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請(qǐng)問 這個(gè)企業(yè)所得稅,開完票后,如何申報(bào)的呀
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:04/07 14:00
#建筑#
你好,這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)的哈
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老師 你好 收到勞務(wù)公司開具的3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)分包專票 完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/05 09:24
#建筑#
你好,這是用到哪里的呢?你們什么企業(yè)?
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老師,建筑企業(yè)購買的電梯,入工程施工的什么明細(xì)科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/10 17:42
#建筑#
工程施工-直接費(fèi)用-材料費(fèi)用
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企業(yè)所得稅哪些事項(xiàng)需要調(diào)增哪些需要調(diào)減
王超老師
??|
提問時(shí)間:05/28 21:02
#建筑#
你好 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要納稅調(diào)增的有:1、企業(yè)實(shí)施了隱性補(bǔ)貼;2、企業(yè)發(fā)放費(fèi)用和報(bào)銷額度超過應(yīng)稅收入;3、企業(yè)提前抵扣了投資支出抵扣稅收超出當(dāng)年應(yīng)納稅收;4、企業(yè)實(shí)施的投資支出,應(yīng)稅收減免的部分超過投資支出的實(shí)際金額;5、企業(yè)提供的免稅服務(wù),超出可免除的范圍。需要納稅調(diào)減的有:1、企業(yè)實(shí)施的投資支出,應(yīng)稅收減免的部分未超過投資支出的實(shí)際金額;2、企業(yè)支付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),超出本年應(yīng)納稅收;3、企業(yè)實(shí)施的投資支出,可抵扣稅收超出當(dāng)年應(yīng)納稅收;4、企業(yè)發(fā)放費(fèi)用,費(fèi)用和報(bào)銷低于應(yīng)稅收入;5、企業(yè)實(shí)施的投資支出,投資支出的實(shí)際金額超出可抵扣稅收的范圍。
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老師您好,請(qǐng)教下,我們是建筑施工單位,工程結(jié)算時(shí)我們單位欠他貨款,供應(yīng)商他未開發(fā)票給我們,我們做了未開發(fā)票9%稅金扣除,然后再抵房子給他,這種情況下未開發(fā)票扣除稅金的金額計(jì)入哪個(gè)科目呢?如有相關(guān)分錄一并寫上更好了。先謝謝老師
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/23 09:46
#建筑#
在這種情況下,未開發(fā)票扣除稅金的金額可以先計(jì)入 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(供應(yīng)商名稱)” 科目。 以下是相關(guān)分錄: 確認(rèn)工程結(jié)算,欠供應(yīng)商貨款但未收到發(fā)票時(shí): 借:工程施工 —— 合同成本(材料等成本科目) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(供應(yīng)商名稱)(結(jié)算金額扣除未開票稅金后的金額) 同時(shí),記錄暫估的稅金: 借:工程施工 —— 合同成本(暫估稅金部分) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(稅金部分) 以房子抵賬時(shí): 借:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(供應(yīng)商名稱)(結(jié)算金額扣除未開票稅金后的金額 + 暫估稅金部分) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(房子的公允價(jià)值) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(房子公允價(jià)值對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)房子成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:開發(fā)產(chǎn)品(房子對(duì)應(yīng)的成本科目)
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老師好!我一個(gè)公司有2個(gè)帳戶,其中中行就是公司貸款開的帳戶,每月扣貸款利息,我現(xiàn)在帳是分開記的,包括未分配利潤都是分開的,就是一個(gè)公司各個(gè)銀行的所有帳都是分開的,稅務(wù)局財(cái)務(wù)申報(bào)是合并的,今年帳想合并一塊,怎么調(diào)
微微老師
??|
提問時(shí)間:04/07 19:15
#建筑#
您好,相同的賬目的數(shù)相加在一起即可。
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老師請(qǐng)問這個(gè)怎么開什么發(fā)票呢,維修補(bǔ)漏怎么開票呢?
