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過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
若麗老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:57
#稅務(wù)#
您好,按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算
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1.現(xiàn)在一般都是用電子專票和普票了嗎,紙質(zhì)票是不是沒有用了; 2.電子票一般是在稅務(wù)局開,還是百望云(是鏈接稅務(wù)局嗎); 3.紙質(zhì)發(fā)票需要領(lǐng)取和分配,但是電子專票和普票需要領(lǐng)取和分配嗎? 4.哪些還有稅盤,哪些沒有稅盤呢,如何區(qū)分,有什么區(qū)別呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:05
#稅務(wù)#
第一個(gè)是的,就不需要紙質(zhì)的了 第二個(gè)電子稅務(wù)局里面開也可以,開票盤里面也可以。
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老師,開電子專用發(fā)票信息中的電話號碼可以不填吧
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 21:14
#稅務(wù)#
您好,可以的,現(xiàn)在輸入公司名稱帶出稅號就可以了,
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年報(bào)公示里,社保那一塊該怎么填呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:10
#稅務(wù)#
工商年報(bào)的單位社保繳費(fèi)基數(shù)怎么填, 具體填寫方法如下: (1)參保各險(xiǎn)種人數(shù),應(yīng)為當(dāng)年12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表中各險(xiǎn)種人數(shù); (2)單位繳費(fèi)基數(shù),應(yīng)為當(dāng)年1-12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表中繳費(fèi)基數(shù)累計(jì)金額; (3)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,應(yīng)為單位申報(bào)繳納的當(dāng)年1-12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)金額合計(jì)(不包含補(bǔ)繳金額和滯納金金額); (4)單位累計(jì)欠費(fèi)金額,應(yīng)為單位已經(jīng)成功申報(bào)的應(yīng)繳未繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(只填本金不包含滯納金)。 1.參保險(xiǎn)種類型:指報(bào)告期末本單位參加險(xiǎn)種類型; 2.單位參保人數(shù):指報(bào)告期末參加社會(huì)保險(xiǎn)職工人數(shù)(不含離退休人數(shù)); 3.單位繳費(fèi)基數(shù):指報(bào)告期內(nèi)單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)總和; 4. 本期實(shí)際繳費(fèi)金額:指報(bào)告期內(nèi)單位實(shí)際繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)總和; 5.單位累計(jì)欠繳金額:指報(bào)告期末單位累計(jì)欠繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)金額(本
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2023年所得稅需要調(diào)增225萬,那需要交的所得稅225*25%嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:16
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 應(yīng)納稅所得額一共是多少嗎 不是小微的話就是按25%計(jì)算
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固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的方式必須是固定的?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:55
#稅務(wù)#
您好, 是的, 一經(jīng)選定,基本就不變
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老師這個(gè)麻煩老師說下謝謝老師
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:42
#稅務(wù)#
您好,請問是對這個(gè)老師的回答有什么疑問嗎》?
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老師,請問一下,偶爾客戶買幾件貨,轉(zhuǎn)給老板,老板代替回款這種方式有問題嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:51
#稅務(wù)#
偶爾的操作,是可以的
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老師/:coffee,我們準(zhǔn)備注銷一個(gè)不太用的公司,沒開票,不牽扯增值稅的問題,是不是也得需要把公司賬面上,掛的應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付調(diào)平???
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師好,小規(guī)模納稅人,開出一張專票,項(xiàng)目名稱是‘其他咨詢服務(wù)*特許權(quán)使用費(fèi)’,請問老師,會(huì)計(jì)科目是不是 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅。這個(gè)特許權(quán)使用費(fèi),涉及個(gè)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:30
#稅務(wù)#
不是經(jīng)常發(fā)生的,可以的,這個(gè)不是個(gè)人的,不涉及到個(gè)稅的。
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你好,如果開預(yù)付卡的話,后期怎么做賬
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 后期憑借小票來做帳
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自己的房子做酒店,房產(chǎn)稅和土地稅應(yīng)該怎么計(jì)算,比如1300平,原值500萬。從價(jià)怎么計(jì)算稅費(fèi)?如果不按自己的房子,租金一年40萬,從租怎么計(jì)算稅費(fèi)?哪一個(gè)方法更合適一些
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:39
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅的計(jì)算 對于自己的房子做酒店,房產(chǎn)稅的計(jì)算主要有兩種方式:從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征。 1.從價(jià)計(jì)征:計(jì)算公式:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)稅房產(chǎn)原值 × (1 - 扣除比例) × 年稅率1.2%在這個(gè)例子中,假設(shè)扣除比例為30%(這是一個(gè)常見的扣除比例,但具體數(shù)值可能因地區(qū)和政策而異),則:應(yīng)納稅額 = 500萬 × (1 - 30%) × 1.2% = 4.2萬這種方式適用于按照房產(chǎn)原值計(jì)稅的情況。 2.從租計(jì)征:計(jì)算公式:應(yīng)納稅額 = 租金收入 × 稅率對于個(gè)人出租住房,稅率是4%;但對于商業(yè)用途的房產(chǎn)(如酒店),通常使用12%的稅率。在這個(gè)例子中,如果租金一年為40萬,則:應(yīng)納稅額 = 40萬 × 12% = 4.8萬這種方式適用于按照房產(chǎn)租金收入計(jì)稅的情況。 土地稅的計(jì)算 土地使用稅的計(jì)算主要基于實(shí)際占用面積和單位稅額。具體稅額根據(jù)土地類型和所在區(qū)域的不同而有所差異。對于大城市,稅額可能從1.5元至30元不等;中等城市從1.2元至24元;小城市從0.9元至18元;而縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)則從0.6元至12元。由于土地類型和所在區(qū)域的具體信息未知,無法直接計(jì)算具體的土地使用稅。 哪個(gè)方法更合適 選擇從價(jià)計(jì)征還是從租計(jì)征主要取決于房產(chǎn)的具體用途和收益情況。 如果酒店的盈利能力較強(qiáng),租金收入較高,那么從租計(jì)征可能會(huì)導(dǎo)致較高的稅費(fèi)支出。 如果酒店的盈利能力相對較弱,或者預(yù)期租金收入較低,那么從價(jià)計(jì)征可能更為合適。 此外,還需要考慮稅收優(yōu)惠政策和當(dāng)?shù)氐木唧w稅收政策,以確定最佳的計(jì)稅方式。
