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老師,未交增值稅是銷項稅減去進(jìn)項稅,分錄怎么寫,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

84785023| 提問時間:05/31 18:08
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呂小冬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
05/31 18:09
84785023
05/31 18:12
意思是不用把銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)到未交增值稅里唄
84785023
05/31 18:13
那這樣進(jìn)項稅和銷項稅里一直有余額唄
84785023
05/31 18:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅
呂小冬老師
05/31 18:15
是的哦,是一直有余額,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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