問(wèn)題已解決
你好,老師。我們是事業(yè)單位,上年有同部門單位合并到我們單位,今年收到財(cái)政撥款有這個(gè)單位的錢,然后開收據(jù)又轉(zhuǎn)給了他們,請(qǐng)問(wèn)貸方記零余額賬戶用款額度,借方該怎么記呢?
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速問(wèn)速答在事業(yè)單位會(huì)計(jì)中,處理這種情況時(shí),貸方確實(shí)應(yīng)該記為“零余額賬戶用款額度”。而借方的記賬方式則需要考慮資金的流動(dòng)性質(zhì)和具體的會(huì)計(jì)處理規(guī)范。
由于收到的財(cái)政撥款是轉(zhuǎn)給合并過(guò)來(lái)的同部門單位的,這實(shí)際上是一種過(guò)渡性的資金流動(dòng),并非單位的實(shí)際支出或收入。因此,借方可以考慮記入“其他應(yīng)付款”或“暫存款”等類似科目,用以反映單位暫時(shí)持有并需轉(zhuǎn)出的這筆資金。
03/15 14:21
84784999
03/15 14:23
老師,我們收到財(cái)政撥的這個(gè)錢不能算我們單位的收入,對(duì)嗎?
樸老師
03/15 14:25
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784999
03/15 14:27
老師,收到這個(gè)錢時(shí)借記零余額賬戶用款額度,貸記財(cái)政撥款收入,轉(zhuǎn)出去時(shí)可以借記財(cái)政撥款收入,貸記零余額賬戶用款額度嗎?
樸老師
03/15 14:35
同學(xué)你好
這個(gè)分錄對(duì)的
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