問題已解決

前面其它應(yīng)付款少計提了當(dāng)月需要補上需要怎么做

向慧芳| 提問時間:11/19 13:14
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué),可以做 借:管理費用等科目(少計提金額) 貸:其他應(yīng)付款
11/19 13:18
向慧芳
11/19 13:52
我實際算出的工會經(jīng)費個人部分比我系統(tǒng)里面的余額多0.04,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)是前面遺留下來的現(xiàn)在這個月我要做一筆分錄把它對平
小敏敏老師
11/19 14:14
可以在這個月做一筆分錄把余額對平。
向慧芳
11/19 14:27
借:管理費用 0.04 貸:其它應(yīng)付-工會(個人)0.04 是這樣嗎老師,把我系統(tǒng)里少的部分給補回來
小敏敏老師
11/19 14:33
同學(xué),可以這樣做的。
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