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財務(wù)軟件
Excel
老師,增值稅留抵退稅啥意思
郭老師
??|
提問時間:08/11 09:39
#財務(wù)軟件#
一、什么是增量留抵稅額? 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 二、如何計算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60% 1.計算進(jìn)項構(gòu)成比例 進(jìn)項構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。 舉個例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進(jìn)項稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實際取得專票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項稅額的比例,就是實際取得專票的那部分才能退還,因為現(xiàn)在沒有專票的也能抵扣了) 2.計算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。 三、申請退還留抵的條件是什么? 同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 2.納稅信用等級為A級或者B級; 3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; 4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 (簡單的說:增值稅進(jìn)項稅額高于銷項稅額,符合上述要求,高出部分企業(yè)可以向稅務(wù)局申請退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還留抵稅額。) 四、取得退還的留抵稅額后,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行處理? 該企業(yè)取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。 參考《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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3月份時盤點人員在做盤點單是輸錯原材料的價格,導(dǎo)致這個原材料金額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在要怎么調(diào)整?好多個月了
李老師(1)
??|
提問時間:09/06 14:10
#財務(wù)軟件#
你好,那你重新增加原材料,嗯,不要增加數(shù)量,光增加單價,你看你那個系統(tǒng)可以嗎
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老師好,白色稅控盤,3.0開票軟件,電子發(fā)票在稅務(wù)局申領(lǐng)成功后,缺如何弄到庫存里面,老師能給我發(fā)一個流程嗎
王超老師
??|
提問時間:06/29 14:44
#財務(wù)軟件#
你好 點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”菜單項,彈出發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)窗口,該窗口用于顯示當(dāng)前納稅人的網(wǎng)上發(fā)票及稅務(wù)盤中可用發(fā)票庫存信息。
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請問老師,金蝶旗艦版軟件,如何導(dǎo)出所有客戶的明細(xì)賬,不是一個一個操作,是所有一次性操作
李老師(1)
??|
提問時間:11/07 15:11
#財務(wù)軟件#
你好,這個可以選擇所有客戶一起打印。
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苗木種植中的苗木稅收編碼是多少
一鳴老師
??|
提問時間:08/11 16:47
#財務(wù)軟件#
育種和育苗包括林木種子(針葉喬木樹種種子、闊葉喬木樹種種子、其他林木種子)、灌木藤木相關(guān)林木種子、針葉喬木苗類、闊葉喬木苗類、果樹苗、竹苗、灌木樹苗。林木種子、針葉喬木樹種種子、杉樹種子、柏樹種子、松樹種子、銀杏種子、闊葉喬木樹種種子、槭樹類種子、楓樹類種子、冬青樹類種子、樺樹類種子、木棉樹類種子、榛樹類種子、榆樹類種子、楠木類種子、樟樹類種子、相思類種子、殼斗科類種子、灌木、藤木、相關(guān)林木種子、灌木種子、蕃荔枝類灌木種子、夾竹桃類灌木種子、冬青類灌木種子、小檗類灌木種子、榛樹類灌木種子、胡枝子灌木種子、沙棘類灌木種子1010201000000000000
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開票軟件UK,做廢、紅沖與開具發(fā)票,是在什么情況下使用哪種?
易 老師
??|
提問時間:07/21 22:04
#財務(wù)軟件#
這個普通紙質(zhì)發(fā)票當(dāng)期開,當(dāng)期可以作廢其他情況都必須紅沖。
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請問一下快賬期初試算不平衡是哪里沒有設(shè)置好?
bamboo老師
??|
提問時間:10/25 15:26
#財務(wù)軟件#
您好 請問可以把您期初錄入的數(shù)據(jù)截圖一下嗎
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現(xiàn)金流量表根據(jù)什么編制?
