問題已解決
老師 跨月收到紅沖貨物發(fā)票 怎么做賬
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速問速答假設(shè)原賬務(wù)處理如下:
借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13
紅沖后的賬務(wù)處理應(yīng)為:
借:應(yīng)收賬款 -113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -13
11/12 11:21
venus老師
11/12 11:21
假設(shè)原賬務(wù)處理如下:
借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13
紅沖后的賬務(wù)處理應(yīng)為:
借:應(yīng)收賬款 -113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -13
venus老師
11/12 11:21
假設(shè)原賬務(wù)處理如下:
借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13
紅沖后的賬務(wù)處理應(yīng)為:
借:應(yīng)收賬款 -113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -13
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