孔老師
??|
提問時(shí)間:07/14 09:40
#建筑#
您好。如果您是對(duì)于房屋建筑物的補(bǔ)漏,建議還是開具“建筑服務(wù)”發(fā)票更合理,同時(shí)注意備注欄,要注明:項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地點(diǎn)(具體到縣市區(qū))。 如果您是對(duì)機(jī)器設(shè)備維修,開具大類為“勞務(wù)”的發(fā)票,同時(shí)注意開具維修清單。 希望能幫到您。
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建筑行業(yè),上月有收入,支付了勞務(wù)費(fèi),次月才收到勞務(wù)發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/24 15:17
#建筑#
上月確認(rèn)收入,暫估成本
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濟(jì)南市第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展系數(shù)是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/14 15:35
#建筑#
你好,這個(gè)你要問當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)局。學(xué)堂老師沒辦法知道的
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老師混凝土是3個(gè)點(diǎn)的稅率還是13個(gè)點(diǎn)的稅率
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/11 10:16
#建筑#
都是一般納稅人 如果是自產(chǎn)自銷的,可以簡易計(jì)稅3%,如果是外購再銷售出去的13%。
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老板有個(gè)公司是“投資公司”,主要是以自有資金從事投資活動(dòng),如果開票稅率是多少,開票內(nèi)容是什么,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
venus老師
??|
提問時(shí)間:07/14 09:15
#建筑#
你好; 這個(gè)是屬于6%稅率 ; 從事投資 是你們投資取得收益 ;這個(gè)也是按6%報(bào)增值稅的 開咨詢服務(wù)
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老師我家是小規(guī)模 2024年1月4日交增值稅:3554元 附加稅:213.24元,扣的是2023年第四季度開的發(fā)票, 老師那我怎么做賬呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/06 12:57
#建筑#
你好,當(dāng)時(shí)你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有余額吧?
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老師 我這邊有個(gè)建筑公司,是一般納稅人簡易征收,項(xiàng)目都是異地,每次開票出去的預(yù)交了稅,但是每個(gè)月做賬的時(shí)候都缺少成本,做出報(bào)表申報(bào)的時(shí)候就要繳納很多企業(yè)所得稅,老師像這種情況,我想咨詢一下要怎么處理比較合適
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/28 17:20
#建筑#
出于財(cái)務(wù)保護(hù)的角度,催促對(duì)方及時(shí)開票入成本。
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建筑行業(yè)所說的外賬內(nèi)賬具體是指什么呢 兩者做賬時(shí)有什么區(qū)別呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/05 10:20
#建筑#
你好,外賬是給稅務(wù)局看的,根據(jù)準(zhǔn)則的要求做的 內(nèi)帳是自己老板看的,可以做流水賬,也可以做憑證出報(bào)表。
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工程施工科目的二級(jí)科目有那些
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/22 16:13
#建筑#
直接材料、直接人工、間接費(fèi)用、合同成本等。
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老師你好!11月份開的專票,現(xiàn)在報(bào)10月份的稅,能抵扣嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:11/04 17:00
#建筑#
你好; 不能的 ; 你11月的發(fā)票日期不能拿來抵扣10月銷項(xiàng)稅的
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公司戶轉(zhuǎn)私人賬戶有限額嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/01 17:33
#建筑#
每次轉(zhuǎn)賬金額在5萬以內(nèi)。
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建筑勞務(wù)公司簡易計(jì)稅按3%開票需要備案嗎?
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:03/16 01:16
#建筑#
你好,提供建筑服務(wù)的一般納稅人按規(guī)定適用或選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,不再實(shí)行備案制。以下證明材料無需向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送,改為自行留存?zhèn)洳椋?(一)為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),留存《建筑工程施工許可證》或建筑工程承包合同; (二)為甲供工程提供的建筑服務(wù)、以清包工方式提供的建筑服務(wù),留存建筑工程承包合同。 第十四條 關(guān)于本公告的執(zhí)行時(shí)間 本公告第一條、第二條自公告發(fā)布之日起施行,本公告第五條至第十二條自2019年10月1日起施行。 因此,自2019年10月1日起,適用簡易計(jì)稅的建筑服務(wù)不需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)備案了,相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?/a>
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在進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)金額大,不需要繳納增值稅的情況下,還需要扣除稅負(fù)2%嗎 (外行提問)那么稅負(fù)金額該怎么計(jì)算?