杰老師
??|
提問時間:01/31 14:32
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好?,F(xiàn)金流量表編制通常有兩種方法。
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電商平臺用貨款充值流量發(fā)票可以充其他用嗎?這個款是平臺的貨款直接充的,不是從公司銀行賬戶付出去的?
venus老師
??|
提問時間:01/23 11:11
#財務(wù)軟件#
你要看平臺有什么特別使用要求。
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老師,麻煩再問一下是這個里面設(shè)置嗎,怎么設(shè)置啊,不會
樸老師
??|
提問時間:05/08 11:08
#財務(wù)軟件#
你這個我給你免費售后的網(wǎng)站你去問他們售后吧 在 他們網(wǎng)站注冊個賬號就可以免費提問用友T系列的問題
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老師好:金碟kis專業(yè)版初始化中,最左邊的應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)錄了怎么沒有反映在科目余額表中,而錄入科目應(yīng)收賬款期初數(shù)中有反映,什么原因?
安妮&老師
??|
提問時間:08/21 19:09
#財務(wù)軟件#
應(yīng)收應(yīng)付是不同的模塊,不會計算到科目余額表,而應(yīng)收賬款是總賬模塊,所以會計入科目余額表
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老師 金蝶云星空應(yīng)付單里的供應(yīng)商未稅金額比發(fā)票金額多了0.01,能直接下推發(fā)票嗎 這0.01該怎么調(diào)整呢
樸老師
??|
提問時間:11/23 09:19
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個可以的 計入營業(yè)外
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老師您好,我用的是用友T3軟件,分錄都做好了,請問怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?
李老師(1)
??|
提問時間:12/25 14:11
#財務(wù)軟件#
你好,找他結(jié)賬那個模塊點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。然后再點擊結(jié)賬,這個時候這個月的業(yè)務(wù)就結(jié)束了,然后就能有報表了。
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報稅系統(tǒng)顯示的不是老師直播課里面講的小規(guī)模納稅人,我這里顯示的是一般納稅人。
郭老師
??|
提問時間:09/18 21:45
#財務(wù)軟件#
你好 都是一般納稅人的
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老師,進(jìn)的材料可能直接賣也可能再包裝一下賣,怎么做分錄
王超老師
??|
提問時間:08/11 08:56
#財務(wù)軟件#
你好 借:原材料 貸:銀行存款 如果要包裝一下 借:庫存商品 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬等
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國資報表的所有者權(quán)益變動表怎么填寫。
郭老師
??|
提問時間:01/30 08:20
#財務(wù)軟件#
一)上年金額欄的填列方法 所有者權(quán)益變動表"上年金額"欄內(nèi)各項數(shù)字,應(yīng)根據(jù)上年度所有者權(quán)益變動表"本年金額"欄內(nèi)所列數(shù)字填列.如果上年度所有者權(quán)益變動表規(guī)定的各個項目的名稱和內(nèi)容同本年度不相一致,應(yīng)對上年度所有者權(quán)益變動表各項目的名稱和數(shù)字按本年度的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,填入所有者權(quán)益變動表"上年金額"欄內(nèi). (二)本年金額欄的填列方法 所有者權(quán)益變動表"本年金額"欄內(nèi)各項數(shù)字一般應(yīng)根據(jù)"實收資本(或股本)"、"資本公積"、"盈余公積"、"利潤分配"、"庫存股"、"以前年度損益調(diào)整"科目的發(fā)生額分析填列. 所有者權(quán)益合計數(shù)的本年年末金額跟年底資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益合計數(shù)要一樣.
