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老師,我們這個月有一筆企業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)支出,后又退費(fèi)了,如何寫摘要呢?這是什么原因產(chǎn)生的呢?分錄就是正常的做,支出,借財務(wù)費(fèi)用,貸,銀行存款,那那收到寫什么科目呢?
Lucky老師
??|
提問時間:05/27 12:15
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,一般情況下銀行手續(xù)費(fèi)支出是不會退費(fèi)的,需要分清是手續(xù)費(fèi)支出退費(fèi)還是支出付款退費(fèi),如果是手續(xù)費(fèi)支出退費(fèi)了,只要沖回之前做的手續(xù)費(fèi)支出那筆憑證就可以了
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老師,我司買進(jìn)電梯,然后設(shè)備+安裝110萬,設(shè)備70萬,安裝40萬,后續(xù)我司把該設(shè)備賣給其他公司,設(shè)備賣成70萬,收取設(shè)備調(diào)試維保費(fèi)50萬,所有公司都是一般納稅人,這樣簽訂合同開票有問題嗎
桂龍老師
??|
提問時間:05/31 15:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,沒有問題
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老師大米稅率多少呀!文件發(fā)我看下嘛
郭老師
??|
提問時間:05/28 15:29
#稅務(wù)#
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條 增值稅稅率:(一)納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除本條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)規(guī)定外,稅率為17%。(二)納稅人銷售或者進(jìn)口下列貨物,稅率為13%:1.糧食、食用植物油;2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品;3.圖書、報紙、雜志;4.飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜;5.規(guī)定的其他貨物。(三)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,另有規(guī)定的除外。(四)納稅人提供加工、修理修配勞務(wù)(以下稱應(yīng)稅勞務(wù)),稅率為17%。財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的通知(財稅字[1995]52號):根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品增值稅稅率和若干項(xiàng)目征免增值稅的通知》[(94)財稅字第4號]的規(guī)定,從1994年5月1日起,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品增值稅稅率已由17%調(diào)整為13%。糧食糧食是指各種主食食科植物果實(shí)的總稱。本貨物的征稅范圍包括小麥、稻谷、玉米、高粱、谷子和其他雜糧(如:大麥、燕麥等),以及經(jīng)碾磨、脫殼等工藝加工后的糧食(如:面粉,米,玉米面、渣等)。
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老師好,員工出差的兩張高鐵票,票面金額545,有2張,分離以后價款1000,稅額90,我們應(yīng)該在增值稅附表2的哪里把這個信息寫上去呢?
東老師
??|
提問時間:05/31 18:10
#稅務(wù)#
對,這個就是你手動填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。
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請問合伙企業(yè)作為持股平臺,其中一個合伙人減持股份,怎么繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時間:06/03 13:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一、增值稅的適用性 根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》以及《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》等相關(guān)規(guī)定,金融商品轉(zhuǎn)讓,包括股票減持,應(yīng)繳納增值稅。因此,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時,需要按照金融商品轉(zhuǎn)讓的規(guī)定繳納增值稅。 二、增值稅的計(jì)算方式 1.確定買入價:對于減持的股份,需要確定其買入價。根據(jù)規(guī)定,買入價可以依據(jù)股票首次公開發(fā)行(IPO)的發(fā)行價、因重大資產(chǎn)重組股票停牌前一交易日的收盤價等來確定。 2.確定賣出價:賣出價通常按照證券市場的交易價或者買賣雙方的協(xié)議價確定。 3.計(jì)算銷售額:銷售額為賣出價扣除買入價后的余額。如果轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負(fù)差,可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷售額相抵,但年末時仍出現(xiàn)負(fù)差的,不得轉(zhuǎn)入下一個會計(jì)年度。 三、增值稅的稅率 根據(jù)規(guī)定,非居民企業(yè)減持股票的,減持股票所得應(yīng)按照10%的稅率計(jì)算增值稅。但請注意,這里的10%稅率是一個示例,實(shí)際稅率可能因政策調(diào)整而有所變化,具體以最新政策為準(zhǔn)。 四、繳納增值稅的注意事項(xiàng) 1.合伙企業(yè)作為持股平臺,在合伙人減持股份時,需要確保按照規(guī)定的計(jì)算方式計(jì)算銷售額和應(yīng)納稅額。 2.及時申報繳納增值稅,避免因未按規(guī)定申報繳納而產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。 3.關(guān)注稅務(wù)政策的變化,確保合規(guī)操作。 所以,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時,應(yīng)按照金融商品轉(zhuǎn)讓的規(guī)定繳納增值稅。在計(jì)算增值稅時,需要確定買入價和賣出價,并計(jì)算銷售額。同時,需要關(guān)注稅務(wù)政策的變化,確保合規(guī)操作。
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怎么看稅務(wù)局以前申報的數(shù)據(jù)?或者報表
文文老師
??|
提問時間:05/31 15:20
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納-在線申報-報表查詢
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老師好!那個月末計(jì)提稅金咋計(jì)提?怎么計(jì)算?
郭老師
??|
提問時間:05/30 08:19
#稅務(wù)#
你好,是一般納稅人嗎?
