問(wèn)題已解決

老師我在10月份做了23年第四季度企業(yè)所得稅的退稅,退了500多,那么針對(duì)這筆500多的退稅10月份應(yīng)該怎么入賬

m2764_12768| 提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
? 匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
11/04 15:42
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