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判斷 1輔助生產(chǎn)車間發(fā)生的各種生產(chǎn)費用都直接計入“生產(chǎn)成本——輔助生產(chǎn)成本”科目 2借分配法分配輔助生產(chǎn)費用時,應(yīng)考慮各輔助生產(chǎn)車間之間相互提供產(chǎn)品或勞務(wù)的情況 3采用交互分配法分配輔助生產(chǎn)費用是對外分配的輔助生產(chǎn)費用,為交互分配前的費用加上交互分配時分配轉(zhuǎn)入的費用 4采用代數(shù)分配法分配輔助生產(chǎn)費用時,應(yīng)用代數(shù)中解聯(lián)立方程的原理,直接分配各收益車間部門負(fù)擔(dān)的費用,不需計算輔助生產(chǎn)產(chǎn)品或勞務(wù)的單位成本 5采用計劃成本分配法分配輔助生產(chǎn)費用時,計算出的輔助生產(chǎn)車間實際發(fā)生的費用,是完全的實際費用 6制造費用所采用的所有分配方法,分配結(jié)果“制造費用”科目期末都沒有余額 7用年度計劃分配率分配制造費用時,年內(nèi)如果發(fā)現(xiàn)全年的制造費用實際數(shù)與計劃數(shù)發(fā)生較大差額時,也不能調(diào)整計劃分配率 8“制造費用”科目按不同生產(chǎn)單位設(shè)立明細(xì)賬,賬內(nèi)按照費用項目設(shè)立專欄或?qū)?/a>
張學(xué)娟老師
??|
提問時間:04/01 18:51
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,先看一下題目,請稍等
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請問用友T3軟件,2021年賬做完了,要做2022年的,要做哪些步驟,又要建2022年的賬,又要備份,到底哪個先哪個后,怎么做能教我嗎?
KayK老師
??|
提問時間:06/29 23:58
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,先把2021年的結(jié)賬并關(guān)賬后,系統(tǒng)直接就到2022啦,然后直接錄憑證等等,開始做賬即可;
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固定資產(chǎn)金額沒有單獨體現(xiàn),是和裝修工程款一起按進(jìn)度給的,如何做賬,分錄怎么做
廖君老師
??|
提問時間:04/05 11:52
#財務(wù)軟件#
您好,裝修還沒有完工,固定資產(chǎn)現(xiàn)在也不用確認(rèn)的,這個資產(chǎn)是裝修單位代買的吧
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結(jié)賬完了發(fā)現(xiàn)漏記怎么辦
小寶老師
??|
提問時間:10/28 06:12
#財務(wù)軟件#
反結(jié)賬一下補記就可以的
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金蝶專業(yè)版16.0,出現(xiàn)下面提示,應(yīng)該怎么處理? 部件’COMDLG32.OCX’或其附件之一不能正確注冊:一個文件丟失或無效
樸老師
??|
提問時間:07/11 11:22
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個得找售后
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請問老師,金蝶應(yīng)該錄入其他業(yè)務(wù)收入貸方~錄成其他業(yè)務(wù)成本貸方~跨年了應(yīng)該要怎么修改~
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/16 10:59
#財務(wù)軟件#
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入
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財務(wù)軟件中的 每個月結(jié)轉(zhuǎn)是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的 比如結(jié)轉(zhuǎn)成本 收入結(jié)轉(zhuǎn) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 稅金及附加 費用 營業(yè)外支出 是不是
小樣兒demo
??|
提問時間:01/22 21:54
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,這個不是所有的都自己結(jié)轉(zhuǎn),有些需要點擊結(jié)轉(zhuǎn),看版本了
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我想問一下地址變更,行政那邊只給了信息申報表,圖片上面的12是自己找到內(nèi)容之后打印出來簽名嗎
樸老師
??|
提問時間:11/21 15:24
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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財務(wù)軟件入賬,每個月的主營業(yè)務(wù)收入都是現(xiàn)金一開始立賬,怎么入賬
易 老師
??|
提問時間:11/20 20:55
#財務(wù)軟件#
您好,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