波德老師
??|
提問時(shí)間:09/19 20:09
#建筑#
你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅,不需要繳納增值稅的情況下,就沒有稅負(fù)一說了
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通訊科技公司,營業(yè)執(zhí)照范圍包括通訊施工,包工包料的工程,是不是給甲方開工程款施工費(fèi)之類的就行,然后材料的進(jìn)項(xiàng)也都可以正常使用,并不是營業(yè)執(zhí)照也得有材料銷售才能用材料之類的進(jìn)項(xiàng)。是這樣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:54
#建筑#
你好!是的,這樣就可以了 偶爾可以,但是經(jīng)常發(fā)生,就建議你去增加營業(yè)范圍
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對(duì)包工頭私戶轉(zhuǎn)賬一定要備注嗎?如果備注勞務(wù)費(fèi)是不是就按勞務(wù)報(bào)酬交稅的呀?銀行備注影響大不大?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:49
#建筑#
你好,可以沒有備注的,你知道是什么業(yè)務(wù)可以的。
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住建部:建市[2016]226號(hào)文件 為進(jìn)一步推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,經(jīng)研究,決定簡化《建筑業(yè)企業(yè) 資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市[2014]159號(hào))中部分指標(biāo)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、除各類別最低等級(jí)資質(zhì)外,取消關(guān)于注冊(cè)建造師、中級(jí)以上職稱人員、持有崗位 證書的現(xiàn)場管理人員、技術(shù)工人的指標(biāo)考核。 根據(jù)以上規(guī)定,現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)和年檢是不是不需要中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱證書了?
青老師
??|
提問時(shí)間:11/04 16:41
#建筑#
你好; 是的; 這個(gè)是取消了。
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耕地占用稅。 1、修一條高速公路,高速公路的附屬工程里面有沿路的電線桿需要修筑,可能會(huì)影響到附近的農(nóng)田。如果只是經(jīng)過這片農(nóng)田,在農(nóng)田中插了幾根桿件,除了插桿件的部分,其它部分還是可以繼續(xù)種植。這個(gè)需要繳納耕地占用稅嗎? 2、如果需要繳納耕地占用稅的話是不是建設(shè)單位來繳納,不是施工單位。 3、建設(shè)單位讓施工單位代付給農(nóng)民個(gè)人的耕地賠償款,施工單位是否需要給建設(shè)單位開具增值稅發(fā)票。如果這部分款項(xiàng)包含在工程款增項(xiàng)中,開具了工程款發(fā)票給建設(shè)單位。施工單位是否可以根據(jù)合同和給農(nóng)民的付款憑證做稅前扣除? 4、如果可以做稅前扣除,那因?yàn)槭?*的項(xiàng)目,支付的時(shí)候是包工頭直接支付了,我們?cè)僦Ц督o包工頭能不能根據(jù)合同和我們付給包工頭的付款憑證做企業(yè)所得稅的稅前扣除?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/20 19:46
#建筑#
1. 這種情況一般需要繳納耕地占用稅。雖然只有部分農(nóng)田被電線桿占用,且其他部分仍可種植,但只要對(duì)耕地的使用產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響,改變了耕地的原有性質(zhì),就符合耕地占用稅的征收范圍。 2. 耕地占用稅通常由建設(shè)單位繳納。施工單位不是耕地占用稅的納稅義務(wù)人。 - 3. 施工單位不需要就建設(shè)單位讓其代付給農(nóng)民個(gè)人的耕地賠償款開具增值稅發(fā)票。因?yàn)檫@并非增值稅應(yīng)稅行為,耕地賠償款不屬于銷售貨物、提供勞務(wù)或服務(wù)等需要繳納增值稅的行為。 - 如果這部分款項(xiàng)包含在工程款增項(xiàng)中,開具了工程款發(fā)票給建設(shè)單位,施工單位可以根據(jù)合同和給農(nóng)民的付款憑證做稅前扣除,但需確保該賠償款的真實(shí)性、合理性以及與工程建設(shè)的關(guān)聯(lián)性。 4. 如果是**項(xiàng)目,包工頭直接支付給農(nóng)民,施工單位再支付給包工頭,這種情況下不能僅根據(jù)合同和付給包工頭的付款憑證做企業(yè)所得稅的稅前扣除。因?yàn)?*行為本身存在法律風(fēng)險(xiǎn),且這種支付方式難以保證款項(xiàng)的真實(shí)用途和流向,容易引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),企業(yè)所得稅稅前扣除需要符合合法、真實(shí)、相關(guān)等原則,這種間接支付且涉及**的情況通常難以滿足扣除要求。
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建筑安裝工程,開出的是13%的發(fā)票給甲方,要不要預(yù)繳增值稅?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/07 16:59
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)一般開具9%
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老師,員工一個(gè)月的工資21000元,個(gè)稅怎么算?有個(gè)稅的計(jì)算表嗎?
