問題已解決
老師,11月份申報10月份增值稅,10月份及以前沒有進項票,那我十月份申報表增值稅附加稅需要交21366元,那我是必須只能繳稅啊還是可以先欠著不交稅,然后12月份申報11月份增值稅的時候用11月份的進項可以補十月份的增值稅?。窟@樣可以嗎?
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速問速答同學你好,所屬期的增值稅稅款無論是否申報,稅款是不變的,只是你申報未扣款的情況下,從例征期結束開始加收滯納金,如果不申報也不扣款就等于逾期申報了,加收滯納金的同時又多了一條逾期未申報
11/15 10:21
立峰老師
11/15 10:22
還有就是進項只能是結轉下來的留底或者本期產(chǎn)生的才能抵,例如你說的11月的進項抵扣10月所屬期,這是不可以的,
84784952
11/15 10:42
就是不能抵欠對吧,下月申報的進項不能抵欠上月申報的增值稅對吧老師
立峰老師
11/15 10:43
同學你好,理解正確的。
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