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老師,商用客車(chē)比如哪些
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:56
#稅務(wù)師#
商用客車(chē)是指的用于商業(yè)用途而不僅僅是公共交通的客車(chē),比如說(shuō)員工班車(chē)、旅行大巴等等
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房開(kāi)企業(yè)的土地使用稅自交房還是開(kāi)票時(shí)減少面積?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:54
#稅務(wù)師#
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的土地使用稅一般自房屋交付使用之次月起減少應(yīng)稅土地面積。 一、原因分析 以交房時(shí)間為節(jié)點(diǎn)更符合實(shí)際情況。當(dāng)房屋交付給購(gòu)房者后,相應(yīng)部分的土地實(shí)際已由購(gòu)房者占有和使用,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)對(duì)這部分土地的實(shí)際占用狀態(tài)發(fā)生了改變,所以從交房之次月起減少土地使用稅的應(yīng)稅面積較為合理。 開(kāi)票時(shí)間并不一定能準(zhǔn)確反映土地實(shí)際使用狀態(tài)的改變。開(kāi)票可能發(fā)生在房屋交付之前或之后的不同階段,單純以開(kāi)票時(shí)間來(lái)確定減少土地使用稅面積缺乏實(shí)際依據(jù)。 二、注意事項(xiàng) 準(zhǔn)確確定交房時(shí)間。企業(yè)應(yīng)建立完善的交房記錄制度,確保能夠準(zhǔn)確確定房屋交付的具體時(shí)間,以便及時(shí)調(diào)整土地使用稅的申報(bào)。 做好稅務(wù)申報(bào)調(diào)整。在房屋交付后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際減少的應(yīng)稅土地面積及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)調(diào)整土地使用稅,避免因申報(bào)錯(cuò)誤而產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好!請(qǐng)問(wèn)股權(quán)變更,公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳,以前年度有盈利,現(xiàn)在是虧損狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在變更股東,還需要交什么稅款嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)變更股東的時(shí)候不需要個(gè)稅,有個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅就可以了。
?閱讀? 248
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老師 我想咨詢(xún)哈 :利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用其實(shí)一般是不含研發(fā)費(fèi)用總額的嗎? 雖然月末研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 但是利潤(rùn)表還是會(huì)單獨(dú)顯示“研發(fā)費(fèi)用”里面嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:46
#稅務(wù)師#
你好,你的利潤(rùn)表里面如果單獨(dú)有研發(fā)費(fèi)用的話(huà),那么管理費(fèi)用就不包括這部分。
?閱讀? 219
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老師您好 企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額風(fēng)險(xiǎn)提示一般怎么寫(xiě)情況說(shuō)明,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,但是社保二級(jí)公司員工社保掛在我們單位,所以我們成本高主要是社保費(fèi)用這一塊我們有一筆長(zhǎng)期股權(quán)投資 就是我們的二級(jí)公司
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:45
#稅務(wù)師#
你好,他的意思是你們單位賬上的成本是100,但是有發(fā)票的只有80。
?閱讀? 426
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住房租賃企業(yè)是指比如房地產(chǎn)銷(xiāo)售公司,或者房產(chǎn)中介嗎?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:36
#稅務(wù)師#
不是哦,住房租賃企業(yè)專(zhuān)指主要業(yè)務(wù)為出租房屋,提供租賃服務(wù)的企業(yè),不涉及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。房地產(chǎn)銷(xiāo)售公司和房產(chǎn)中介主要負(fù)責(zé)房屋買(mǎi)賣(mài)和租賃撮合,并不以長(zhǎng)期出租為主要業(yè)務(wù)。
?閱讀? 238
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老師你好,稅一稅二講義學(xué)堂是自己購(gòu)買(mǎi)的是么,課程里找不到講義
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:35
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)需要問(wèn)下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
