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老師,我單位經(jīng)辦人忘記了10月醫(yī)保沒交,我同事10月27日住院了,單位在11月4日補(bǔ)交了10月和11月的醫(yī)保,11月11日出院可以正常報(bào)銷不
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/04 23:42
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
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事業(yè)單位融資租賃一批設(shè)備,每月的租賃款及利息有單位給撥來,請問這筆收到的這筆錢計(jì)入什么會計(jì)科目?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 16:03
#事業(yè)單位#
政府補(bǔ)助專用款還是啥
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事業(yè)單位調(diào)出在建工程如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/04 15:40
#事業(yè)單位#
借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸:在建工程
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事業(yè)單位融資租賃的固定資產(chǎn)當(dāng)月要入固定資產(chǎn)嗎?還是等融資租賃期滿才做固定資產(chǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 15:34
#事業(yè)單位#
當(dāng)月設(shè)備到了嗎 到了就可以做
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老師,20萬的樓頂防水工程走什么科目?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 13:26
#事業(yè)單位#
你好,是人家給你做還是你給人家做工程?
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老師,麻煩我想問一下,做樓頂防水工程20萬,走什么會計(jì)科目?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:11/04 13:11
#事業(yè)單位#
借在建工程20 貸銀行存款20 最后固定資產(chǎn)成本核算或者長期待攤費(fèi)用
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老師,麻煩問一下去年做過消防工程已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,今年相關(guān)部門來檢查還是不合格還得繼續(xù)改造。這種情況下今年再發(fā)生的費(fèi)用直接計(jì)維修費(fèi)還是做大型修繕處理?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 13:09
#事業(yè)單位#
你好 金額大嗎 超過原值50%的嗎
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老師您好,管理費(fèi)用 維修費(fèi)150元 ,怎么樣掛應(yīng)收賬款 內(nèi)賬憑證怎么樣做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 12:37
#事業(yè)單位#
你這個(gè)是支付出去的還是收取的?支付出去的是應(yīng)付或者是預(yù)付。
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老師你好,我是一般納稅人,我可以開具百分之三的專票吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:47
#事業(yè)單位#
有簡易計(jì)稅項(xiàng)目才可以開百分之三的專票
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老師 請問醫(yī)院薪酬總量核定 我需要對方提拱些什么資料 統(tǒng)計(jì)些什么數(shù)據(jù)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 10:05
#事業(yè)單位#
醫(yī)院年度運(yùn)行情況數(shù)據(jù):包括醫(yī)療服務(wù)收入、有效門診人次、出院人次、醫(yī)院考核結(jié)果等,這些數(shù)據(jù)將作為薪酬總量核定的依據(jù)。 人員變動情況:包括新進(jìn)人員、離職人員等信息,這些數(shù)據(jù)對于計(jì)算可列支的工資總額額度有直接影響。 醫(yī)療服務(wù)性收入:需要統(tǒng)計(jì)醫(yī)療服務(wù)性收入,這是影響工資總額核定的重要因素之一。 院長績效考核分?jǐn)?shù):院長的績效考核結(jié)果也會影響薪酬總量的核定。 盈余情況:特別是扣除具有限定用途的專項(xiàng)資金后的醫(yī)療盈余,這是預(yù)估可列支工資總額的重要依據(jù)。 工作量影響:包括醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的工作量,這是影響薪酬總量的一個(gè)因素。 均次費(fèi)用影響:即每次醫(yī)療服務(wù)的平均費(fèi)用,這也是影響薪酬總量的一個(gè)因素。 成本項(xiàng)目數(shù)量影響:包括醫(yī)院運(yùn)營中的各類成本項(xiàng)目及其數(shù)量。 定額成本變化影響:對于實(shí)施定額成本管控的醫(yī)院,需要分析定額成本的變化對薪酬總量的影響。 財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù):包括各部門應(yīng)發(fā)工資總額、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等在財(cái)務(wù)部門直接報(bào)銷并計(jì)入各部門的費(fèi)用;門診和住院醫(yī)療收入明細(xì)數(shù)據(jù)。
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全額事業(yè)單位對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維修,報(bào)價(jià)4282.88元,財(cái)政直接支付,分錄 財(cái)務(wù)會計(jì): 借 其他應(yīng)收款 4282.88 貸 財(cái)政撥款收入 4282.88 預(yù)算會計(jì) :借資金結(jié)存4282.88 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 4282.88 ,實(shí)際發(fā)生了費(fèi)用3180 差額1102.88我方開具非稅往來,對方匯款我方零余額賬戶 分錄 財(cái)務(wù): 借管理費(fèi)用3180 零余額賬戶1102.88 貸其他應(yīng)收款4282.88 預(yù)算:借 事業(yè)支出 4282.88 貸 資金結(jié)存 4282.88 零余額賬戶余額1102.88以后發(fā)生費(fèi)用再行申請,轉(zhuǎn)平,以上會計(jì)分錄處理是否合適?謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 09:13
