賬務與稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致,轉出部分計入相關科目。 年度清算:根據(jù)清算結果調(diào)整,多抵或少抵做相應分錄,同時在稅務系統(tǒng)補充或更正申報,注意留存資料并與稅務機關溝通
?閱讀? 17
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請問老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)稅負率怎么計算?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:28
#稅務#
你好,這個你是純粹出口的話,稅負率是零。
?閱讀? 13
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老師,個體工商戶查賬征收,跨年的成本票可以用嗎,就是24年的發(fā)票,做到25年
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:28
#稅務#
可以,跨年的成本票可以用
?閱讀? 7
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利潤表里填寫利潤總額本年累計金額是填寫利潤表里的利潤總額還是凈利潤?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 15:28
#稅務#
同學,你好 填寫利潤總額
?閱讀? 29
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老師您好!咱們公司有個員工的個稅撒,去年2024年4月和5月有點個人的工資沒有報,個稅扣繳系統(tǒng)和賬上不對,這種情況怎么處理呀?
東老師
??|
提問時間:01/03 15:28
#稅務#
你好,那你就把之前的補報了才行
?閱讀? 14
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老師,公司租賃了7輛車,自有4輛車,駕駛員和押運員共計22個,給他們發(fā)工資的話,簽訂勞務合同,不買社保,申報工資按照工資薪金申報,這樣就會牽扯到個稅,就算有專項附加扣除,司機都是長年在外接觸不到財務,給他們指導他們也不會填,這種情況下,還是讓其中一個司機開立個體戶,公司把駕駛員和押運員工資打入個體戶,個體戶給這些人發(fā)放工資,然后個體戶給公司開勞務費發(fā)票,哪個方法好
樸老師
??|
提問時間:01/03 15:27
#稅務#
按工資薪金申報:合規(guī)性高,利于成本核算,但個稅申報難、社保有潛在風險;通過個體戶:簡化個稅、規(guī)避社保、便于成本核算,卻有稅務合規(guī)、成本增加、管理難度增大風險。
?閱讀? 26
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孟我們老板想要規(guī)避風險,他名下有個公司A(小規(guī)模),法人是老板的名字,然后他還有一家公司B(一般納稅人),B公司法人是他朋友的名字,實質也是這個老板的,現(xiàn)在他朋友不想當這個公司的法人了,老板想用他的A公司完全控股他的B公司,但是因為他朋友不當法人了,還需要變更法人,老板在考慮把B公司法人直接改成老板的名字還是換另一個法人?他想規(guī)避公司風險,以后B公司底下再弄一個公司C,老板想把B公司做成優(yōu)質公司,不想有連帶責任,就是以后A公司C公司破產(chǎn)啊或者有啥問題啊不涉及到他的B公司,怎樣做可以規(guī)避風險?
樸老師
??|
提問時間:01/03 15:26
#稅務#
法人變更: 若直接換成老板名字,A 和 B 關聯(lián)明顯,易相互牽連。換與老板關聯(lián)低、信譽好、能擔責的人做 B 法人,可一定程度隔離風險。 風險規(guī)避措施: 財務體系:A、B、C 建立獨立財務體系,B 有獨立財務人員、賬戶和制度,避免資金混同。 治理結構:B 設健全董事會和監(jiān)事會,有外部獨立董事,重大決策嚴格審議。 關聯(lián)交易:公司間關聯(lián)交易按公允價格進行,充分披露交易詳情。 風險隔離:簽風險隔離協(xié)議,明確責任范圍,建立風險預警機制。
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老師:公司12月有500萬實收資本,我在12月必須提印花稅嗎?能否等到1月實際繳納時再做賬呢?
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:25
#稅務#
那個必須要12月計提的,因為是24年的費用
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老師 憑證首頁是附科目匯總表還是科目余額表
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:25
#稅務#
任何一個都可以的
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求,目前現(xiàn)行的高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:23
#稅務#
企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率:國家重點扶持的高新技術企業(yè)可以享受減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠 。 虧損結轉年限延長:自2018年1月1日起,高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)的虧損結轉年限由5年延長至10年 。 技術轉讓所得稅收優(yōu)惠:一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅 。 固定資產(chǎn)加速折舊:高新技術企業(yè)可以對特定固定資產(chǎn)進行加速折舊,包括技術進步快的產(chǎn)品更新?lián)Q代固定資產(chǎn)以及常年處于強震動、高腐蝕狀態(tài)的固定資產(chǎn) 。 研發(fā)費用加計扣除:企業(yè)為開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,按照企業(yè)研究開發(fā)費用的75%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷
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老師請問一下,按季申報的小規(guī)模納稅人,季度開專票8萬,未超30萬,需要繳納附加稅嗎
家權老師
??|
提問時間:01/03 15:21
#稅務#
需要按專票部分增值稅計算附加
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一家公司可以開多個外匯賬戶嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:19
#稅務#
你好,可以的,可以多開幾個。
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