問題已解決
老師,上個月計提工資的時候少計提了社保費(fèi)用,這個月已經(jīng)發(fā)放了,怎么做會計處理
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速問速答你好,需要補(bǔ)做計提社保處理
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2022 11/04 20:03
84785011
2022 11/04 20:06
還有老師我們酒店31號有一筆收入是次月1號到賬的,要怎么做賬啊
鄒老師
2022 11/04 20:07
你好
31號的時候
借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
1號的時候
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
84785011
2022 11/04 20:10
應(yīng)收賬款要二級科目嗎
鄒老師
2022 11/04 20:10
你好,應(yīng)收賬款要設(shè)置二級科目?
84785011
2022 11/04 20:12
這個二級科目怎么設(shè)置
鄒老師
2022 11/04 20:13
你好,應(yīng)收賬款要設(shè)置二級科目 ,比如:應(yīng)收賬款—某某單位或個人?
84785011
2022 11/04 20:14
這個是公司的基本戶的錢是T+到賬的
鄒老師
2022 11/04 20:15
你好,是什么原因?qū)е碌劫~有時間差呢?
84785011
2022 11/04 20:18
因為我們酒店的收入進(jìn)的是基本戶,當(dāng)天的收入都是次日到賬的
鄒老師
2022 11/04 20:19
你好,那可以這樣處理
31號的時候
借:其他貨幣資金 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
1號的時候
借:銀行存款,貸:其他貨幣資金
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