問題已解決
請問其他公司法人代表將欠本公司實際控制人的欠款以公對公的形式轉(zhuǎn)賬,本公司該怎么做賬呢
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速問速答如果這筆欠款是之前已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款,收到款項時,借“銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
如果之前沒有確認(rèn)過應(yīng)收賬款,先補(bǔ)記應(yīng)收賬款,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “其他應(yīng)收款 - 本公司實際控制人”,再做收到款項的分錄,借 “銀行存款”,貸“應(yīng)收賬款”
11/04 11:21
84784982
11/04 11:37
公司也沒跟他們簽署任何協(xié)議,可以這樣做賬嗎?
樸老師
11/04 11:38
同學(xué)你好
這個可以的
84784982
11/04 11:39
也不開發(fā)票,能做應(yīng)收賬款嗎?
樸老師
11/04 11:41
不開發(fā)票不代表不能做應(yīng)收賬款
84784982
11/04 11:46
是因為他們都是各自公司的實際控制人才能這樣做賬嗎?
樸老師
11/04 11:47
是的
你也可以用其他應(yīng)收款
都可以
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