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老師比如我2023年8月收到了增值稅留底退稅額50萬(假定這部分的附加稅是5萬),當(dāng)月我一般計(jì)稅需要繳納附加稅1萬 針對這部分的附加稅我是可以抵扣以后期間的附加稅(一般計(jì)稅) 對不?我想知道的是 我從什么時(shí)候可以抵扣, 就拿這個(gè)假設(shè):我可以這樣處理: 我在9.15之前申報(bào)8月的增值稅附加稅1萬 可以抵扣我之前因?yàn)榱舻淄硕惖母郊樱ㄏ揞~5) 這樣下來我這邊就不用繳納附加稅 還可以結(jié)轉(zhuǎn)4萬在以后期間抵扣?

84785024| 提問時(shí)間:2024 09/18 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
對的,是的 是這么理解的
2024 09/18 08:35
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