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增值稅一般納稅人月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

m1533_82466| 提問時(shí)間:2024 12/09 08:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2024 12/09 08:58
m1533_82466
2024 12/09 12:34
您好老師,公司剛成立,11月只抵扣了一個(gè)購買辦公家具(固定資產(chǎn))的進(jìn)項(xiàng)稅。沒有銷項(xiàng)稅,月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2024 12/09 13:10
你好,其實(shí)按照現(xiàn)在的財(cái)務(wù)制度,這種不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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