問(wèn)題已解決

老師,您好,之前在10月所屬期里把出口應(yīng)征稅13%稅率的的發(fā)票金額,在增值稅里報(bào)在免稅里了。發(fā)票也開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)的0稅率。現(xiàn)在如果更正申報(bào)的話,需要交2萬(wàn)多的稅。這個(gè)怎么辦???

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:12/18 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
0稅率發(fā)票紅沖重新開(kāi) 之前的不修改了
12/18 09:40
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