問題已解決
請(qǐng)問差旅費(fèi)補(bǔ)貼根據(jù)報(bào)銷發(fā)給員工,還是放在工資中給他們呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答若無發(fā)票,放在工資中給他們
11/11 10:43
賬1
11/11 10:44
老師之前都是放在報(bào)銷表給的他們,從這個(gè)月開始改可以嗎
文文老師
11/11 10:47
從這個(gè)月開始改可以的
賬1
11/11 10:49
老師之前這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼都入到銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)科目里面了,這個(gè)需要改嗎
文文老師
11/11 10:52
以前的,都不做修改了
賬1
11/11 10:55
老師之前的也將差旅費(fèi)補(bǔ)貼入到工資里面了,如果賬里面的還是銷售費(fèi)用-差旅費(fèi),會(huì)不會(huì)有影響呀
文文老師
11/11 10:56
將差旅費(fèi)補(bǔ)貼入到工資里面,要按工資入賬了
賬1
11/11 10:58
老師怎么改呢
賬1
11/11 10:58
23年的也入到工資里面了
文文老師
11/11 11:00
以前年度的,不管了。
24年做調(diào)整分錄 借:管理費(fèi)用-工資 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(紅字)
閱讀 205