問(wèn)題已解決

老師好,問(wèn)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

uj21_莫| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/23 13:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 1、借無(wú)形資產(chǎn)298000+20000=318000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅17880 貸銀行存款318000+17880 2、借研發(fā)支出30000 貸原材料30000 3、借研發(fā)支出15000 貸累計(jì)折舊2000 應(yīng)付職工薪酬8000 制造費(fèi)用5000 4、借無(wú)形資產(chǎn)180000 貸實(shí)收資本180000 5、借無(wú)形資產(chǎn)30000+15000+8000+10000=63000 貸研發(fā)支出30000+15000=45000 銀行存款18000 6、借管理費(fèi)用318000/10/12+180000/10/12+63000/15/12=4500 貸累計(jì)攤銷4500
2023 11/23 14:05
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