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2022年非財(cái)政撥款結(jié)余未結(jié)轉(zhuǎn),2023年初將其錄入銀行存款,2023年怎么調(diào)整賬務(wù)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:12
#事業(yè)單位#
1.調(diào)整2022年未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余:首先,需要確認(rèn)2022年非財(cái)政撥款結(jié)余的具體金額。這通??梢酝ㄟ^查看2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)賬務(wù)記錄來獲取。然后,在2022年的賬務(wù)記錄中,找到與該結(jié)余相關(guān)的科目,例如“未分配利潤(rùn)”或“其他收入”等。接著,使用紅字更正法或調(diào)整分錄的方法,將該結(jié)余金額從相關(guān)科目中轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入一個(gè)適當(dāng)?shù)倪^渡科目,例如“以前年度損益調(diào)整”。這樣可以確保2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。 2.2023年初的銀行存款錄入調(diào)整:在確認(rèn)了2022年未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余金額后,需要查看2023年初將結(jié)余錄入銀行存款的具體情況。確認(rèn)錄入的金額是否與2022年的結(jié)余金額一致。如果錄入的金額與2022年的結(jié)余金額不一致,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整??梢允褂谜{(diào)整分錄的方法,將差額部分從銀行存款科目中轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入“以前年度損益調(diào)整”科目或其他適當(dāng)?shù)目颇?。這樣可以確保2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中的銀行存款金額準(zhǔn)確。 3.最終調(diào)整:在完成上述兩個(gè)步驟后,需要檢查“以前年度損益調(diào)整”科目的余額。如果該科目有余額,表示2022年的結(jié)余金額與2023年初錄入的銀行存款金額之間存在差異。為了解決這個(gè)問題,可以將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”等科目中。這樣可以確保最終的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)金額準(zhǔn)確。
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計(jì)提個(gè)稅是計(jì)入其他應(yīng)交稅費(fèi)還是計(jì)入其他應(yīng)付款—個(gè)稅,哪個(gè)更合理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/24 14:56
#事業(yè)單位#
您好,這兩個(gè)都可以的,最后都平掉了
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借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?我咋沒看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/23 13:36
#事業(yè)單位#
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
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從媒體行業(yè)轉(zhuǎn)行到了財(cái)務(wù),屬于零基礎(chǔ),大家有什么建議給我嗎嗎?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/28 16:30
#事業(yè)單位#
你好 這個(gè)財(cái)務(wù)行業(yè)也是競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的,如果是沒有行業(yè)經(jīng)驗(yàn),同時(shí)年齡比較大,不建議轉(zhuǎn)行的
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現(xiàn)在事業(yè)單位開票用Ukey系統(tǒng)開票?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/01 23:40
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在他們是可以UK開票的這種
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老師您好,我做政府會(huì)計(jì)要報(bào)第三季度的三公經(jīng)費(fèi),系統(tǒng)提取數(shù)出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行數(shù)與一體化中會(huì)計(jì)賬簿提取數(shù)不一致,這應(yīng)該是哪里出問題了呢?
波德老師
??|
提問時(shí)間:09/26 10:01
#事業(yè)單位#
你好,系統(tǒng)提取數(shù)出如果是從回單里看的應(yīng)該和會(huì)計(jì)賬簿提取數(shù)一致,你再看看時(shí)間是否都是選的1-9月份
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你好,老師。我們是事業(yè)單位,上年有同部門單位合并到我們單位,今年收到財(cái)政撥款有這個(gè)單位的錢,然后開收據(jù)又轉(zhuǎn)給了他們,請(qǐng)問貸方記零余額賬戶用款額度,借方該怎么記呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/15 14:19
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位會(huì)計(jì)中,處理這種情況時(shí),貸方確實(shí)應(yīng)該記為“零余額賬戶用款額度”。而借方的記賬方式則需要考慮資金的流動(dòng)性質(zhì)和具體的會(huì)計(jì)處理規(guī)范。 由于收到的財(cái)政撥款是轉(zhuǎn)給合并過來的同部門單位的,這實(shí)際上是一種過渡性的資金流動(dòng),并非單位的實(shí)際支出或收入。因此,借方可以考慮記入“其他應(yīng)付款”或“暫存款”等類似科目,用以反映單位暫時(shí)持有并需轉(zhuǎn)出的這筆資金。
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老師 請(qǐng)教下這個(gè)報(bào)表資料是指什么資料?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/15 08:49
#事業(yè)單位#
你好,指的是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)這里的
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老師有個(gè)賬戶長(zhǎng)時(shí)間沒用過,公戶。銀行打電話讓動(dòng)下賬,不然會(huì)是睡眠狀態(tài),那從公戶轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)進(jìn)去,用途寫什么,備用金?
