問題已解決

老師好!我一個公司有2個帳戶,其中中行就是公司貸款開的帳戶,每月扣貸款利息,我現(xiàn)在帳是分開記的,包括未分配利潤都是分開的,就是一個公司各個銀行的所有帳都是分開的,稅務(wù)局財(cái)務(wù)申報(bào)是合并的,今年帳想合并一塊,怎么調(diào)

84785022| 提問時間:04/07 19:15
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,相同的賬目的數(shù)相加在一起即可。
04/07 19:17
84785022
04/07 19:19
還用做憑證調(diào)嗎?帳今年直接調(diào)了記一塊就行對嗎?那中行帳戶未分配利潤余額不平呀,始終帶著嗎
微微老師
04/07 19:20
你好,余額不平指的是?
84785022
04/07 19:22
老師!現(xiàn)在是建行賬套未分配利潤借方10萬,中行帳套未分配利潤借方20萬,我想把中行帳套調(diào)平,以后中行帳套不記了,怎么調(diào)?
微微老師
04/07 19:23
您好,你中行的不入賬了,就把中行的轉(zhuǎn)到建行的賬套就好啦,相同科目相加,沒有的科目就增加即可
84785022
04/07 19:36
我今年就把中行23年余額都加到建行帳套上去就行,也不用做憑證對嗎?也就是說中行帳套就截止23年底,余額也是截止23年底的,24年建行帳套期初數(shù)就含著中行23年余額對嗎
微微老師
04/07 19:37
?您好,不做分錄,怎么加得上去呢?除非另立新的賬套,合并兩個賬套。
84785022
04/07 19:40
怎么做分錄調(diào)?麻煩老師說下,中行帳套銀行存款,未分配利潤,短期借款,其他應(yīng)收款都有余額
微微老師
04/07 19:43
你好,資產(chǎn)總額=負(fù)債+所有者權(quán)益 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表左邊=右邊的邏輯,編寫分錄。
84785022
04/07 19:46
麻煩老師給說下,不會做分錄
微微老師
04/07 22:48
比如,借:銀行存款等資產(chǎn)類科目 貸:未分配利潤,短期借款等
84785022
04/08 05:57
老師早上好!不明白你說的。我能直接23年12月份結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤憑證分著記的,帳上總帳我直接合并一塊,今年就直接記一起了,不分了
微微老師
04/08 09:18
您好,這樣也可以,達(dá)到目的就行
84785022
04/08 09:19
查賬不會罰款吧
微微老師
04/08 09:19
您好,這個不會的呢。
84785022
04/08 09:23
好的,謝謝老師了。另外我從建行往中行轉(zhuǎn)款,明細(xì)帳是分開記賬,是不是光在建行做憑證。借銀行存款一中行,貸銀行存款一建行,兩邊記賬就可以。
微微老師
04/08 09:23
您好。是的,一個賬套的情況下,記一筆即可。
84785022
04/08 09:26
老師!那總賬中行,建行也分開記嗎
微微老師
04/08 09:31
您好,在那個銀行賬號發(fā)生業(yè)務(wù),就在哪里記賬。 比如建行支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款-建行
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