關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
租賃企業(yè)2024年拆除房屋重建,資產(chǎn)負(fù)債表上的債資比超過2:1,有什么影響嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:21
#稅務(wù)#
你好,依描述 ,沒有影響的
?閱讀? 2
?收藏? 0
我們制造業(yè)的,可以直接開勞務(wù)加工費(fèi)嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:21
#稅務(wù)#
你還,可以開具加工費(fèi)的發(fā)票13%
?閱讀? 7
?收藏? 0
事業(yè)單位無償調(diào)拔固定資產(chǎn)憑證怎么做?沒計(jì)提完拆舊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:20
#稅務(wù)#
你好,你們是撥出去的一方嗎?
?閱讀? 17
?收藏? 0
穩(wěn)崗補(bǔ)貼不用交稅的吧?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:19
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要交增值稅
?閱讀? 6
?收藏? 0
我們是小規(guī)模公司,2024年7月開了兩萬專票給一般納稅人,今天我們老板說讓作廢這張發(fā)票,然后紅沖。但是2024年這張專票我們已經(jīng)交過了增值稅稅錢,那現(xiàn)在,這個(gè)稅錢怎么退,
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 小規(guī)模公司作廢或紅沖已交稅的專票后,通常有以下兩種退還稅款的方式: 在電子稅務(wù)局申請退稅 登錄電子稅務(wù)局:使用企業(yè)的賬號和密碼登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局網(wǎng)站。 進(jìn)入退稅模塊:點(diǎn)擊 “我要辦稅”,選擇 “一般退(抵)稅管理”,再點(diǎn)擊 “誤收多繳退抵稅”。 填寫申請表:在 “退抵稅費(fèi)原因類型” 中選擇 “誤征稅(費(fèi))款退庫”,并填寫退稅理由,如 “發(fā)票作廢 / 紅沖,已繳納的增值稅需退還”。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致,需說明原因。 選擇退稅稅款:在 “退抵稅(費(fèi))明細(xì)” 中點(diǎn)擊查詢,核對并選擇勾選需要退稅的稅款,然后點(diǎn)擊確定,填寫本次退抵稅款金額。 上傳附報(bào)資料:通常需要上傳作廢或紅沖發(fā)票的相關(guān)證明材料,如發(fā)票復(fù)印件、紅字發(fā)票信息表、作廢發(fā)票聲明等,以證明發(fā)票已作廢或紅沖且稅款確實(shí)多繳。 提交申請:點(diǎn)擊下一步,再次核對誤收多繳抵稅申請表,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交,并根據(jù)需求選擇是否要以短信的方式通知退稅審核結(jié)果。
?閱讀? 2
?收藏? 0
老師,法人想通過國內(nèi)公司投資境外公司,通過境外公司和國內(nèi)公司進(jìn)行投資,用來避稅。這種行為是合法避稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:18
#稅務(wù)#
這種行為不一定是合法避稅。 合法情況包括利用稅收協(xié)定和優(yōu)惠政策(如在有優(yōu)惠政策地區(qū)合理投資)、基于合理商業(yè)目的和實(shí)質(zhì)經(jīng)營來降低稅負(fù)。 不合法情況主要有濫用稅收協(xié)定和優(yōu)惠政策(設(shè)立無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的空殼公司)、通過不合理的轉(zhuǎn)移定價(jià)減少納稅、違反受控外國企業(yè)規(guī)則(未按規(guī)定對低稅負(fù)地區(qū)企業(yè)利潤納稅)。
?閱讀? 87
?收藏? 0
修理設(shè)備,稅率多少,一般納稅人
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:18
#稅務(wù)#
那個(gè)的稅率就是13%的按勞務(wù)
?閱讀? 4
?收藏? 0
項(xiàng)目是否涉及土建怎么區(qū)分?合同條款里面怎么看?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:17
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)看合同約定要做一些什么事情。 看合同的內(nèi)容,施工的內(nèi)容。
?閱讀? 3
?收藏? 0
查帳征收的個(gè)體工商戶,2024年開了一張30000的發(fā)票,當(dāng)月作廢了,今年1月才紅沖的,報(bào)增稅稅的時(shí)候顯示有30000的銷售額,請問怎么申報(bào),去年只開了一張30000的發(fā)票
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:16
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)去年開了發(fā)票,你就按照發(fā)票申報(bào)。
?閱讀? 18
?收藏? 0
小規(guī)模,小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率是多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:16
#稅務(wù)#
小規(guī)模,小微企業(yè),企業(yè)所得稅5%
?閱讀? 2
?收藏? 0
分公司的企業(yè)所得稅是和總公司合并匯算,總公司算小微企業(yè),那么分公司的印花稅是否享受減半征收?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是享受的
?閱讀? 1
?收藏? 0
申報(bào)季度所得稅是,營業(yè)成本是指主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,還包含管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:12
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)成本是主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本, 不包含期間費(fèi)用
?閱讀? 3
?收藏? 0
老師,我公司購買貨物取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,普票,有貨有票有資金流,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣一個(gè)問題,對方公司賬面庫存商品余額為0,但有實(shí)貨,也就是說對方賬實(shí)不符。我想問,對方公司給我方開的票算是虛假的嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:10
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不算,可能是對方?jīng)]有及時(shí)采購入賬
?閱讀? 12
?收藏? 0
