問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模公司,2024年7月開(kāi)了兩萬(wàn)專票給一般納稅人,今天我們老板說(shuō)讓作廢這張發(fā)票,然后紅沖。但是2024年這張專票我們已經(jīng)交過(guò)了增值稅稅錢(qián),那現(xiàn)在,這個(gè)稅錢(qián)怎么退,

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 小規(guī)模公司作廢或紅沖已交稅的專票后,通常有以下兩種退還稅款的方式: 在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 登錄電子稅務(wù)局:使用企業(yè)的賬號(hào)和密碼登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局網(wǎng)站。 進(jìn)入退稅模塊:點(diǎn)擊 “我要辦稅”,選擇 “一般退(抵)稅管理”,再點(diǎn)擊 “誤收多繳退抵稅”。 填寫(xiě)申請(qǐng)表:在 “退抵稅費(fèi)原因類型” 中選擇 “誤征稅(費(fèi))款退庫(kù)”,并填寫(xiě)退稅理由,如 “發(fā)票作廢 / 紅沖,已繳納的增值稅需退還”。若退稅銀行賬號(hào)與原繳稅銀行賬號(hào)不一致,需說(shuō)明原因。 選擇退稅稅款:在 “退抵稅(費(fèi))明細(xì)” 中點(diǎn)擊查詢,核對(duì)并選擇勾選需要退稅的稅款,然后點(diǎn)擊確定,填寫(xiě)本次退抵稅款金額。 上傳附報(bào)資料:通常需要上傳作廢或紅沖發(fā)票的相關(guān)證明材料,如發(fā)票復(fù)印件、紅字發(fā)票信息表、作廢發(fā)票聲明等,以證明發(fā)票已作廢或紅沖且稅款確實(shí)多繳。 提交申請(qǐng):點(diǎn)擊下一步,再次核對(duì)誤收多繳抵稅申請(qǐng)表,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊提交,并根據(jù)需求選擇是否要以短信的方式通知退稅審核結(jié)果。
01/03 10:20
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