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實(shí)務(wù)
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請問公司房租不確定以后交不交,請問這個房租在外賬中要計提嗎?
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速問速答這個房租在外賬中要計提
11/14 10:24
sy864113
11/14 10:25
請問計提的分錄 借:管理費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款--物業(yè)公司。 是這樣嗎?
文文老師
11/14 10:28
借:管理費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款--物業(yè)公司
這是計提水電費(fèi)
sy864113
11/14 10:28
請問如果以后發(fā)票來了,就沖紅,然后按照發(fā)票的金額做分錄 是嗎?
文文老師
11/14 10:30
是的,你的理解是對的。
sy864113
11/14 10:32
好的。謝謝。老師,在請問下,我們公司是設(shè)計鞋子公司,給客戶打版會做樣板鞋,平日會有些小金額的采購面輔料,請問這些采購面輔料,在做內(nèi)賬的時候,我可以直接做到費(fèi)用里面嗎?(管理費(fèi)用--材料費(fèi))。。。
文文老師
11/14 10:37
可以直接做到費(fèi)用里面
sy864113
11/14 10:38
好的。暫時沒啥問題了。看看等會有問題再咨詢你。謝謝
文文老師
11/14 10:42
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
sy864113
11/14 11:24
老師,內(nèi)賬的處理,一個客戶應(yīng)收,做賬的時候是按不含稅價格做賬,現(xiàn)在支付有把稅點(diǎn)錢加進(jìn)去,請問這個稅點(diǎn)錢,在內(nèi)賬中如何做呢?
sy864113
11/14 11:25
舉個例子,應(yīng)收張三--100元,11月支付的時候,付了106元,中間這個6元怎么做賬,在內(nèi)賬里面
文文老師
11/14 11:32
這個6月可確認(rèn)為營業(yè)外收入
sy864113
11/14 11:37
好的。謝謝老師明白了。
文文老師
11/14 11:37
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
sy864113
11/14 11:48
老師,請問下內(nèi)賬里面,無形資產(chǎn),累積攤銷,上面都有余額,但是不知道這些無形資產(chǎn)到底怎么攤銷,現(xiàn)在該怎么繼續(xù)做下去呢?
文文老師
11/14 11:54
繼續(xù)攤銷,甚至沒有余額。按以往月度攤銷金額,繼續(xù)攤銷
sy864113
11/14 12:00
我就是不知道以前每月攤銷多少呀?只有一個余額數(shù)掛在上面。。。哎呀。。。什么資料都沒有。。。那我現(xiàn)在可以按照 無形資產(chǎn)的賬面數(shù)字,自己重新攤銷嗎?
文文老師
11/14 12:05
如果是這樣,只能自己重新攤銷了
sy864113
11/14 12:19
老師,我這重新攤銷,還是按10年吧?
文文老師
11/14 14:25
重新攤銷就可以了
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