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老師:調(diào)整社保繳費基數(shù)的平均工資,是按上年度自然月平均工資,還是上年7月至今年6月工資平均數(shù)
暖暖老師
??|
提問時間:07/08 10:21
#建筑#
你好,是按照上年度自然月平均工資
?閱讀? 955
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老師,發(fā)票我是5月開的,材料票6月找的開進來的,項目款也是6月付的,我確認(rèn)收入和成本是不是可以做到6月?小規(guī)模公司,季報
鄒剛得老師
??|
提問時間:07/08 10:15
#建筑#
你好,你收入發(fā)票是5月份開具的意思?
?閱讀? 946
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您好老師,固定資產(chǎn)可以一次性攤銷嗎?什么樣的可以一次性攤銷?我們公司新購入的制作門窗的設(shè)備,便宜的,不到一萬,貴點的兩萬
小菲老師
??|
提問時間:07/08 09:43
#建筑#
同學(xué),你好 不可以一次性折舊,賬上要分期折舊
?閱讀? 929
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老師 麻煩問一下 工會經(jīng)費繳納基數(shù) 是按照賬面計提數(shù) 還是按實際支付的工資總額 ?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 09:38
#建筑#
你好!這個是應(yīng)付工資的計提數(shù)
?閱讀? 934
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:07/08 09:35
#建筑#
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
?閱讀? 973
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電動車來貨入賬,核算數(shù)量單價么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 09:26
#建筑#
是的,需要核算數(shù)量和單價的,因為結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本也是要數(shù)量*單價
?閱讀? 971
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老師,我建筑行業(yè)收到材料票我記的時候原材料需不需要入明細???
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 09:26
#建筑#
工地有庫管,且管理制度完善,就要設(shè)置庫房明細賬
?閱讀? 206
?收藏? 0
電動車銷售是個體工商戶,現(xiàn)在變成查賬征收,購進電動車做賬應(yīng)該怎樣做
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 09:21
#建筑#
借:庫存商品 貸:銀行存款
?閱讀? 984
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老師,只提供勞務(wù)就可以做簡易計稅,如果提供勞務(wù)還購買鋼材那些材料就不能做成簡易計稅是嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 09:20
#建筑#
是的,就是你說的那樣子
?閱讀? 197
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老師,包工頭沒有公司,底下的施工隊有營業(yè)執(zhí)照,款都是我們打給包工頭兒,包工頭再直接付給工程隊,這種情況怎么入賬
蒼鷺老師
??|
提問時間:07/07 22:55
#建筑#
你把錢轉(zhuǎn)給包工頭,包工頭再全額轉(zhuǎn)給工程隊? 工程隊開發(fā)票給你們?
?閱讀? 1069
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老師,我們**A公司的資質(zhì)拿了一個項目,現(xiàn)在由于我們領(lǐng)導(dǎo)和A公司涉及利益分配后續(xù)問題沒有談妥,A公司就各方面不配合,用各種理由拖延付材料款,我們現(xiàn)在可以繞過A公司,由甲方直接向材料商和勞務(wù)公司付款嗎?后續(xù)涉及的付款還比較多
薇老師
??|
提問時間:07/07 19:38
#建筑#
同學(xué)你好,最好的方式就是與A公司進行深入溝通,嘗試找到雙方都能接受的解決方案。溝通時,應(yīng)保持專業(yè)和合作的態(tài)度,強調(diào)雙方共同利益,尋求公平合理的利益分配。
?閱讀? 1106
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**的,成本票要價稅分離進成本?
bamboo老師
??|
提問時間:07/07 15:46
#建筑#
您好 請問是被**單位做賬嗎 是一般計稅項目取得專用發(fā)票嗎
?閱讀? 1135
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2024年度1-6月份的全年累計收入:20006949.73,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是1.5%,這個月應(yīng)繳多少企業(yè)所得稅呢?(第一季度繳納了3萬多的企業(yè)所得稅)
bamboo老師
??|
提問時間:07/07 14:45
#建筑#
您好 這個月應(yīng)繳多少企業(yè)所得稅20006949.73*0.015-30000=270104.24595 稅負(fù)率全年控制好就行 可以不單獨看某個季度的哈
?閱讀? 225
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電子稅務(wù)局里的第二季度企業(yè)所得稅的稅款所屬期是4月份到6月份,收入數(shù)我是填1-6月份的?還是填4-6月份?
王曉曉老師
??|
提問時間:07/07 14:37
#建筑#
你好,收入數(shù)填的是1-6月的收入
?閱讀? 235
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裝載機計入固定資產(chǎn)的哪一類?折舊年限是多長時間?
郭老師
??|
提問時間:07/07 14:25
#建筑#
生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具最低五年
?閱讀? 1132
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季報的利潤表,是填1-6月份的累計數(shù)?還是填4-6月份的累計數(shù)?
郭老師
??|
提問時間:07/07 14:21
#建筑#
企業(yè)會計準(zhǔn)則的1~6月份, 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則填寫4~6月份
?閱讀? 252
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在填第二季度所得稅表里,資產(chǎn)總額里的季度平均值這里如何計算?