#事業(yè)單位#
沒有收到 預(yù)算會計(jì) :借資金結(jié)存4282.88 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 4282.88 , 這個(gè)不做的
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事業(yè)單位人員去外地培訓(xùn)對方單位提供住宿伙食,這種是不是只報(bào)銷路費(fèi)就可以
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 08:59
#事業(yè)單位#
是的,對的,是這么做的。
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假如公益一類事業(yè)單位租金收入100萬,繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)是10萬,根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政的租金收入是100-10=90萬,上繳財(cái)政和繳納稅金的會計(jì)分錄如何做賬?1)收到租金時(shí),借:銀行存款100萬,貸:應(yīng)上繳財(cái)政款100萬;2)支付房產(chǎn)稅、印花稅等 借:管理活動費(fèi)用-稅金及附件10萬,貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)10萬;3)實(shí)際繳納稅金時(shí),借:其他應(yīng)交稅費(fèi)-10萬 貸:銀行存款10 ;4)剩余的凈值上繳財(cái)政時(shí) ,借:應(yīng)上繳財(cái)政款100萬,貸:管理活動費(fèi)用-稅金及附加10萬,銀行存款10萬; 相當(dāng)于把已計(jì)入管理活動費(fèi)用的并已繳納的稅金轉(zhuǎn)出,視同上繳財(cái)政了。
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/03 17:13
#事業(yè)單位#
以下是對上述會計(jì)分錄的分析: 1. 收到租金時(shí): 借:銀行存款 100 萬 貸:應(yīng)上繳財(cái)政款 100 萬 這個(gè)分錄正確反映了收到租金時(shí),確認(rèn)應(yīng)上繳財(cái)政的款項(xiàng)。 2. 支付房產(chǎn)稅、印花稅等: 借:管理活動費(fèi)用 - 稅金及附加 10 萬 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) 10 萬 此分錄合理地將應(yīng)繳納的稅金先計(jì)入管理活動費(fèi)用,并確認(rèn)了負(fù)債。 3. 實(shí)際繳納稅金時(shí): 借:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 10 萬 貸:銀行存款 10 萬 該分錄準(zhǔn)確記錄了實(shí)際繳納稅金的情況,沖減了負(fù)債。 4. 剩余的凈值上繳財(cái)政時(shí): 借:應(yīng)上繳財(cái)政款 100 萬 貸:管理活動費(fèi)用 - 稅金及附加 10 萬 銀行存款 90 萬 這里需要注意,上繳財(cái)政的是租金收入扣除稅金后的金額,即 90 萬,而不是 100 萬。同時(shí),將已計(jì)入管理活動費(fèi)用的稅金轉(zhuǎn)出視同上繳財(cái)政的處理是合理的。 整體來看,這些會計(jì)分錄基本符合公益一類事業(yè)單位租金收入的處理要求,但在最后一步上繳財(cái)政時(shí),金額應(yīng)調(diào)整為銀行存款支付 90 萬,以準(zhǔn)確反映實(shí)際應(yīng)上繳的金額。
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假如公益一類事業(yè)單位租金收入100萬,繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)是10萬,根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政的租金收入是100-10=90萬,上繳財(cái)政和繳納稅金的會計(jì)分錄如何做賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/03 16:57
#事業(yè)單位#
對于公益一類事業(yè)單位,租金收入上繳財(cái)政及繳納稅金的會計(jì)分錄如下: 一、收到租金收入時(shí): 借:銀行存款 1000000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 1000000 二、繳納稅金時(shí): 借:其他支出 100000 貸:銀行存款 100000 三、上繳財(cái)政租金收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 1000000 貸:銀行存款 900000(實(shí)際繳納金額,扣除已繳納的稅金) 其他支出 100000(已繳納的稅金部分也視同上繳財(cái)政的一部分轉(zhuǎn)出)
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老師您好,10月份工廠返利才發(fā)現(xiàn),9月份掛帳掛少了7000元,內(nèi)帳憑證怎么樣調(diào)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 15:19
#事業(yè)單位#
您好,把9月少計(jì)金額那個(gè)分錄紅沖,再做正確金額的分錄,就是本月有一負(fù)一正2個(gè)分錄,差額就是少的7000,這是最簡單的調(diào)整方法,沒有之一,不用計(jì)算
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老師您好,我們跟業(yè)務(wù)員的代墊費(fèi)用己結(jié)清,這個(gè)代墊費(fèi)用我們要在工廠提貨才能結(jié)這個(gè)代墊費(fèi)。內(nèi)帳憑證怎么樣掛帳?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 09:56
#事業(yè)單位#
您好,發(fā)生這個(gè)費(fèi)用時(shí) 借:銷售費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款
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老師就是我在小公司做外賬會計(jì),然后現(xiàn)在月初是不是要做上個(gè)月的賬?。縿倓偖厴I(yè)不知道流程??!我需要像老板要那些資料啊?
