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老師 跨月收到紅沖貨物發(fā)票 怎么做賬

m985472866| 提問時間:11/12 11:20
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
假設(shè)原賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13 紅沖后的賬務(wù)處理應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -13
11/12 11:21
venus老師
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假設(shè)原賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13 紅沖后的賬務(wù)處理應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -13
venus老師
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假設(shè)原賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13 紅沖后的賬務(wù)處理應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -13
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