?閱讀? 212
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試點(diǎn)前開(kāi)工的什么房地產(chǎn)老項(xiàng)目啊,什么一級(jí)公路,二級(jí)公路,橋,閘通行費(fèi),可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納 增值稅,那試點(diǎn)后完工后的收入還可以享受這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方式嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:28
#稅務(wù)師#
你好可以的 營(yíng)改增之前就可以
?閱讀? 234
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老師 我們企業(yè)做研發(fā)購(gòu)入設(shè)備50萬(wàn)的 設(shè)備用于研發(fā)部門(mén)適用,我選擇一次性加速折舊,在季度申報(bào)的時(shí)候 就可以享受:第一部分:固定資產(chǎn)一次性扣除的50萬(wàn) 同時(shí)季度的時(shí)候也享受研發(fā)費(fèi)用折舊部分50萬(wàn)的100%扣除 這樣是可以的嗎?我想問(wèn)的一次性加速這個(gè)50萬(wàn)我知道季度申報(bào)和匯算的時(shí)候都可以享受 但是不太清楚的又符合研發(fā)折舊的這個(gè) 是需要區(qū)分季度不享受還是匯算的享受 還是季度也可以匯算也可以研發(fā)費(fèi)用針對(duì)設(shè)備一次性折舊研發(fā)費(fèi)用加速也可以享受?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:20
#稅務(wù)師#
你好,研發(fā)加計(jì)扣除你固定資產(chǎn)也較上一次褶皺的嗎?如果是的話(huà)不對(duì) 賬上按月折舊
?閱讀? 236
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D感覺(jué)沒(méi)錯(cuò)呀, 分配利潤(rùn)要一致同意
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 10:05
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 選項(xiàng)D:合伙協(xié)議未約定或者約定不明確的,由合伙人協(xié)商決定;協(xié)商不成的,由合伙人按照實(shí)繳出資比例分配、分擔(dān);無(wú)法確定出資比例的,由合伙人平均分配、分擔(dān)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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從破產(chǎn)企業(yè)取得土地 是不是有什么優(yōu)惠政策 增值稅和土地增值稅額?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 09:47
#稅務(wù)師#
你們不需要繳這些 你每年都需要交土地使用稅,然后過(guò)戶(hù)的時(shí)候需要交一個(gè)契稅和印花稅。
?閱讀? 221
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母子公司合并,往來(lái)款項(xiàng)轉(zhuǎn)移。目前子公司掛帳:其他應(yīng)付款——母公司110萬(wàn),母公司掛帳:其他應(yīng)收款——子公司110萬(wàn)。子公司存在銀行存款100萬(wàn),盈余公積20萬(wàn),未分配利潤(rùn)20萬(wàn)。這個(gè)需要真正付款平帳嘛,需要開(kāi)票嘛?怎么平帳
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 09:47
#稅務(wù)師#
這種內(nèi)部往來(lái)賬目調(diào)整,不需要對(duì)外付款或開(kāi)票。關(guān)鍵是雙方內(nèi)部核對(duì)一致后,進(jìn)行抵消處理。即母公司沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款110萬(wàn),子公司沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款110萬(wàn)。如果子公司資金不足,可以用盈余公積或未分配利潤(rùn)補(bǔ)足差額部分。最終確保雙方賬目平衡即可。
?閱讀? 244
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中牟縣醫(yī)療保障局 鄭州市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心居民醫(yī)保基金支出戶(hù) 這 2 個(gè)哪個(gè)是職工社保,哪個(gè)是家里新農(nóng)合社保
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 09:25
#稅務(wù)師#
"中牟縣醫(yī)療保障局"和"鄭州市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心居民醫(yī)?;鹬С鰬?hù)"這兩個(gè)都是居民社保的概念,不涉及職工社保。其中,"居民醫(yī)?;鹬С鰬?hù)"通常指的是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的資金管理賬戶(hù)。新農(nóng)合社保即新型農(nóng)村合作醫(yī)療,現(xiàn)在一般統(tǒng)稱(chēng)為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn),與職工社保區(qū)別在于參保對(duì)象不同,職工社保針對(duì)的是有穩(wěn)定職業(yè)的人員及其單位。
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老師,一個(gè)是學(xué)堂的題,一個(gè)是學(xué)堂老師講義,答案選的不同?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 09:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)您得反饋給客服 讓客服反饋到題目老師那里