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業(yè)務(wù)題 4.某工業(yè)企業(yè)設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間,生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品 8月份車間發(fā)生有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)你用原材料13000元,其中直接用于假產(chǎn)品生產(chǎn)6000元,以產(chǎn)品生產(chǎn)5000元,基本生產(chǎn)車間機(jī)物料耗用2000元 (2)應(yīng)付工資8000元,其中基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資為4000元,生產(chǎn)以產(chǎn)品工人工資2000元,車間管理人員工資2000元 (3)按工資的14%計提職工福利 (4)計提當(dāng)月車間用固定資產(chǎn)折舊費1000元 (5)用銀行存款支付其他費用2000元 (6)該企業(yè)基本生產(chǎn)車間的制造費用按產(chǎn)品機(jī)械工時比例分配,其機(jī)器工時為甲產(chǎn)品800小時,乙產(chǎn)品1200小時 要求: (1)編制各項費用發(fā)生的會計分錄 (2)計算并分配結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)由基本生產(chǎn)車間甲、乙產(chǎn)品承擔(dān)的制造費用
樸老師
??|
提問時間:04/08 13:43
#財務(wù)軟件#
分配結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)由基本生產(chǎn)車間甲、乙產(chǎn)品承擔(dān)的制造費用: 計算制造費用總額: 制造費用總額 = 2000(機(jī)物料耗用)+ 2000(工資)+ 280(福利)+ 1000(折舊)+ 2000(其他費用) = 7280元 計算制造費用分配率: 制造費用分配率 = 制造費用總額 / (甲產(chǎn)品機(jī)器工時 + 乙產(chǎn)品機(jī)器工時) = 7280 / (800 + 1200) = 3.64元/小時 計算甲、乙產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費用: 甲產(chǎn)品應(yīng)分配制造費用 = 甲產(chǎn)品機(jī)器工時 * 制造費用分配率 = 800 * 3.64 = 2912元 乙產(chǎn)品應(yīng)分配制造費用 = 乙產(chǎn)品機(jī)器工時 * 制造費用分配率 = 1200 * 3.64 = 4368元 編制制造費用分配的會計分錄: 借:生產(chǎn)成本 - 甲產(chǎn)品 2912 生產(chǎn)成本 - 乙產(chǎn)品 4368 貸:制造費用 7280
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1月多計提管理費用里面工會經(jīng)費3月份才發(fā)現(xiàn)然后把管理費用工會經(jīng)費沖成貸方,導(dǎo)致試算平衡表管理費用比利潤表管理費用多要怎么辦
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/16 16:05
#財務(wù)軟件#
你好,報表數(shù)據(jù)是正確的,就不需要管這個差異了
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12月做錯了賬,12月公積金銀行實繳了10410元,不知道怎么做,工資表上應(yīng)收公積金是9935元, 入賬是借:管理費用5155, 其他應(yīng)收款9935 貸: 銀行15090 現(xiàn)在余額表上有余額,請問老師我應(yīng)該在不影響銀行的情況更正調(diào)整呢?
杰杰潔
??|
提問時間:02/01 18:51
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,一般來說公積金個人和公司繳納比例是相等的,你這個工資表上的分錄應(yīng)該是不正確的,建議沖銷,重新做一個調(diào)整分錄
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老師你好,4月份拿到員工差旅費住宿發(fā)票,專票金額1207。92元,稅額12.08元。 我記的借:管理費用, 借:應(yīng)交稅費-已認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:銀行存款。 但是5月初,由于該發(fā)票稅號錯誤無法認(rèn)證,所以我就給這個員工 借:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在5月份員工重新開具了正確的發(fā)票,但是之前的專票開成了普票,現(xiàn)在我需要怎么做這個賬目處理呢
冉老師
??|
提問時間:05/09 16:11
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 做一筆調(diào)整分錄 借管理費用 貸應(yīng)交稅費-已認(rèn)證進(jìn)項稅
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生產(chǎn)中的廢品是指不符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不能按照原定用途使用或者需要加工才能使用的
薛薛老師
??|
提問時間:04/16 12:05
#財務(wù)軟件#
勤奮努力的學(xué)員您好!請稍等
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