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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版反結(jié)賬的時(shí)候計(jì)提折舊會(huì)自動(dòng)刪除,這個(gè)可以不設(shè)置刪除功能嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:10/13 09:31
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,系統(tǒng)默認(rèn)的,應(yīng)可以,系統(tǒng)設(shè)置找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助才行
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一月份已經(jīng)是申報(bào)了企稅,還能修改12月份的憑證么?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/01 13:26
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 不建議修改了,到時(shí)賬也要更正
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老師你好,公司變更監(jiān)事,要在哪里去變更的,具體怎么操作
鄒老師
??|
提問時(shí)間:10/27 21:01
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,修改章程,提供相關(guān)資料,去工商局做變更登記
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企業(yè)由于計(jì)劃減產(chǎn)或停電,大量機(jī)器設(shè)備故障而停工,在停工期間所發(fā)生的一切費(fèi)用屬于,A修復(fù)費(fèi)用,B生產(chǎn)成本,C廢品損失,D停工損失
XL老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:02
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),您好,正在為您解答,請稍等
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老師,基本信息賬戶余額表是什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/26 12:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,銀行賬戶的余額。
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老師,社保局系統(tǒng)打印出來明細(xì)與銀行扣款金額怎么不一致呢?這要依據(jù)哪個(gè)做分錄呢?是銀行多扣了29.14,也不知道為什么要多扣呢?醫(yī)療多扣3.1,工傷多扣0.07,生育保險(xiǎn)多扣0.48,失業(yè)多扣1.06,養(yǎng)老多扣24.43,加起來剛好多扣29.14
茉茉老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),您好!您繳費(fèi)是不是逾期了,沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納,產(chǎn)生滯納金了
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請問財(cái)務(wù)軟件里出納模塊的日記賬有查詢功能嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/31 22:54
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是沒有的哈,沒有的
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金蝶K3存貨核算憑證為什么顯示不能刪除
木木老師
??|
提問時(shí)間:01/04 20:02
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)存貨這邊自動(dòng)生成了憑證,你要在存貨的模塊里面去進(jìn)行刪除。同時(shí)你這個(gè)憑證在其他的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要沒有使用的情況下才能夠刪除。
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老師,我想問結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)問題,有償?shù)模。。?!求加微?/a>
陶子老師
??|
提問時(shí)間:11/21 15:15
#財(cái)務(wù)軟件#
2028年6月10日取出的現(xiàn)金為: 10000*(F/P,12%,5)=17623元
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老師好,問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
冉老師
??|
提問時(shí)間:11/23 13:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 1、借無形資產(chǎn)298000+20000=318000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅17880 貸銀行存款318000+17880 2、借研發(fā)支出30000 貸原材料30000 3、借研發(fā)支出15000 貸累計(jì)折舊2000 應(yīng)付職工薪酬8000 制造費(fèi)用5000 4、借無形資產(chǎn)180000 貸實(shí)收資本180000 5、借無形資產(chǎn)30000+15000+8000+10000=63000 貸研發(fā)支出30000+15000=45000 銀行存款18000 6、借管理費(fèi)用318000/10/12+180000/10/12+63000/15/12=4500 貸累計(jì)攤銷4500
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1、請將下面2個(gè)元組進(jìn)行組合,并打印出來,最后刪除tup1。 tup1 =(\'固定資產(chǎn)\' , \'無形資產(chǎn)\') tup2 =(\'短期借款\',\'長期借款\') 2、請用if語句判斷發(fā)票\'67893212\'是否在元組tup3(\'234289087\' , \'32134352\',\'34245643\',\'23436534\')內(nèi),并將tup3打印10遍。 3、將債權(quán)人組成的列表[\'小龍\',\'俊杰\',\'張大富\',\'李建國\']轉(zhuǎn)為元組,并打印出來。 4、先建立一個(gè)集合{\'會(huì)計(jì)\', \'審計(jì)\', \'經(jīng)濟(jì)法\', \'稅法\',\'高等數(shù)學(xué)\'},然后將元素\'拿滿分\'添加到其中。
清風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:10/30 12:31