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父子之間房屋買(mǎi)賣(mài)或者贈(zèng)予更名都需要繳納什么稅?房本未滿(mǎn)2年
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 09:15
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 父子之間房屋買(mǎi)賣(mài)或贈(zèng)予更名,如果房本未滿(mǎn)2年,可能涉及的稅費(fèi)包括: 增值稅:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定,個(gè)人將購(gòu)買(mǎi)不足2年的住房對(duì)外銷(xiāo)售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅。 契稅:無(wú)論買(mǎi)賣(mài)還是贈(zèng)予,受讓方都需要繳納契稅,具體稅率根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定和房屋價(jià)值而定。 印花稅:可能需要繳納印花稅,但具體是否征收以及稅率需要根據(jù)當(dāng)?shù)卣叽_定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間,納稅期限,這三個(gè)概念是不是都不一樣
小檬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 09:05
#稅務(wù)師#
都不一樣 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:指的是納稅人應(yīng)當(dāng)開(kāi)始履行納稅義務(wù)的時(shí)間點(diǎn)。 扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間:通常與支付行為相關(guān),即在支付給納稅人款項(xiàng)時(shí),扣繳義務(wù)人需要按照稅法規(guī)定扣繳相應(yīng)的稅款。 納稅期限:指的是納稅人必須向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納稅款的截止日期。
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老師,紅方框里的,不是一周終了5日內(nèi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 08:56
#稅務(wù)師#
不是 印花稅法》第十五條 證券交易印花稅扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間為證券交易完成的當(dāng)日 22年7月份改了
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老師,一般納稅人出租本地新建倉(cāng)庫(kù),取得含稅租金收入50萬(wàn),同時(shí)向承租方收取的管理費(fèi)6萬(wàn),這個(gè)里面管理費(fèi)稅率按多少?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 08:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 一般納稅人出租本地新建倉(cāng)庫(kù),取得含稅租金收入50萬(wàn),同時(shí)向承租方收取的管理費(fèi)6萬(wàn)。這里的管理費(fèi)屬于提供租賃服務(wù)時(shí)的輔助服務(wù)收入,應(yīng)與租金收入一起按照租賃服務(wù)的稅率計(jì)算增值稅。 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供租賃服務(wù)的納稅人,適用稅率為9%。因此,對(duì)于收取的管理費(fèi),也應(yīng)該按照9%的稅率計(jì)算增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師比如我2023年8月收到了增值稅留底退稅額50萬(wàn)(假定這部分的附加稅是5萬(wàn)),當(dāng)月我一般計(jì)稅需要繳納附加稅1萬(wàn) 針對(duì)這部分的附加稅我是可以抵扣以后期間的附加稅(一般計(jì)稅) 對(duì)不?我想知道的是 我從什么時(shí)候可以抵扣, 就拿這個(gè)假設(shè):我可以這樣處理: 我在9.15之前申報(bào)8月的增值稅附加稅1萬(wàn) 可以抵扣我之前因?yàn)榱舻淄硕惖母郊樱ㄏ揞~5) 這樣下來(lái)我這邊就不用繳納附加稅 還可以結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)在以后期間抵扣?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 08:34
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的 是這么理解的
?閱讀? 224
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研發(fā)階段和開(kāi)發(fā)階段有什么區(qū)別嗎??jī)?yōu)惠待遇上面有什么區(qū)別嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 08:17
#稅務(wù)師#
你好!優(yōu)惠待遇上面是一樣的。 研發(fā)階段就是研究的階段還沒(méi)有正式開(kāi)始研發(fā)。開(kāi)發(fā)階段就是已經(jīng)正式開(kāi)始做了。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我覺(jué)得設(shè)計(jì)費(fèi)是應(yīng)該分開(kāi)算的五月份一次六月份一次在相加
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 23:34
