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老師5月份沒有銷項但是有一張進項345.13分錄應該怎么寫啊

84785040| 提問時間:06/05 10:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你的意思是怎么結(jié)算進項稅額,對嗎?
06/05 10:08
84785040
06/05 10:09
對這張進項已經(jīng)認證了
東老師
06/05 10:09
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84785040
06/05 10:12
然需要做到留抵稅額那邊去嗎
東老師
06/05 10:13
對,就直接這么做賬就可以了。
84785040
06/05 10:15
這樣做完稅額就在未交增值稅那邊了,我想把它做到留抵稅額那邊去,是不是應該借應交稅費 -增值稅留抵稅額貸應交增值稅 -未交增值稅啊
東老師
06/05 10:16
對,你要想轉(zhuǎn)的話就再做這一筆就行。
84785040
06/05 10:16
或者不做下次產(chǎn)生銷項稅也可以直接貸應交增值稅-未交增值稅
東老師
06/05 10:16
對,你這么做也可以的,兩種方式都可以。
84785040
06/05 10:18
好的老師明白了!
東老師
06/05 10:18
嗯,幫忙給個五星好評
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