老師印花稅是收入和支出都要計(jì)提申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:10
#稅務(wù)#
是的,印花稅是收入和支出都要計(jì)提申報(bào),按購銷合同
?閱讀? 7
?收藏? 0
簽訂的房租合同需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:09
#稅務(wù)#
簽訂的房租合同需要交印花稅。
?閱讀? 6
?收藏? 0
穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼入什么科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:07
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)計(jì)入其他收益或者營業(yè)外收入。
?閱讀? 22
?收藏? 0
我們公司租個(gè)人的房子,然后我們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票,稅款是我們自己承擔(dān),我們做賬現(xiàn)在這個(gè)稅款要計(jì)入什么科目呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:07
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)檫@個(gè)稅金本身不是由你們承擔(dān),完稅憑證也不會開你們公司的抬頭,所以你們要做的話只能計(jì)入營業(yè)外支出。
?閱讀? 4
?收藏? 0
自有房產(chǎn)用于企業(yè)經(jīng)營,A方讓企業(yè)B方無償使用,自建房用于企業(yè)經(jīng)營,租賃用于企業(yè)經(jīng)營。這4個(gè)都需要繳納多少的稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:07
#稅務(wù)#
自有房產(chǎn)用于企業(yè)經(jīng)營 房產(chǎn)稅:按房產(chǎn)原值一次減除 10%至 30%后的余值計(jì)算繳納,稅率為 1.2%。具體減除幅度,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定。應(yīng)納房產(chǎn)稅 = 房產(chǎn)原值 ×(1-扣除比例)×1.2%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:如果房產(chǎn)位于城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)征稅范圍內(nèi),則需按實(shí)際占用土地面積和規(guī)定的稅額計(jì)算繳納。 印花稅:一般情況下,企業(yè)正常經(jīng)營使用自有房產(chǎn)通常不涉及特定的印花稅應(yīng)稅行為。但如果企業(yè)與其他方簽訂了與該房產(chǎn)相關(guān)的具有合同性質(zhì)的協(xié)議等,可能需要按規(guī)定繳納印花稅。 企業(yè)所得稅:房產(chǎn)折舊可以在企業(yè)所得稅前扣除,通常不單獨(dú)因房產(chǎn)用于經(jīng)營而產(chǎn)生額外的企業(yè)所得稅納稅義務(wù),但會影響企業(yè)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算。 A 方讓企業(yè) B 方無償使用 增值稅:若 A 方屬于單位或者個(gè)體工商戶,把房屋無償提供給 B 方用做生產(chǎn)經(jīng)營活動,應(yīng)當(dāng)視同銷售服務(wù)繳納增值稅;若 A 方屬于自然人,則不需要繳納。 房產(chǎn)稅:由 B 方依照房產(chǎn)余值代繳納房產(chǎn)稅,應(yīng)納房產(chǎn)稅 = 房產(chǎn)余值 ×1.2%。B 方代繳的房產(chǎn)稅在企業(yè)所得稅前通常不能扣除。 企業(yè)所得稅:A 方一般不需要繳納企業(yè)所得稅。對于 B 方而言,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為該無償使用行為不符合獨(dú)立交易原則,可能會對 B 方進(jìn)行納稅調(diào)整,但通常不直接產(chǎn)生企業(yè)所得稅納稅義務(wù)。 自建房用于企業(yè)經(jīng)營 增值稅:自建行為不屬于增值稅應(yīng)稅行為,不需要繳納增值稅。但若在后續(xù)經(jīng)營過程中有銷售等應(yīng)稅行為,則需按規(guī)定繳納。 房產(chǎn)稅:自建成次月起按房產(chǎn)余值計(jì)繳房產(chǎn)稅,稅率 1.2%。應(yīng)納房產(chǎn)稅 = 房產(chǎn)原值 ×(1-扣除比例)×1.2%。 土地增值稅:產(chǎn)權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移,不征收土地增值稅,在稅款清算時(shí)不列收入,不扣除相應(yīng)的成本和費(fèi)用。 契稅:房屋權(quán)屬未發(fā)生轉(zhuǎn)移,不征收契稅。 印花稅:不視同銷售且不用簽訂買賣合同,故不征收印花稅。 企業(yè)所得稅:可作為內(nèi)部處置資產(chǎn),不視同銷售確認(rèn)收入,不用交企業(yè)所得稅。 租賃用于企業(yè)經(jīng)營 增值稅:一般納稅人出租房產(chǎn),適用稅率為 9%;小規(guī)模納稅人出租房產(chǎn),征收率為 5%。如果月租金收入未超過 10 萬元或季度租金收入未超過 30 萬元,免征增值稅。 房產(chǎn)稅:按租金收入的 12% 在出租房產(chǎn)之次月起繳納房產(chǎn)稅。對私有房產(chǎn)主將房屋出租給個(gè)人居住,凡經(jīng)房管部門備案并執(zhí)行房管部門規(guī)定的租金標(biāo)準(zhǔn)的,可暫免繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。 印花稅:簽訂租賃合同時(shí),雙方按租賃合同所確定租賃金額的千分之一貼花,稅額不足 1 元的,按 1 元貼花。 城鎮(zhèn)土地使用稅:擁有房屋產(chǎn)權(quán)的個(gè)人,出租的房屋位于城鎮(zhèn)土地使用稅開征范圍內(nèi),應(yīng)按房屋土地面積計(jì)算繳納。 企業(yè)所得稅:對于出租方而言,租金收入需計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅;對于承租方而言,支付的租金可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)進(jìn)行扣除,但需符合稅法規(guī)定的條件。
?閱讀? 7
?收藏? 0
村級合作社的稅怎么算,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:07
#稅務(wù)#
你好這個(gè)要看具體的業(yè)務(wù),如果是種植農(nóng)產(chǎn)品,這種合作社是免稅的。
?閱讀? 2
?收藏? 0
老師,我10月結(jié)轉(zhuǎn)收入9.5萬,11月結(jié)轉(zhuǎn)8.5萬,12月結(jié)轉(zhuǎn)50萬,這種分錄怎么做呢,10.11月還用減免嗎,不減免的話改怎么做呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:06
#稅務(wù)#
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?