王曉曉老師
??|
提問時間:07/07 13:57
#建筑#
你好,季度平均值就是(季初+季末)/2 你就直接季初填上月季末,季末填資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就可以了
?閱讀? 203
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在填第二季度企業(yè)所得稅時,這里的資產(chǎn)總額的季初數(shù)和季未數(shù)如何計算?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 13:50
#建筑#
同學(xué),你好 第二季度企業(yè)所得稅時季初數(shù)是第一季度的期末數(shù) 第二季度企業(yè)所得稅時季未數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表的6月份期末數(shù)
?閱讀? 220
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1-6月份累計不含稅收入:20006949.73 1-6月份累計不含稅成本:17224136.87 1-6月份利潤總額:2014599.82 這樣算下來,第二季度繳納企業(yè)所得稅:59856.13元, 我們是建筑業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%,繳納5萬多的企業(yè)所得稅是不是多了? 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)繳納稅企業(yè)所得稅/不含稅的收入,請問是這樣算的嗎?
云苓老師
??|
提問時間:07/07 13:48
#建筑#
同學(xué)您好 請稍飯,正在解答
?閱讀? 231
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1-6月份的收入:20006949.73 1-6月份的成本:17224136.87 1-6月份的利潤總額:2014599.82 本月應(yīng)繳企業(yè)所得稅:59856.13元,請問這筆金額是如何算出來的?
波德老師
??|
提問時間:07/07 13:37
#建筑#
同學(xué)你好,你這個數(shù)據(jù)是從哪看的,所得稅額根據(jù)你收入、成本、利潤算不出來
?閱讀? 191
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申報第二季度企業(yè)所得稅表時,收入累計數(shù)是填1-6月份的累計數(shù)?還是填4-6月份的累計數(shù)?
CC橙老師
??|
提問時間:07/07 13:22
#建筑#
同學(xué)你好,填1-6月份的累計數(shù)
?閱讀? 234
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第二季度企業(yè)所得稅季報,1-6月份不含稅累計收入:20006949.73,建筑業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%,這個月應(yīng)該繳稅多少的企業(yè)所得稅才算合適?
郭老師
??|
提問時間:07/07 11:32
#建筑#
一季度和第二季度需要交的企業(yè)所得稅是,20006949.73×1.5%,如果你第一季度有交過的話,這個算出來的再減去第一季度交的,就是你第二季度需要繳納的。
?閱讀? 234
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2024年4月份收回一張2018年的發(fā)票,分錄是這樣寫的,老師看下是否正確 1、借:應(yīng)付帳款199839 貸:利潤分配-未分配利潤 199839 2、借:利潤分配——未分配利潤 199839 貸:以前年度損度調(diào)整 199839
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 10:16
#建筑#
您好,這個是不對的,正常是 、借:應(yīng)付帳款199839 貸:以前年度損益調(diào)整 199839 然后 2、借:以前年度損益調(diào)整 199839 貸:利潤分配——未分配利潤 199839
?閱讀? 208
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我司是建筑公司,一般納稅人,有勞務(wù)資質(zhì),上月開了一百多萬的勞務(wù)發(fā)票出去,發(fā)了一百萬的工資,分錄怎么做呢
郭老師
??|
提問時間:07/07 09:46
#建筑#
借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
?閱讀? 1207
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建筑業(yè) 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 會計憑證附件放什么啊
鄒剛得老師
??|
提問時間:07/07 09:08
#建筑#
你好,可以是單位自制 的 成本計算表格
?閱讀? 250
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老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 然后計提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬,不是應(yīng)該余額是零嗎?請問我這里是哪里做的不對?
云苓老師
??|
提問時間:07/06 23:56
#建筑#
您的賬務(wù)處理中,甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差 當(dāng)甲方給您公司的農(nóng)民工代發(fā)工資時,您可以做如下賬務(wù)處理: 您給甲方開票后 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 當(dāng)甲方代發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬 這樣,“應(yīng)收賬款—甲方公司”在該業(yè)務(wù)中的余額就會是 0 您之前賬務(wù)處理中計提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務(wù)中,如果工資全額由甲方代發(fā),就無需計提這一步,否則如果您已經(jīng)計提了工資,那么在甲方代發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬 同時,沖回多計提的工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資(金額為多計提部分) 貸:工程施工 - 合同成本 - 人工費 (金額為多計提部分)
?閱讀? 1564
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老師好,請問甲方給我們做農(nóng)民工工資代發(fā),我們這邊怎么入賬。我們是分包公司
廖君老師
??|
提問時間:07/06 23:10
#建筑#
您好,借:工程施工-合同成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款
?閱讀? 1296
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個人代開的材料發(fā)票,稅務(wù)局叫個人去做經(jīng)營所得匯算清繳?這個是什么政策?
蒼鷺老師
??|
提問時間:07/06 22:38
#建筑#
個人所得稅 其中一個稅目 就是經(jīng)營所得要交個稅
?閱讀? 1276
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合同資產(chǎn),就是應(yīng)收賬款哇?但是一級科目改不了的
小鎖老師
??|
提問時間:07/06 22:28
#建筑#
您好,對的,這倆都是一級科目,這倆都是
?閱讀? 253
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?老師,收到甲方打來的工人生活費,分錄怎么做
耿老師
??|
提問時間:07/06 22:25
#建筑#
你好!工人是和你們的簽的合同還是甲方?
?閱讀? 251
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