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個(gè)人在我們公司買(mǎi)東西需要開(kāi)票,那需要買(mǎi)家把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公賬戶(hù)嗎,就是私轉(zhuǎn)公
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 08:52
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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工商法人變更后,電子稅務(wù)局也需要變更嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 21:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要的,要
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個(gè)體戶(hù)是怎么升級(jí)為查賬征收的?個(gè)體戶(hù)查賬征收有什么優(yōu)惠政策(知道的回答)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 20:49
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶(hù)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元是可以減半征收的
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老師請(qǐng)問(wèn)下連續(xù)12月個(gè)票超過(guò)500萬(wàn)能不能把上月的發(fā)票紅沖?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以把上個(gè)月的發(fā)票紅沖的。
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工商轉(zhuǎn)股!個(gè)人轉(zhuǎn)公司,稅務(wù)怎么操作,操作流程
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 11:32
#稅務(wù)#
修改章程出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)帶著找你專(zhuān)管員那邊會(huì)要求你提供報(bào)表該繳納的稅款繳納了之后,在你當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)網(wǎng)站里面有一個(gè)企業(yè)注冊(cè)登記變更,然后找股權(quán)變更
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我們做了人力分?jǐn)?,申?bào)了個(gè)稅,又開(kāi)了成本票給對(duì)方,感覺(jué)說(shuō)不出的奇怪,不申報(bào)個(gè)稅也不對(duì),申報(bào)了,開(kāi)發(fā)票后,會(huì)超過(guò)30人,會(huì)交殘保金
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 20:48
#稅務(wù)#
您好,人力資源肯定會(huì)超30人,不會(huì)享受殘保金免稅優(yōu)惠 的,不申報(bào)個(gè)稅我們的利潤(rùn)得多高呀,這些工資是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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從哪里可以看到我公司本季度的進(jìn)項(xiàng)電子發(fā)票呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 17:24
#稅務(wù)#
您好, 你們是新版的電子稅務(wù)局嗎
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老師好,公司發(fā)放福利給員工,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,代扣個(gè)稅的話,如何做分錄?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 06:21
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
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老師,去年暫估時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 暫估30萬(wàn) 今年他代開(kāi)了 30萬(wàn) 然后我 做了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款30萬(wàn) 然后 借 未分配利潤(rùn)-30萬(wàn) 應(yīng)付賬款暫估-30萬(wàn) 這樣沖暫估對(duì)不對(duì)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 09:03
#稅務(wù)#
...
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老師,上個(gè)月注冊(cè)資金已實(shí)繳,現(xiàn)在要減資,那我明年申報(bào)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅的時(shí)候,是按減資前的還是減資后的?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 17:04
#稅務(wù)#
明年申報(bào)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅的時(shí)候,是按減資前的
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今年2月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,現(xiàn)在甲方要求作廢,作廢原因是金額不對(duì),而甲方一直沒(méi)有抵扣,這種情況我這邊可以直接作廢,填開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 11:42
#稅務(wù)#
需要對(duì)方退回專(zhuān)票,不能作廢,只能紅沖了
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4月收到供應(yīng)商的發(fā)票 已做賬,5月認(rèn)證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯(cuò)的 我需要退回給供應(yīng)商重開(kāi) 。那我的賬務(wù)處理要怎么調(diào)整下呢 ,稅號(hào)錯(cuò)了 沒(méi)認(rèn)證成功。馬上供應(yīng)商會(huì)重新開(kāi)票過(guò)來(lái)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 16:08
#稅務(wù)#
復(fù)印一份發(fā)票,原件退回重開(kāi)就行
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您好,個(gè)體戶(hù)必須開(kāi)具對(duì)公賬戶(hù)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:10
#稅務(wù)#
這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制要求。
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匯算清繳的時(shí)候,有暫估成本請(qǐng)問(wèn)是要把暫估成本扣除嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:32
#稅務(wù)#
是的,這個(gè)不能稅前扣除。
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小汽車(chē)最低折舊年限是幾年?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 14:30
#稅務(wù)#
你好,小轎車(chē)最低5年的,如果是運(yùn)輸車(chē)的話4年。
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老師,開(kāi)發(fā)票“*勞務(wù)*勞務(wù)”,可以不備注項(xiàng)目名稱(chēng)和地址的,對(duì)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:30
#稅務(wù)#
你好,不可以的,不能這樣子。
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我們公司登記為一般納稅人,開(kāi)票的時(shí)候是不是可以開(kāi)13的也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,針對(duì)13的部分仍然可以進(jìn)賬抵扣
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 11:40
#稅務(wù)#
你好,得看具體的業(yè)務(wù)確定能不能簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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公司盈利,賬上有利潤(rùn),有兩個(gè)股東A和B,有B股東未實(shí)繳是認(rèn)繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個(gè)稅了
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來(lái)交稅的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)這張稅收完稅證明是在什么地方打???