小惑老師
??|
提問時(shí)間:08/18 15:18
#建筑#
1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920 上面是計(jì)算表 21000-社保及住房公積金-5000=余額找上面稅率計(jì)算
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我們是建筑公司,付給個(gè)人包工頭的勞務(wù)費(fèi)60萬,他不能提供發(fā)票,可以去稅務(wù)局代開嗎?代開稅率多少???
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:10
#建筑#
可以的,建筑服務(wù),建筑勞務(wù) 增值稅1%,附加稅6% 個(gè)人所得稅,最好問下你當(dāng)?shù)厝ツ暧幸粋€(gè)政策,下半年出來的,10萬以內(nèi)可以免的
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老師,暫估成本是按含稅價(jià)暫估還是按不含稅價(jià)暫估
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/06 11:16
#建筑#
您好,暫估是按不含稅價(jià)暫估
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建筑企業(yè)外經(jīng)證怎么辦理,怎么預(yù)繳外地稅款
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:07/31 09:44
#建筑#
建筑企業(yè)在跨省、自治區(qū)、直轄市或者在本省內(nèi)跨地區(qū)從事建筑服務(wù)時(shí),需要辦理《外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明》(簡稱“外經(jīng)證”),并按照規(guī)定預(yù)繳外地稅款。以下是一般辦理外經(jīng)證和預(yù)繳外地稅款的步驟: 1.了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定:不同地區(qū)可能有不同的辦理流程和要求,首先需要了解所在地和經(jīng)營地的稅務(wù)規(guī)定。 2.準(zhǔn)備相關(guān)材料:通常需要準(zhǔn)備的材料包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明、合同協(xié)議書等。 3.在電子 稅局里有一個(gè)“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)”,在那里填寫申請(qǐng)表格:填寫《外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明申請(qǐng)表》,并加蓋企業(yè)公章。 4.提交申請(qǐng):將填寫好的申請(qǐng)表和相關(guān)材料提交給企業(yè)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 5.等待審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)提交的材料進(jìn)行審核,審核通過后會(huì)發(fā)放外經(jīng)證。 預(yù)繳稅款:根據(jù)經(jīng)營地的稅法規(guī)定和合同約定,計(jì)算應(yīng)預(yù)繳的稅款金額,并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行預(yù)繳。也是在跨區(qū)域事項(xiàng)模塊里找“預(yù)交稅款”這個(gè)模塊,點(diǎn)進(jìn)去后把開票金額填上,適用稅率選好,會(huì)自動(dòng)計(jì)算需預(yù)交的稅款。
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建筑行業(yè)小規(guī)模,年底資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款余額有100多萬,應(yīng)該怎么做分錄才可以平?請(qǐng)曲老師解答
穆易老師
??|
提問時(shí)間:01/21 12:41
#建筑#
您好!同學(xué),如果其他應(yīng)付款的的明細(xì)公司和其他應(yīng)收款的明細(xì)公司相同,且其款項(xiàng)性質(zhì)一致,則可以互沖,實(shí)現(xiàn)抵平的目的。如果只是想讓其他應(yīng)付款的金額不要這么多,那么可以考慮其是否充分考慮了減值,是否需要計(jì)提減值,同時(shí)針對(duì)長期掛賬的其他應(yīng)付款,考慮是否將來支付,如果不支付,可以將其轉(zhuǎn)為損益,確認(rèn)相關(guān)的營業(yè)外收入,這樣也可以達(dá)到相應(yīng)的目的。
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老師:建筑工地工人受傷,雙方協(xié)商后,加上前期醫(yī)療費(fèi)用總的賠償了100多萬,這些費(fèi)用 能進(jìn)成本嗎,需要哪些證據(jù)資料呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/15 09:30
#建筑#
你好 不能阿,你這個(gè)如果不是醫(yī)保的,那么要作為管理費(fèi)用---福利費(fèi)或者是營業(yè)外支出的
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