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進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,之前做的是管理費用
東老師
??|
提問時間:06/04 10:27
#稅務(wù)#
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師,所得稅匯算是訴訟費包括律師服務(wù)費不
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:39
#稅務(wù)#
你好,是的,這個是包括的。
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老師您好!國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅怎么填?
小鎖老師
??|
提問時間:05/31 17:50
#稅務(wù)#
您好,你好,你是虧損的現(xiàn)在就沒有享受這個15%了,如果有所得額,那么就要填寫計算,不過這個是會自動算出來的,但是研發(fā)費可以加計扣除
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發(fā)票開出六個月了再去作廢,請問有啥影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 17:45
#稅務(wù)#
你好,這個沒有什么影響,很正常。
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老師有個咨詢服務(wù)費付款了,借:應(yīng)收賬款-公司,貸:銀行存款!可是今天票還沒有到,我能不能再這樣暫估一下,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 15:48
#稅務(wù)#
您好,可以的呀,實際發(fā)生的成本沒有到發(fā)票本來就可以暫估的
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怎么看稅務(wù)局以前申報的數(shù)據(jù)?或者報表
文文老師
??|
提問時間:05/31 15:20
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅費申報及繳納-在線申報-報表查詢
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老師大米稅率多少呀!文件發(fā)我看下嘛
郭老師
??|
提問時間:05/28 15:29
#稅務(wù)#
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條 增值稅稅率:(一)納稅人銷售或者進口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規(guī)定外,稅率為17%。(二)納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為13%:1.糧食、食用植物油;2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品;3.圖書、報紙、雜志;4.飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜;5.規(guī)定的其他貨物。(三)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,另有規(guī)定的除外。(四)納稅人提供加工、修理修配勞務(wù)(以下稱應(yīng)稅勞務(wù)),稅率為17%。財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的通知(財稅字[1995]52號):根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品增值稅稅率和若干項目征免增值稅的通知》[(94)財稅字第4號]的規(guī)定,從1994年5月1日起,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品增值稅稅率已由17%調(diào)整為13%。糧食糧食是指各種主食食科植物果實的總稱。本貨物的征稅范圍包括小麥、稻谷、玉米、高粱、谷子和其他雜糧(如:大麥、燕麥等),以及經(jīng)碾磨、脫殼等工藝加工后的糧食(如:面粉,米,玉米面、渣等)。
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老師,法人轉(zhuǎn)錢進公賬,備注是投資、理財、保險這樣的算不算實收資本
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/29 10:51
#稅務(wù)#
您好, 可以計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,也可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本里面
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請問老師,季度企業(yè)所得稅多少是可以免征的嗎?年度30萬以內(nèi)是免征?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 14:16
#稅務(wù)#
您好, 企業(yè)所得稅沒有免征的政策
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老師,請問所得稅匯算清繳中工資表中賬載金額包含個人負(fù)擔(dān)的社保部分嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:22
#稅務(wù)#
你好!是的,包括的了
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老公建筑工程有1萬材料票沒有備注工程名稱和地址可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 16:39
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能這樣的
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老師,注銷公司是不是先把其他賬戶注銷了,才能去稅務(wù)注銷公司
宋生老師
??|
提問時間:05/28 15:12
#稅務(wù)#
你好!你說的其他賬戶是什么賬戶
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老師,我司買進電梯,然后設(shè)備+安裝110萬,設(shè)備70萬,安裝40萬,后續(xù)我司把該設(shè)備賣給其他公司,設(shè)備賣成70萬,收取設(shè)備調(diào)試維保費50萬,所有公司都是一般納稅人,這樣簽訂合同開票有問題嗎
桂龍老師
??|
提問時間:05/31 15:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,沒有問題
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老師,我收入21萬,成本17萬,管理費用1.3萬,,利潤是2.7萬,我填企業(yè)所得稅季報我怎么填
王曉曉老師
??|
提問時間:05/28 10:14
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)收入填21.營業(yè)成本填17.利潤總額填2.7萬就可以了
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老師,我是飲食行業(yè)的,我現(xiàn)在接手了我朋友的店來做,我想變更法人,那么經(jīng)營許可證需要變更嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/04 15:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要變更的
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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時,能否扣除研發(fā)加計金額
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 13:59
#稅務(wù)#
您好, 可以的,能扣除研發(fā)加計金額的
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二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是什么樣的呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:15
#稅務(wù)#
您好,就是機動車發(fā)票
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老師好,員工出差的兩張高鐵票,票面金額545,有2張,分離以后價款1000,稅額90,我們應(yīng)該在增值稅附表2的哪里把這個信息寫上去呢?