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 16:28
#稅務(wù)#
您好,1.登錄電子稅務(wù)局-【我要辦稅】—【證明開(kāi)具】—【開(kāi)具稅收完稅證明】 2.稅費(fèi)繳納功能的繳款成功界面—推薦業(yè)務(wù)【去辦理】 —轉(zhuǎn)開(kāi)稅收完稅證明 3.通過(guò)首頁(yè)搜索欄輸入關(guān)鍵字查找。
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建筑業(yè)增值稅和所得稅稅負(fù)率怎么算?異地預(yù)繳的要不要加起來(lái)算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 20:31
#稅務(wù)#
繳納的增值稅/不含稅收入=增值稅稅負(fù) 繳納的所得稅/不含稅收入=所得稅稅負(fù) 算,加起來(lái)的
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老師,我們社保端上新增了繳納社保人員,那么自然人電子稅務(wù)端上是不是也要把社保上的人員增加上。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:38
#稅務(wù)#
工資沒(méi)超過(guò)5000就不用
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老師我們4s店,我們?cè)谧龌顒?dòng)給客戶(hù)增送油卡,發(fā)票開(kāi)具預(yù)付卡,這個(gè)怎么做賬,是否有個(gè)稅問(wèn)題呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳的附件中期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用-職工薪酬和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出賬載金額是一樣的嗎?因?yàn)槲业墓芾碣M(fèi)用里面的職工薪酬包含了個(gè)稅和個(gè)人部分的社保。那這種情況我的期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬到底寫(xiě)多少?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 20:29
#稅務(wù)#
您好,一樣的,本來(lái)就包含了 個(gè)稅和個(gè)人部分的社保,這是稅前工資,貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資 期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬 就是未扣個(gè)人社保和個(gè)稅的金額
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老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)入賬,這個(gè)月紅沖了,重新開(kāi),賬務(wù)怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 20:09
#稅務(wù)#
您好, 紅沖的做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是雙方交還是只是轉(zhuǎn)讓方交稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:36
#稅務(wù)#
你好,雙方都是需要繳納的。
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老師好,我們開(kāi)的0稅率國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)申報(bào)增值稅填哪一欄啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:52
#稅務(wù)#
填報(bào)在其他免稅銷(xiāo)售12欄
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小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額100萬(wàn)左右,合適合理又合法避稅?而且進(jìn)賬發(fā)票太大,銷(xiāo)售不開(kāi)發(fā)票。
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 23:24
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),全部計(jì)入成本。 季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)全額納稅
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一個(gè)人在A公司報(bào)著個(gè)稅 工資3900 在B公司也報(bào)著個(gè)稅4000元 第二年匯算清繳的時(shí)候是不是需要補(bǔ)交個(gè)稅啊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 18:55
#稅務(wù)#
你好!是的,是要的了
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老師印花稅現(xiàn)在是不是減半征收
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:08
#稅務(wù)#
小微企業(yè),印花稅是減半征收
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老師們好,麻煩問(wèn)一下,公司名下的車(chē)輛無(wú)償轉(zhuǎn)讓或者贈(zèng)送給他人可以嗎?需不需要交稅呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)公司是會(huì)涉及到稅費(fèi)的。
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