?閱讀? 8
?收藏? 0
員工是11月份入職的,1月至10月是自由職業(yè)者,那么該員工在個(gè)稅計(jì)算時(shí)可以扣除的減除費(fèi)用是10000元還是60000元?專項(xiàng)附加扣除是可以扣2個(gè)月的還是可以扣12月的?(個(gè)人手機(jī)個(gè)稅APP已經(jīng)填報(bào)了2024年的專項(xiàng)附加扣除)。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:05
#稅務(wù)#
一、減除費(fèi)用 減除費(fèi)用為 60000 元:根據(jù)個(gè)人所得稅法規(guī)定,減除費(fèi)用全年為 60000 元,是按照納稅年度來計(jì)算的,而不是按照員工在本單位的實(shí)際工作月份。雖然該員工 11 月入職,但在計(jì)算 2024 年度個(gè)人所得稅時(shí),減除費(fèi)用仍為 60000 元。 二、專項(xiàng)附加扣除 可以扣除 12 個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除:員工已經(jīng)在個(gè)人手機(jī)個(gè)稅 APP 填報(bào)了 2024 年的專項(xiàng)附加扣除,那么在計(jì)算 2024 年度個(gè)人所得稅時(shí),是按照全年 12 個(gè)月來計(jì)算專項(xiàng)附加扣除的。這是因?yàn)閷m?xiàng)附加扣除是根據(jù)納稅人在一個(gè)納稅年度內(nèi)的相關(guān)情況來確定的,與員工在某個(gè)單位的入職時(shí)間無關(guān)。
?閱讀? 6
?收藏? 0
老師一個(gè)月工資3萬,年終獎怎么申報(bào)劃算呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:04
#稅務(wù)#
你好,他有單獨(dú)發(fā)放年終獎嗎?
?閱讀? 6
?收藏? 0
小微企業(yè)不是企業(yè)所得稅減半嗎 怎么只按0.05征收的沒有減半呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:59
#稅務(wù)#
你好,沒有了。從去年開始就是5%。
?閱讀? 30
?收藏? 0
老師,合作社自己挖深井水外售給其他合作社,要交水資源稅嗎,怎么算呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:58
#稅務(wù)#
水資源法》中明確規(guī)定了對礦泉水原礦征收的稅率為1%—20%,或者是每立方米1—30元 稅率計(jì)算方式 從量計(jì)征:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售數(shù)量 × 適用的定額稅率。 從價(jià)計(jì)征:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額 × 適用的比例稅率
?閱讀? 4
?收藏? 0
年底本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:57
#稅務(wù)#
要,年底本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
?閱讀? 22
?收藏? 0
以前沒做賬,現(xiàn)在要更正,暫估的成本,今年匯算清繳前開票來就行么
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,匯算清繳前來發(fā)票就行
?閱讀? 7
?收藏? 0
老師,我這個(gè)季度申報(bào)增值稅,本季度開專票32214.61元,普票20792.09元,我沒有看明白申報(bào)表上的本期應(yīng)納稅額減征額297.05元是咋算的
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:53
#稅務(wù)#
32214.61×2%按照這個(gè)來計(jì)算。你截圖你的減免明細(xì)表看一下。
?閱讀? 11
?收藏? 0
工商地址變更需要需要繳納稅款嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:51
#稅務(wù)#
你好,只是地址變更的話是不用交稅的
?閱讀? 19
?收藏? 0
職工教育經(jīng)費(fèi)匯算清繳按什么比例抵扣企業(yè)所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:49
#稅務(wù)#
是按工資總額的8%的比例
?閱讀? 3
?收藏? 0
老師,現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳了,還是按照萬分之五減半征收印花稅吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:49
#稅務(wù)#
是的,就是那樣操作的
?閱讀? 5
?收藏? 0
上一頁
1
...
22
23
24
25
26
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問