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客戶說發(fā)票這樣開具報關(guān)不了,要求重新改發(fā)票品名,請問有這種說法嗎
微微老師
??|
提問時間:05/28 11:03
#稅務(wù)#
您好,有這樣的說法的,出口的發(fā)票要求很嚴(yán)格的
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老師,我收入21萬,成本17萬,管理費(fèi)用1.3萬,,利潤是2.7萬,我填企業(yè)所得稅季報我怎么填
王曉曉老師
??|
提問時間:05/28 10:14
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)收入填21.營業(yè)成本填17.利潤總額填2.7萬就可以了
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老師有個咨詢服務(wù)費(fèi)付款了,借:應(yīng)收賬款-公司,貸:銀行存款!可是今天票還沒有到,我能不能再這樣暫估一下,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 15:48
#稅務(wù)#
您好,可以的呀,實(shí)際發(fā)生的成本沒有到發(fā)票本來就可以暫估的
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老公建筑工程有1萬材料票沒有備注工程名稱和地址可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 16:39
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能這樣的
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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù),2023年出口,但是2024年5月才申報退稅,為什么2023年要做無票收入呢?根據(jù)什么數(shù)據(jù)做無票收入呢?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 08:28
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),收入確認(rèn)的時點(diǎn)是控制權(quán)轉(zhuǎn)移給買方,23年已出口,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入??梢愿鶕?jù)報關(guān)單、發(fā)運(yùn)單、簽收單等為依據(jù)確認(rèn)收入。
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老師你好夫妻兩個人,以媳婦名義買的房子,她老公可以抵扣個稅稅款嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:11
#稅務(wù)#
你好,他兩個一塊兒還貸款的話才可以。
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什么是稅負(fù),怎么計(jì)算稅負(fù),增值稅發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:06/04 08:35
#稅務(wù)#
您好,稅負(fù)就是稅收負(fù)擔(dān),也就是實(shí)際繳納的稅金, 你把你企業(yè)實(shí)際交的稅金加起來就可以了。
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你好老師,請問公司合并補(bǔ)償款收到的錢入哪里呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:32
#稅務(wù)#
你好!這個看情況了,可以計(jì)入營業(yè)外收入。資本公積等
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請問公司停業(yè)了要去稅局辦理停業(yè)狀態(tài)嗎?,停業(yè)了個稅還要申報嗎?,無人員
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 16:20
#稅務(wù)#
您好,不用去稅局辦理停業(yè)狀態(tài),不用申報個稅
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老師您好,我公司是小規(guī)模公司,23年12月購入汽車,固定資產(chǎn)的原值包含什么價格,增值稅要計(jì)入原值嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 09:22
#稅務(wù)#
你好,增值稅要計(jì)入原值的
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老師,建筑公司本月開了13萬的3點(diǎn)的勞務(wù)票,公司有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是13點(diǎn)的材料票可以勾選嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 11:29
#稅務(wù)#
你好!這個3個點(diǎn)是不能抵扣了。
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我們能收這種發(fā)票嗎,對方給我們處理工程垃圾
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:51
#稅務(wù)#
可以的,可以收取的。
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開電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票屬于免稅免交增值稅么?
樸老師
??|
提問時間:06/04 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個是免稅的
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你好,這段話是什么意思呢
郭老師
??|
提問時間:05/31 08:41
#稅務(wù)#
你好,就是你們單位是核定扣除的,不是你勾選多少抵扣多少的。有一個核定扣除表。
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老師,未交增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么寫,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
呂小冬老師
??|
提問時間:05/31 18:08
#稅務(wù)#
你好,月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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固體資產(chǎn)清理前,能一性折舊嗎?以前是按月做折舊的,還沒到使用年限,現(xiàn)在公司要注銷
冉老師
??|
提問時間:06/01 17:12
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 如果是要注銷了,可以一次性折舊的
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經(jīng)營范圍里有“技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)” 要是給學(xué)校實(shí)驗(yàn)設(shè)備科研儀器檢測的話,能開什么發(fā)票?
CC橙老師
??|
提問時間:06/03 19:42
#稅務(wù)#
你好,1090606070000000000檢測器具及設(shè)備
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請問,餐飲公司采購沒發(fā)票,可以稅前列支嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 16:42
#稅務(wù)#
您好, 不可以的,要發(fā)票才行的
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你好,個稅,子女義務(wù)教育一個月扣除多少錢?扣除12個月是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 14:45
#稅務(wù)#
你好,你可以參考一下這個。
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跨區(qū)域工程工人個稅怎么申報?在工程所在地還是注冊地申報?
郭老師
??|
提問時間:06/04 17:04
#稅務(wù)#
你好,你問項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊一般是需要全員在項(xiàng)目所在地那邊申報。他那邊會給你一個賬號密碼,你登錄進(jìn)去采集信息,然后申報工資個稅就可以的。然后在你企業(yè)所在地這邊,這一部分就不要重復(fù)申報。
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老師你好,年收入不超過12萬的員工是不是不需要個人所得稅的匯算清繳
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 18:31
#稅務(wù)#
您好, 是的,是不需要匯算的
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老師,發(fā)明專利賣給別人要怎么開發(fā)票的?
鄒老師
??|
提問時間:05/31 11:05
#稅務(wù)#
你好,開具 專利內(nèi)容和相應(yīng)金額 的發(fā)票
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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù),報關(guān)單上邊有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的貨物,這種就視同內(nèi)銷,征增值稅,如果企業(yè)租房子,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那租房的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣視同內(nèi)銷的稅額么?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 22:43
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是可以的,能這樣
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