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/03 09:23
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,對的,月初要做上個(gè)月的賬 需要以下資料
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老師,你好,我想咨詢一下,工業(yè)企業(yè)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓中土地增值稅怎么算? 沒有上手原值的情況做了評估報(bào)告
陳璐老師
??|
提問時(shí)間:11/02 20:23
#事業(yè)單位#
你好,增值額 = 房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 - 評估價(jià)值 增值率 = 增值額 / 評估價(jià)值× 100% 應(yīng)納稅額 = 增值額 × 適用稅率 - 扣除項(xiàng)目金額 × 速算扣除率 實(shí)際案例分析:
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老師,你好,公戶的經(jīng)辦人是我,這會不會有啥風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)辦自我去的,法人沒來。
小愛老師
??|
提問時(shí)間:11/02 13:00
#事業(yè)單位#
您好,實(shí)際操作辦款的人是不是你,是的話你親自操作的有啥不合適的你自己清楚。如果實(shí)際不是你操作那以后有啥問題真有風(fēng)險(xiǎn)
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購買固定資產(chǎn),簽完合同后對方開全款發(fā)票,合同約定先付預(yù)付款,收到資產(chǎn)后付第二筆款,應(yīng)如何記賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/02 00:38
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)是什么時(shí)間到的
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飛機(jī)票發(fā)票+電子行程單可以報(bào)銷差旅費(fèi)?或者說可以作為員工報(bào)銷憑證?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/01 21:34
#事業(yè)單位#
飛機(jī)票發(fā)票加上電子行程單通??梢宰鳛閳?bào)銷差旅費(fèi)的憑證,因?yàn)檫@兩者可以證明行程的發(fā)生和費(fèi)用的支付。具體還需參照公司的報(bào)銷政策。
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老師您好,想問一下 我們欠A公司一共5000元貨款,但是A公司拿了我們2000元貨款,現(xiàn)在我們用2000元抵貨款,現(xiàn)金付3000元,內(nèi)帳憑證怎么樣做?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/01 18:39
#事業(yè)單位#
您好,借:應(yīng)付賬款 5000 貸:應(yīng)收賬款 2000 現(xiàn)金 3000
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某上市公司欲收購一家企業(yè),需對該企業(yè)的整體價(jià)值進(jìn)行評估,已知該企業(yè)在今后保持持續(xù)經(jīng)營,預(yù)計(jì)前5年的稅前凈收益分別為40萬元、45萬元、50萬元、53萬元和55萬元,從第6年開始企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期,預(yù)計(jì)每年的稅前凈收益保持在55萬元,折現(xiàn)率與資本化率均為10%,企業(yè)所得稅稅率為40%。請計(jì)算該企業(yè)的評估值是多少?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/01 17:30
#事業(yè)單位#
前5年企業(yè)稅前凈收益的現(xiàn)值=40/(1+10%)+45/(1+10%)^2+50/(1+10%)^3+53/(1+10%)^4+55/(1+10%)^5=181.47 穩(wěn)定期企業(yè)稅前凈收益的現(xiàn)值為:55/10%/(1+10%)^5=341.51 企業(yè)稅前凈收益現(xiàn)值合計(jì)=181.47+341.51=522.98萬元 該企業(yè)的評估值=522.98*(1-40%)=313.79(萬元)
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事業(yè)單位人員出去學(xué)習(xí)培訓(xùn),對方單位供吃供住,單位是不是不應(yīng)該給報(bào)銷差旅費(fèi)
立峰老師
??|
提問時(shí)間:11/01 16:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這個(gè)需要看單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)制度是怎么規(guī)定的,可以不報(bào)銷,也可以給予一定的金額補(bǔ)助。
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老師好,我是事業(yè)單位要從往來借備用金,想請教下借款和歸還款時(shí)的分錄如何做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/01 16:03
#事業(yè)單位#
您好,借款 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 還款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