東老師
??|
提問時間:05/31 18:10
#稅務(wù)#
對,這個就是你手動填寫進項稅額就可以。
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老師 從農(nóng)場收購的這種發(fā)票 怎么抵扣 開票開幾個點出去
郭老師
??|
提問時間:06/02 06:58
#稅務(wù)#
這個抵扣不了 他怎么沒有自產(chǎn)自銷的
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請問企業(yè)所得稅申報納稅調(diào)整的時候,銷售費用差發(fā)票的要減出來,怎么填表比如10的賬載金額,差5萬的發(fā)票
嬋老師
??|
提問時間:05/31 09:44
#稅務(wù)#
你可以做為暫估計提費用,在期間費用納稅調(diào)整那張表中做納稅調(diào)增
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ODI備案沒下來,出口的貨物能退稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/31 16:17
#稅務(wù)#
一、ODI備案與出口退稅的關(guān)系 ODI備案是中國企業(yè)向境外進行直接投資時,需要向相關(guān)政府部門進行的一種登記和報備程序。其目的是確保境外投資符合中國的法律法規(guī)和政策導(dǎo)向,并保護投資方的利益。 出口退稅則是指對于符合一定條件的出口貨物,中國政府按照一定比例退還其在國內(nèi)生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)已繳納的增值稅和消費稅。出口退稅政策旨在鼓勵出口,提高出口商品的國際競爭力。 雖然ODI備案和出口退稅是兩個不同的過程,但它們在某種程度上是相互關(guān)聯(lián)的。因為一些企業(yè)在進行境外投資時,可能會涉及到出口業(yè)務(wù),而出口業(yè)務(wù)又可能涉及到退稅問題。 二、ODI備案未下來時,出口的貨物能否退稅 1.原則上可以退稅:出口退稅主要是基于出口貨物的實際情況和符合退稅條件來決定的,與ODI備案是否下來沒有直接關(guān)聯(lián)。也就是說,只要出口的貨物符合退稅條件(如:是增值稅、消費稅征收范圍內(nèi)的貨物;是報關(guān)離境出口的貨物;在財務(wù)上作出口銷售處理的貨物;已收匯并經(jīng)核銷的貨物等),企業(yè)就可以申請退稅。 2.實際情況可能受限:然而,在實際操作中,如果企業(yè)的ODI備案未下來,可能會對其出口退稅產(chǎn)生一定的影響。例如,如果企業(yè)未能提供完整的境外投資信息和證明文件,可能會影響退稅審批部門對企業(yè)的評估和判斷。此外,如果企業(yè)存在其他違規(guī)行為或不符合退稅條件的情況,也可能導(dǎo)致退稅申請被拒絕。 三、總結(jié) 所以,ODI備案未下來時,企業(yè)出口的貨物在原則上是可以申請退稅的。但是,企業(yè)在申請退稅時需要確保出口的貨物符合退稅條件,并提供完整的申請材料和證明文件
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判斷是否小微企業(yè)是看上一年度利潤表全年累計余額 還是當(dāng)年利潤表截止當(dāng)月的累計余額呀?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 17:45
#稅務(wù)#
您好,是看上一年度的 小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數(shù)不超過300人,年應(yīng)納稅所得額(彌補虧損后)不超過300萬,資產(chǎn)不超過5000萬。 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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個體戶今年要交稅控技術(shù)維護費嗎?278元
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 14:26
#稅務(wù)#
你使用稅款盤開票就得交,不使用那個就不需要交
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請問老師,我公司是4s店,營業(yè)執(zhí)照上有二手車經(jīng)銷,收售了一臺二手車,由二手車交易市場開的發(fā)票,我公司可不可以按3%減按0.5%交的增值稅
郭老師
??|
提問時間:05/31 12:05
#稅務(wù)#
當(dāng)時落在你單位的名下了嗎?如果是的話不可以,你得是二手交易市場才行。
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老師:銀行貸款30萬 兩年等額本息 名義利率6% 實際利率怎么算
廖君老師
??|
提問時間:06/08 15:57
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,如果導(dǎo)入的報關(guān)單和發(fā)票的品名不一致,怎么撤銷
樸老師
??|
提問時間:06/04 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 電子稅局嗎
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職工教育經(jīng)費開的專票可以抵扣進項嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/24 12:02
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人,職工教育經(jīng)費開的專票,是可以抵扣進項的
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出差期間餐飲費算差旅費嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 14:37
#稅務(wù)#
是的,出差期間餐飲費算差旅費
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付保證金是掛其他應(yīng)收賬款對嘛
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 09:19
#稅務(wù)#
是的, 付保證金是掛其他應(yīng)收賬款
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老師 匯算清繳A105080表中固定資產(chǎn)原值減去累計折舊的值 是不是應(yīng)該剛好對上財報年報中資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)凈值那個數(shù)據(jù)?就是我圈出來的這兩個數(shù)值
廖君老師
??|
提問時間:05/31 20:54
#稅務(wù)#
您好,是的,是這個計算邏輯
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