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老師 請問勞務(wù)所得都是按照20%嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:31
#稅務(wù)#
您好,勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅稅率是20%-40%
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2023年企業(yè)所得稅小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人的所得稅率?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/29 15:47
#稅務(wù)#
只要符合小微企業(yè),企業(yè)所得稅實(shí)際稅率5%
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老師5月份沒有銷項(xiàng)但是有一張進(jìn)項(xiàng)345.13分錄應(yīng)該怎么寫啊
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:08
#稅務(wù)#
你好,你的意思是怎么結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
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老師,當(dāng)月開具是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是采購進(jìn)項(xiàng)是硬件,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)槲覀兒贤卿N售系統(tǒng)服務(wù),但需要硬件設(shè)備來支撐實(shí)現(xiàn),需要采購硬件,然后開票出去是服務(wù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:01
#稅務(wù)#
你好,你的意思是你銷售的這個(gè)是硬件,結(jié)果開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?如果是的話有風(fēng)險(xiǎn)。
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建筑資質(zhì)代辦企業(yè),很多人員費(fèi)公轉(zhuǎn)私,開不了發(fā)票
王小龍老師
??|
提問時(shí)間:09/19 00:24
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,建筑企業(yè)只能盡量做到合規(guī)吧,開不了票的,解決方法就倆條,讓領(lǐng)導(dǎo)找票,或者所得稅匯算清繳扣除
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老師,有一個(gè)公司的納稅識別號,在電子稅務(wù)局登陸輸入顯示錯(cuò)誤,但是我核查了沒有錯(cuò)誤,是什么原因?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:54
#稅務(wù)#
你好!有時(shí)候是大小寫的問題了。 要么就是沒有注冊。
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個(gè)人所得稅的計(jì)算方法怎么去算
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:08
#稅務(wù)#
工資個(gè)稅計(jì)算公式 就是本月應(yīng)交個(gè)稅=(累計(jì)工資收入-5000*月份數(shù)-累計(jì)扣除社保及專項(xiàng)扣除)*適用稅率-速算扣除-累計(jì)已交個(gè)稅
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第一年年報(bào) 0 申報(bào),狀態(tài)為籌建 第二年還是 0 申報(bào),狀態(tài)也填籌建嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是籌建期就填寫籌建期
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老師你好,我們開發(fā)票給客戶,客戶后面少打款過來,后面客戶又開發(fā)票補(bǔ)我們少打款的金額,這樣可以么,這個(gè)如何理解呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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我們公司給公立醫(yī)院開的專票,醫(yī)院說稅務(wù)局不讓他們收專票,還說我們再開專票給他們,我們這邊就會(huì)稅務(wù)預(yù)警,這是怎么回事?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:45
#稅務(wù)#
你好,可能是公立醫(yī)院它不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以沒必要要專票。
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老師 年報(bào)納稅總額怎么填寫 一年沒有實(shí)際繳納稅費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:49
#稅務(wù)#
沒有交稅就填0就行了哈
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老師,公司在什么情況下需要去稅局核定稅率
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:46
#稅務(wù)#
你好,只有在公司新成立的時(shí)候才需要去核定稅率。
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老師這個(gè)個(gè)體戶可以給對方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能
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老師,我想問一下,定額發(fā)票在哪里查真?zhèn)?/a>
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:02
#稅務(wù)#
你好,在所在地的電子稅務(wù)局
?閱讀? 13463
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企業(yè)只有4個(gè)人,沒有殘疾人就業(yè),殘疾人就業(yè)保障金要申報(bào)嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:00
#稅務(wù)#
您好,需要申報(bào)的呢,只是不需要付款
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老師,員工勞動(dòng)仲裁給了我們公司一個(gè)裁定書,裁定書上的強(qiáng)制執(zhí)行金額比實(shí)際打款金額少,法院回復(fù)說是算出來的利息,如果我以實(shí)際打款金額入賬還得需要法院出具什么呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:30
#稅務(wù)#
需要在裁定的書里邊寫明,不然就是違法
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老師,我們公司和地產(chǎn)公司,簽了一個(gè)合同,要給地產(chǎn)返傭金15%,法律上算不算違法
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:12
#稅務(wù)#
不算違法,相當(dāng)于返利或推廣服務(wù)
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老師,客戶發(fā)票沖紅,我怎么在稅局系統(tǒng)找不到負(fù)數(shù)發(fā)票
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:35
#稅務(wù)#
你好,你自己開的紅字發(fā)票你在系統(tǒng)找不到?
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