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老師事業(yè)單位收到發(fā)票設(shè)計(jì)服務(wù)~磨砂紙和閑人免進(jìn)簾,和桌罩入什么經(jīng)濟(jì)科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/01 15:50
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)。
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我是村部經(jīng)濟(jì)合作社這個(gè)主體,我們付給村部企業(yè)90萬作為產(chǎn)業(yè)扶貧資金,這個(gè)錢后面要還,后來企業(yè)困難,用果子抵扣這個(gè)資金,我們村里收到這個(gè)果子后,分給當(dāng)?shù)卮迕窳?,這個(gè)我要怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/01 14:11
#事業(yè)單位#
你好,你當(dāng)時(shí)付款出去的時(shí)候是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后你這個(gè)果子是白送給村民的嗎?
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求怎么解答
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:41
#事業(yè)單位#
(1)購買短期國債作為短期投資: 借:短期投資 150000 貸:銀行存款 150000 (2)出售短期國債投資: 借:銀行存款 31000 貸:短期投資 30000 其他收入 1000 (3)購買長期國債作為長期投資: 借:長期投資 60000 貸:銀行存款 60000 (4)到期收回長期國債投資: 借:銀行存款 52000 貸:長期投資 50000 其他收入 2000 (5)以銀行存款投入企業(yè)取得長期股權(quán)投資: 借:長期投資 —— 股權(quán)投資 200000 貸:銀行存款 200000 (6)以公寓樓投資入股: 借:長期投資 —— 股權(quán)投資 200000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 80000 貸:固定資產(chǎn) 300000 銀行存款 50000 (7)以未入賬專利權(quán)投資入股并支付資產(chǎn)評估費(fèi): 借:長期投資 —— 股權(quán)投資 50000 貸:無形資產(chǎn) —— 專利權(quán) 50000 借:事業(yè)支出 1000 貸:銀行存款 1000 (8)題干中 “資位實(shí)現(xiàn)潤 50 微不價(jià)元轉(zhuǎn)” 表述不清,無法編制會計(jì)分錄。 (9)題干不完整,無法編制會計(jì)分錄。
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傳媒廣告公司,注冊資金有要求嗎?最低注冊多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:37
#事業(yè)單位#
至少注冊10萬你的業(yè)務(wù)才好做
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全額事業(yè)單位財(cái)政直接支付,員工借款交車輛保險(xiǎn),財(cái)務(wù)會計(jì) 借:其他應(yīng)收款5000 貸工:財(cái)政拔款收入 5000 預(yù)算會計(jì) 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財(cái)政拔款項(xiàng)目收入 5000 ,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來1000 ,財(cái)務(wù)會計(jì) 借 管理費(fèi)用 4000 貸 其他應(yīng)收款4000 預(yù)算會計(jì) 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 22:22
#事業(yè)單位#
員工借款交車輛保險(xiǎn),借款 5000 元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 4000 元,剩余 1000 元,相關(guān)的賬務(wù)處理如下: 1. 員工歸還差額款項(xiàng)時(shí): - 財(cái)務(wù)會計(jì)方面: - 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 - 貸:其他應(yīng)收款 1000 - 預(yù)算會計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,因?yàn)轭A(yù)算會計(jì)主要是對納入預(yù)算管理的資金收支進(jìn)行核算,員工歸還的這部分差額款項(xiàng)不涉及預(yù)算資金的變動,所以預(yù)算會計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 員工不歸還差額款項(xiàng),經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其他收入時(shí): - 財(cái)務(wù)會計(jì)方面: - 借:其他應(yīng)收款 1000 - 貸:其他收入 1000 - 預(yù)算會計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,理由同上,該事項(xiàng)不影響預(yù)算資金收支,預(yù)算會計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理。
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