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一般納稅人銷售,開出的專票和普票都要貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?為什么
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速問速答一般納稅人銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),無論是開出專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都要貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”,因為增值稅是價外稅
原因如下:
稅收法規(guī)規(guī)定
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。一般納稅人應(yīng)按照規(guī)定計算增值稅銷項稅額,并在銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)時,無論開具何種發(fā)票,都需要將相應(yīng)的稅額計入 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”。這是為了確保國家稅收的完整征收,保證稅收公平。
11/10 13:06
紫曦
11/10 13:11
一般納稅人購買的話,收到普票和專票都要借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?如果是小規(guī)模納稅人購買或銷售,收到或開出普票和專票,應(yīng)該如何借貸?
樸老師
11/10 13:14
普票沒有進項抵扣
所以是全額計入庫存商品等科目
專票可以抵扣的才借進項
樸老師
11/10 13:14
小規(guī)模收到發(fā)票全額都計入庫存商品等科目
沒有進項一說
紫曦
11/10 13:18
如果是小規(guī)模納稅人銷售,開出普票和專票,都要貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅嗎
樸老師
11/10 13:22
同學(xué)你好
對的
是這樣
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