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),請咨詢財(cái)稅相關(guān)問題
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結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的成本用當(dāng)前合計(jì)還是本年累計(jì)的金額
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/11 18:58
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!用當(dāng)前合計(jì)就好了
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請問我這個(gè)明細(xì)分類賬突然顯示不了具體數(shù)據(jù),但是鏈接的憑證和總賬都沒有問題,出現(xiàn)這個(gè)問題有可能是鍵盤不小心按到了,麻煩老師幫忙看看,是不是哪里設(shè)置錯(cuò)了
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/24 10:20
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么軟件
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某企業(yè)短期借款利息采用分月預(yù)提、季末結(jié)算的辦法,第二季度按計(jì)劃每月預(yù)提4000元,6月份銀行通知,從該企業(yè)銀行存款中支付全季度的利息費(fèi)用為13000元,要求編制4月、5月、6月三個(gè)月預(yù)提和實(shí)付利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:03/21 08:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 4月、5月、6月三個(gè)月預(yù)提的時(shí)候 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 實(shí)付利息費(fèi)用的時(shí)候 借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款
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請教這里錄入是本年累計(jì)發(fā)生額還是上期累計(jì)發(fā)生額
莊老師
??|
提問時(shí)間:08/31 16:23
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是本年累計(jì)發(fā)生額
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付款給外邊的記賬費(fèi) 怎么做分錄?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/04 12:44
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。
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快賬后期是不是需要購買內(nèi)存?我想查一下我的快賬內(nèi)存是多少?
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:11/13 21:35
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,軟件需要使用費(fèi)的。
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老師,您好,請問下我的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,我的賬從2010年做到2020年了,每年也記賬結(jié)賬了結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)到下年度了,然后我發(fā)現(xiàn)這幾年摘要有些人員的報(bào)賬人員名字寫錯(cuò)了,我回去改的時(shí)候還要反記賬反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/18 12:02
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 不用反結(jié) 更正分錄 就可以
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2018年12月1日,企業(yè)銷售給伊利公司甲型設(shè)備20臺(tái),單價(jià)2000元,計(jì)價(jià)款40000元,增值稅計(jì)5600元,共計(jì)45600元,賬款已結(jié)。
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:29
#財(cái)務(wù)軟件#
借 銀行存款 45600 貸 主營業(yè)務(wù)收入 40000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5600
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合伙建房屋一方出地另一方出錢建(合作經(jīng)營20年),按固定金額給對方分紅,建好的房屋應(yīng)該做什么科目
王超老師
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提問時(shí)間:08/07 09:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 這個(gè)你們要作為使用權(quán)資產(chǎn), 借:使用權(quán)資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 等到分紅的時(shí)候,再?zèng)_減應(yīng)付賬款
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社保怎么查詢增員記錄啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:10
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 社保系統(tǒng)里可以查詢
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新開業(yè)的店 新建的賬套 科目余額表沒有數(shù)據(jù)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 15:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!新的是沒有數(shù)據(jù),或者說都是0
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老師,我用的咱們快賬軟件記賬,咋資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:03
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 有截圖嗎??哪里不平?