東老師
??|
提問時(shí)間:09/11 10:11
#事業(yè)單位#
你好,寫備用金或者轉(zhuǎn)賬就可以
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事業(yè)單位,支付給人力資源公司的勞務(wù)費(fèi)用代扣代繳個(gè)稅嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/10 16:31
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)由他們自行申報(bào),你們憑發(fā)票做賬
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一個(gè)現(xiàn)金賬本,可以記現(xiàn)金賬,也可以記銀行轉(zhuǎn)賬嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/09 23:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, 是分開的,銀行與現(xiàn)金是兩本賬
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老師好。我們公司是縣屬國(guó)有企業(yè),是負(fù)責(zé)開發(fā)房地產(chǎn)的?,F(xiàn)在我們縣財(cái)政局要讓我們公司把所有的房款收入上交到財(cái)政局。這樣合適嗎?我們也是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/27 09:05
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不合適的
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我們公司付給其他公司款項(xiàng),但是對(duì)方開票的是他們的總公司,可以嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/29 18:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 讓對(duì)方提供總分公司說明,并說明總公司代分公司開票
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老師,這個(gè)分錄怎么寫
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:03/11 11:54
#事業(yè)單位#
借:生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 貸:原材料
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老師個(gè)體工商戶是核定征收季報(bào)是零申報(bào),還用申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:04/17 15:23
#事業(yè)單位#
你好,需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。
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老師,工會(huì)籌備金不交可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:06
#事業(yè)單位#
你好,如果沒有工資的話,可以零申報(bào)。
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2023年小規(guī)模季度收入不超過30萬,普票稅記入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,還是營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款呢
新新老師
??|
提問時(shí)間:04/27 10:55
#事業(yè)單位#
你好,第二個(gè)科目是對(duì)的,稅收減免減免稅款。
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老師們好,想咨詢一下 公司將使用過小汽車賣給股東 雙方分別需要怎么交稅 公司購買車輛時(shí)是增值稅專票,稅額已抵扣
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:03/15 10:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好 使用過的小汽車賣出的話 買方是不涉及繳納稅款的 賣方當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣的話 就需要根據(jù)市場(chǎng)公允成交價(jià)繳納13%的增值稅
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老師,收到別的公司給我們開的人工費(fèi)發(fā)票,我們公司這邊需要繳納個(gè)稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/21 14:19
#事業(yè)單位#
看發(fā)票上有沒有備注收票方代扣代繳個(gè)稅
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老師你好,請(qǐng)問對(duì)于中轉(zhuǎn)倉的電商流程該如何做銷售收入以及銷售成本了(說是客戶在店鋪發(fā)出訂單,商家先從上游購買發(fā)到中轉(zhuǎn)倉,中轉(zhuǎn)倉撕掉單號(hào),再從中轉(zhuǎn)倉重新發(fā)出)相當(dāng)于是無貨源商家。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/27 22:42
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是不是平時(shí)都不開票啊,這個(gè)是
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你好老師打擾了,我在學(xué)習(xí)第一個(gè)月的實(shí)操,現(xiàn)在學(xué)完第一個(gè)月的賬了,我想請(qǐng)問一下,所有科目全部都填了三欄式以后這個(gè)銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬還需要另外登一次嗎?銀行存款日記賬是會(huì)計(jì)登,庫存現(xiàn)金日記賬是出納登是不?還有一個(gè)總分類賬,也需要再把所有科目再登一次嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:09/22 09:55
#事業(yè)單位#
您好,是的,銀行存款日記賬是會(huì)計(jì)登,庫存現(xiàn)金日記賬是出納登的
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老師你好,我單位是事業(yè)單位,沒有工會(huì)專戶,收到工會(huì)給的工會(huì)經(jīng)費(fèi),借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款———工會(huì)經(jīng)費(fèi),支出工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借 其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸 銀行存款,可以嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/13 20:40
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以的,可以
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老師,我想問一下假如我們代替別人采購,要先收他們的錢,最后再把前直接給商家,但是得在商家提供所有物品后才把錢給商家。假如不如公賬的情況下用什么方式比較合適呢?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:05/30 09:42
#事業(yè)單位#
你好,你的意思全部的流程都不走基本戶,那你后期怎么開發(fā)票?首先是這個(gè)問題,您表達(dá)的是我說的這個(gè)意思嗎。
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項(xiàng)目竣工前,已經(jīng)繳納履約保證金的,不得同時(shí)“預(yù)留”質(zhì)量保證金。 請(qǐng)問,預(yù)留是指我們?cè)诟犊钋?,將?duì)方的工程款扣留質(zhì)量保證金部分,剩余的才撥付給對(duì)方,是這個(gè)意思嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/14 17:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的
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這個(gè)負(fù)數(shù)的意思是不是這個(gè)個(gè)人還欠我們的錢?
金金老師
??|
提問時(shí)間:02/24 09:47
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)把
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我公司股東不是有人要離職嘛200萬的百分之20%分配給他,怎么給?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/08 18:27
#事業(yè)單位#
您好,要交個(gè)稅的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40 貸:應(yīng)付股利 40 借:應(yīng)付股利 40 貸:銀行 32 應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅 8
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怎樣在個(gè)人所得稅App里刪除一個(gè)單位?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/22 20:01
#事業(yè)單位#
你好,需要對(duì)方公司把個(gè)稅的人員采集信息修改為已離職,并標(biāo)注離職時(shí)間,再修改為非正常狀態(tài)報(bào)送
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老師,請(qǐng)問如果投資人用固定資產(chǎn)抵投資金額的,請(qǐng)問固定資產(chǎn)這邊的金額需要減出來算在實(shí)收資本這邊嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/13 12:55
#事業(yè)單位#
你好,如果投資人用固定資產(chǎn)抵投資金額,是股東用固定資產(chǎn)給公司投資的意思?
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老師怎么針對(duì)會(huì)計(jì)這些摘要找到對(duì)應(yīng)的資料?比如像合同啦這些
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/16 12:13
#事業(yè)單位#
您好,查我們的明細(xì)賬,找到這個(gè)憑證號(hào),去翻原始的憑證,里面有合同之類
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師證必須掛在單位嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:13
#事業(yè)單位#
是 根據(jù)《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》第二十二條的內(nèi)容規(guī)定,注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得允許他人以本人名義執(zhí)行業(yè)務(wù),注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得同時(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行業(yè)務(wù)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的**屬于國(guó)家不提倡的一種行為,因此具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人員必須嚴(yán)格遵守紀(jì)律,其證書在相應(yīng)機(jī)構(gòu)名下的同時(shí),本人應(yīng)當(dāng)在該機(jī)構(gòu)從事實(shí)質(zhì)性的工作。
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