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)您的題干資料在哪里
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第445道題當(dāng)中兩個(gè)400一個(gè)是出現(xiàn)在研究階段,一個(gè)是開(kāi)發(fā)階段,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)400都能加計(jì)扣除嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 23:30
#稅務(wù)師#
您好,是的,都能加計(jì),這是開(kāi)發(fā)資本化前的,也是費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用,都能加計(jì)扣除
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)年金是只有出國(guó)定居和死亡按照綜合所得計(jì)算?答案應(yīng)該是BC是吧?不應(yīng)該選D可是答案選D了。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 23:24
#稅務(wù)師#
您好,您說(shuō)的是特殊情況的一次性,正常的按年領(lǐng)就是綜合稅率表,按月領(lǐng)就是月度稅率表
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個(gè)人繳納增值稅的稅率是多少?怎么分類(lèi)的
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 22:22
#稅務(wù)師#
您好,個(gè)人除了開(kāi)房租方面的是5%,其他都是一個(gè)點(diǎn)
?閱讀? 194
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您好老師,這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額2040元是怎么計(jì)算出來(lái)的,為啥要放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 22:13
#稅務(wù)師#
這個(gè)是已經(jīng)很老的題目了,這個(gè)是用30,000×17% ×40% 這個(gè)17%是增值稅稅率, 然后這個(gè)40%,當(dāng)時(shí)不動(dòng)產(chǎn)不能一次抵扣 他是分兩年抵扣,第一年抵扣60%第二年抵扣40%不能允許抵扣這一部分就放到待抵扣里面以后才能抵扣
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老師,這題怎么做?法定稅率是指25%嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 22:05
#稅務(wù)師#
您好,法定稅率是指25%,是的 因客觀(guān)原因無(wú)法真實(shí)、準(zhǔn)確地確認(rèn)應(yīng)繳納并以實(shí)際繳納的境外所得額的,除就該所得直接繳納及間接負(fù)擔(dān)的稅款在所得來(lái)源國(guó)的實(shí)際稅率低于法定稅率50%以上的除外,可按境外應(yīng)納稅所得額的12.5%作為抵免限額。高新技術(shù)企業(yè),在計(jì)算境外抵免限額時(shí),可按照15%的優(yōu)惠稅率計(jì)算,這里15%的稅率沒(méi)有低于法定稅率50%以上 ,所以計(jì)算抵免限額=100×12.5%=12.5(萬(wàn)元)。
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請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)進(jìn)黃金生產(chǎn)金銀首飾后,送給員工作為獎(jiǎng)勵(lì),沒(méi)有同類(lèi)價(jià)的情況下,按組價(jià)計(jì)征消費(fèi)稅,但是為什么沒(méi)有抵扣外購(gòu)黃金的消費(fèi)稅呢?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 22:02
#稅務(wù)師#
你好。因?yàn)檫@個(gè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān),不可以抵扣消費(fèi)稅,同時(shí)用于職工不需要繳納消費(fèi)稅
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請(qǐng)問(wèn)老師 122416為什么要減去35000
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 21:17
#稅務(wù)師#
您好,能看一上具體的題干么
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標(biāo)綠的這句話(huà)里建筑工程總承包單位和建設(shè)單位是一家嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 21:02
#稅務(wù)師#
您好,不是的,建設(shè)單位是出錢(qián)的,建設(shè)單位是指建筑工程的投資方,對(duì)該工程擁有產(chǎn)權(quán) 建筑工程總承包單位是干活拿錢(qián)的
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笫9題為什么選B?培訓(xùn)費(fèi),廣告費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)為什么不計(jì)入利潤(rùn)總額呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 20:36
#稅務(wù)師#
您好,計(jì)入的,本題不對(duì),如果業(yè)務(wù)重組計(jì)劃相關(guān)的直接支出不包含培訓(xùn)費(fèi),廣告費(fèi)的,問(wèn)利潤(rùn)總額是要包含的
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