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預(yù)提咨詢費(fèi)怎么做賬
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/01 13:24
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 你是指暫估費(fèi)用吧
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老師好,想問一下這些分錄怎么寫啊
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/25 16:37
#財(cái)務(wù)軟件#
3、借在途物資552000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅71500 貸應(yīng)付賬款623500 2023-10-25 16:25:24 未讀 4借原材料552000 貸在途物資552000 借應(yīng)付賬款623500 貸銀行存款612500 財(cái)務(wù)費(fèi)用11000 2023-10-25 16:26:35 未讀 5借在途物資-丙材料22000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2690 貸應(yīng)付票據(jù)24690 2023-10-25 16:27:36 未讀 6借原材料21010 待處理財(cái)產(chǎn)損益990 125.1=1115.1 貸在途物資22000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出125.1 2023-10-25 16:28:56 未讀 7借其他應(yīng)收款1115.1 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1115.1
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資料:某企業(yè)于2018年12月25日取得的一項(xiàng)固定資產(chǎn),原價(jià)為100萬元,使用年限為5年,會(huì)計(jì)上采用年限平均法計(jì)提折舊,凈殘值為零。稅法規(guī)定該類(由于技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代較快的)固定資產(chǎn)采用加速折舊法計(jì)提的折舊可予稅前扣除,該企業(yè)在計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,凈殘值為零。2020年12月31日,企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為50萬元。請計(jì)算分析以下數(shù)據(jù)。 (1)2020年12月31日該資產(chǎn)會(huì)計(jì)累計(jì)折舊 (2)2020年12月31日該資產(chǎn)稅務(wù)累計(jì)折舊 (3)2020年12月31日該資產(chǎn)賬面價(jià)值 (4)2020年12月31日該資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) (5)分析計(jì)算2020年12月31日暫時(shí)性差異的性質(zhì)和金額
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:11/28 09:18
#財(cái)務(wù)軟件#
1)2020年12月31日該資產(chǎn)會(huì)計(jì)累計(jì)折舊100/5*2=40
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使用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版要怎么操作才能出報(bào)表呢?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/27 21:42
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,、資產(chǎn)負(fù)債表 (1)進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng),打開資產(chǎn)負(fù)債表; (2)在“公式取數(shù)參數(shù)”,將缺省年度,開始期間,和結(jié)束期間設(shè)置成需要制作報(bào)表的日期,然后執(zhí)行報(bào)表計(jì)算。 2、損益表 (1)打開損益表,點(diǎn)擊“工具”菜單中的“公式取數(shù)參數(shù)”。 (2)將缺省年度,開始期間,和結(jié)束期間設(shè)置成需要制作報(bào)表的日期,然后執(zhí)行報(bào)表重算,隨之得出以下結(jié)果。 3、現(xiàn)金流量表 (1)涉及到現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目的現(xiàn)金流入流出憑證是需要在憑證錄入界面指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目生成現(xiàn)金流量表; (2)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目制定完畢,在報(bào)表與分析模塊,通過現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成功能,生成現(xiàn)金流量表。 擴(kuò)展資料 應(yīng)用價(jià)值 企業(yè)老板:實(shí)時(shí)掌控、準(zhǔn)確分析、正確決策更簡單; 財(cái)務(wù)主管:財(cái)務(wù)管理、成本核算、數(shù)據(jù)分析更簡單; 銷售主管:業(yè)績統(tǒng)計(jì)、價(jià)格管理、信用控制更簡單; 倉存主管:即時(shí)庫存、預(yù)警管理、出入管理更簡單; 采購主管:價(jià)格控制、廠商管理、訂單跟蹤更簡單; 生產(chǎn)主管:限額領(lǐng)料、費(fèi)用分?jǐn)偂⑸a(chǎn)管理更簡單 。 參考資料:百度百科-金蝶KIS專業(yè)版 金蝶如何生成報(bào)表 首先進(jìn)入“報(bào)表”窗口,有的版本叫“報(bào)表與分析”。之后點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”或者“利潤表”,然后點(diǎn)擊“查看”菜單中的“會(huì)計(jì)期間”選擇要查看的期間,最后進(jìn)行報(bào)表重算,這樣報(bào)表就生成了。 金蝶軟件月底怎么生成報(bào)表 (1)首先進(jìn)入“報(bào)表”窗口,或“報(bào)表與分析”。 (2)然后點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”或者“利潤表” (3)然點(diǎn)擊“查看”菜單中的“會(huì)計(jì)期間”選擇要查看的期間, (4)最后進(jìn)行報(bào)表重算,這樣報(bào)表就生成了。 擴(kuò)展資料:
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請問老師,我接手一家企業(yè),上任會(huì)計(jì)給我的科目余額表銀行賬戶的余額不對,怎么辦
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/26 04:48
#財(cái)務(wù)軟件#
你好需要做調(diào)整處理
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您好,老師,跨月發(fā)票怎么作廢,現(xiàn)在用的是電子發(fā)票,沒有紙質(zhì)發(fā)票,要怎么作廢
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/15 15:01
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 找到這個(gè)張發(fā)票,點(diǎn)開具負(fù)數(shù),就可以
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有準(zhǔn)備金,貸款,存款,銀行資本四個(gè),怎么算總資產(chǎn)?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:12/26 11:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,總資產(chǎn)等于前面三項(xiàng)合計(jì)起來
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